Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
2,591 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12910160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, pag en elektrike per DSHTD, kontrate C047296, fature nr 250329059254 dt 28.03.2025, shkrese nr 2987 dt 14.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
16,500 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12610160012025 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 22.04.2025, program nr 2725/1 dt 25.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
386,937 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
11410160012025 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, pagese pas largimit nga puna (2paga) shkrese nr 2681dt 19.03.2025, nr 2681/2 dt 04.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
10810160012025 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, perfitim financiar per sherbim transporti, m/mars 2025, Ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013, listepagese dt 07.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
20,200 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
11010160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2716/2 dt 25.03.2025 UP nr 2716/3 dt 25.03.2025, ftese per oferte nr 2716/5 dt 25.03.2025, njoftim fituesi APP dt 25.03.2025, fature nr 359 dt 25.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
20,640 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
11110160012025 |
Uje |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime ujesjellesi m/mars 2025, kontrate nr 411249 dt 16.01.2018, fature nr 56194 dt 01.04.2025, shkrese nr 2877 dt 04.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
30,000 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
10610160012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, Ap Min Brendshme shpenz per pritje percjellje, memo nr 2649/6 dt 20.03.2025, UP nr 2649/7 dt 20.03.2025, fature nr 53 dt 20.03.2025, FH nr 7 dt 20.03.2025, prverbal nr 2649/8 dt 20.03.2025 shkrese nr 2649/10 dt 25.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
74,035 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
11210160012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim postar m/mars 2025, fature nr 630426 dt 03.04.2025, shkrese nr 2878 dt 04.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORIA E SHERB TRUPIT DIPLOMAT |
Tirane |
151,460 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
10910160012025 |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz per qiramarrje ambjentesh, vazhdim kontrate nr 3878/4 dt 20.05.2024, urdher nr 15 dt 21.05.2024, prverbal dorezimi dt 31.05.2024, fature nr 156 dt 03.04.2025, m/prill 2025, shkrese nr 2896 dt 07.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
10710160012025 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, perfitim financiar per sherbim transporti, m/mars 2025, Ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013, listepagese dt 07.04.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
125,600 |
2025-04-10 |
2025-04-15 |
10510160012025 |
Ndihme ekonomike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese ndihme financiare dt 04.04.2025, urdher nr 57 dt 28.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
60,500 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
10410160012025 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 04.04.2025, plan kontrolli nr 1497 dt 11.02.2025, plan pune nr 2678 dt 19.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
28,380 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
9510160012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje uje, UP nr 955/4 dt 05.02.2025,ft per oferte nr 955/6 dt05.02.2025,njoft fituesi APP dt06.02.2025, vazhdim kontr nr 955/10 dt 10.02.2025, fature nr 2641 dt 20.03.2025 FH nr 6 dt 20.03.2025 prverbal dt 18.02 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
143,000 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
10210160012025 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 04.04.2025, plan kontrolli nr 13487/4 dt 07.02.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ERGYS BEZHANI |
Tirane |
10,080 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
9910160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 2647/2 dt 18.03.2025, kontrate nr 2647/7 dt 19.03.2025, fature nr 12 dt 21.03.2025, prverbal perkthimi nr 2647/9 dt 21.03.2025 shkrese nr 2647/13 dt 28.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
XH - N - SH GROUP |
Tirane |
441,360 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
10110160012025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje materiale pastrimi, UP nr 2641/3 dt 17.03.2025, ftese per oferte nr 2641/5 dt 17.03.2025, njoft fituesi APP dt 19.03.2025, fature nr 15 dt 25.03.2025 FH nr 8 dt 25.03.2025, prverbal nr 2641/9 dt 25.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Ermal Çomo |
Tirane |
8,400 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
10010160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 2647/2 dt 18.03.2025, kontrate nr 2647/6 dt 19.03.2025, fature nr 31 dt 21.03.2025, prverbal perkthimi nr 2647/8 dt 21.03.2025 shkrese nr 2647/12 dt 28.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
96,000 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
9610160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2649/1 dt 18.03.2025 UP nr 2649/2 dt 18.03.2025, ftese per oferte nr 2649/4 dt 18.03.2025, njoftim fituesi APP dt 18.03.2025, fature nr 330 dt 19.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
95,000 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
10310160012025 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 04.04.2025, plan kontrolli nr 1497 dt 11.02.2025, plan pune nr 651/2 dt 28.01.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
82,600 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
9710160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2663/2 dt 20.03.2025 UP nr 2663/3 dt 20.03.2025, ftese per oferte nr 2663/5 dt 20.03.2025, njoftim fituesi APP dt 20.03.2025, fature nr 352 dt 21.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
286,180 |
2025-04-04 |
2025-04-09 |
9810160012025 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per qiramarrje pajisje per zhvill aktiviteti, program nr 2647/2 dt 18.03.2025, akt marreveshje nr 2647/10 dt 21.03.2025, fature nr 321 dt 26.03.2025, shkrese nr 2647/11 dt 28.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Tirane |
102,000 |
2025-04-01 |
2025-04-04 |
9410160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese keshilltare te jashtem, m/mars 2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
102,000 |
2025-04-01 |
2025-04-04 |
9310160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese keshilltare te jashtem, m/mars 2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
204,000 |
2025-04-01 |
2025-04-04 |
9210160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese keshilltare te jashtem, m/mars 2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
618,755 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
8810160012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga mars 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 173, nr punonjesve me kontrate 15, shkrese nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,799,552 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
8910160012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga mars 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 173, nr punonjesve me kontrate 15 shkrese MF nr 1028/1 dt 30.01.2025, nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,286,777 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
9110160012025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga mars 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 173, nr punonjesve me kontrate 15 shkrese MF nr 1028/1 dt 30.01.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
390,558 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
9010160012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga mars 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 173, nr punonjesve me kontrate 15, shkrese nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,871,246 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
8710160012025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga mars 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 173, nr punonjesve me kontrate 15 shkrese MF nr 1028/1 dt 30.01.2025, nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
164,488 |
2025-03-26 |
2025-04-01 |
7610160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/shkurt 2025, kontrate A107840, fature nr 250303023903 dt. 28.02.2025, shkrese nr 2625 dt 17.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
10,800 |
2025-03-27 |
2025-04-01 |
8510160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 558/2 dt 03.03.2025 UP nr 558/3 dt 03.03.2025, ftese per oferte nr 558/5 dt 03.03.2025, njoftim fituesi APP dt 03.03.2025, fature nr 247 dt 03.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SPIRIT TRAVEL & TOURS |
Tirane |
27,860 |
2025-03-26 |
2025-04-01 |
8110160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 1014/3 dt 18.02.2025 UP nr 1014/4 dt 18.02.2025, ftese per oferte nr 1014/6 dt 18.02.2025, njoftim fituesi APP dt 18.02.2025, fature nr 2020 dt 20.02.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
18,700 |
2025-03-27 |
2025-04-01 |
8410160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2422/4 dt 10.03.2025 UP nr 2422/7 dt 12.03.2025, ftese per oferte nr 2422/9 dt 12.03.2025, njoftim fituesi APP dt 12.03.2025, fature nr 285 dt 13.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
8,500 |
2025-03-26 |
2025-04-01 |
8010160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, pagese pjesemarrje ne komision, VKM nr 656 dt 31.10.2018, urdher nr 58 dt 12.03.2024, shkrese nr 847/2 dt 12.03.2025, prverbal nr 847 dt 27.01.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
17,000 |
2025-03-26 |
2025-04-01 |
7910160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, pagese pjesemarrje ne komision, VKM nr 656 dt 31.10.2018, urdher nr 58 dt 12.03.2024, shkrese nr 847/2 dt 12.03.2025, prverbal nr 847 dt 27.01.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
379,108 |
2025-03-26 |
2025-04-01 |
7710160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/shkurt 2025, kontrate A107841, fature nr 250307002851 dt. 24.02.2025, shkrese nr 2625 dt 17.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SPIRIT TRAVEL & TOURS |
Tirane |
32,200 |
2025-03-27 |
2025-04-01 |
8210160012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2422/4 dt 10.03.2025 memo nr 2422/3 dt 10.03.2025, prverbal perzgjedhje operatori nr 2422/5 dt 10.03.2025, fature nr 2129 dt 12.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SPIRIT TRAVEL & TOURS |
Tirane |
42,200 |
2025-03-27 |
2025-04-01 |
8310160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2422/4 dt 10.03.2025 memo nr 2422/3 dt 10.03.2025, prverbal perzgjedhje operatori nr 2422/6 dt 10.03.2025, fature nr 2130 dt 12.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
604,900 |
2025-03-26 |
2025-04-01 |
7810160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/shkurt 2025, kontrate A107843, fature nr 250224072342 dt. 24.02.2025, shkrese nr 2625 dt 17.03.2025 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LOERMA |
Tirane |
116,285 |
2025-03-27 |
2025-04-01 |
8610160012025 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz per sherbim dezinfektimi, UP nr 2212/2 dt 04.03.2025, fature nr 367 dt 12.03.2025, prverbal sherbimi nr 2212/3 dt 12.03.2025, shkrese nr 2212/4 dt 13.03.2025 |