Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2018-09-27 |
2018-10-01 |
44210160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje dhomes infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 152 dt 31.08.2018 seri 54484240 prverbal sherbimi dt 01.09.2018 raport sherbimi gusht 2018 shkrese 843/1 dt 13.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
5,599 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 220645303654, fature 261696228 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
13,200 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42310160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223718812, fature 261693968 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
36,516 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42610160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223582092, fature 261703181 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
600 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43310160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 25.09.2018, shkrese 7375/3 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
818 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 25.09.2018, shkrese 7375/3 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,000 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219020536587, fature 261694268 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
903,268 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43610160012018 |
Elektricitet |
1016001 MB, energji elektrike gusht 2018, kontrate A107840, fature nr 288531477 dt 31.08.2018 shkrese 7433 dt 19.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42410160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 217410010252, fature 261693319 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
700 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43410160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 25.09.2018, shkrese 7375/3 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
7,537 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 26.09.2018, shkrese 7375/3 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
348 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
44010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 221292688613, fature 261703753 dt 01.09.2018 shkrese 2852/1 dt 09.07.2018, nr 6473 dt 30.07.2018, nr 7617 dt 24.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
63,308 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43510160012018 |
Uje |
MB, shpenzime ujesjellesi, kontr 411249 dt 16.01.2018 fature nr 1808 dt 31.08.2018, shkrese nr 7580 dt 21.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2018-09-27 |
2018-10-01 |
44110160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, sherbim per rrjetin e komunik online per sherbimin e gjendjes civile, vazhdim kontr nr 1394dt10.11.2017 fature nr 237697367 dt 03.09.2018 prverbal sherbimi dt 10.09.2018 shkrese 844/1 dt 13.09.2018 muaji gusht 2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
16,800 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41610160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzim per blerje kurore, memo 6482 dt 30.07.2018 prverbal dt 31.07.2018 prverbal emergjence nr 6482/1 dt 31.07.2018 fature 36 dt 31.07.2018 seri 62362036 shkrese 6482/2 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
27,000 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41810160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 7080 dt 04.09.2018, program nr 7080/1 dt 04.09.2018, urdh nr 7080/2 dt 04.09.2018, fat nr 4225 dt 05.09.2018 seri 66194225 shkrese nr 7080/3 dt 12.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
20,437 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature nr 726173222 dt 31.08.2018, nr klienti 310001692441 shkrese nr 7213 dt 11.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2018-09-24 |
2018-09-26 |
42010160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje dhomes infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 140 dt 08.08.2018 seri 54484226 prverbal sherbimi dt 16.08.2018 raport sherbimi korrik 2018 shkrese 776/1 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
15,400 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
40910160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, pagese pjesemarrje ne komision urdher nr 302 dt 12.06.2015 shkrese 7375 dt 18.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41110160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti korrik 2018, ligj 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 7375/1 dt 18.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41010160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti gusht 2018, ligj 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 7375/1 dt 18.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
2,553,680 |
2018-09-24 |
2018-09-26 |
41910160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje infrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 149 dt 28.08.2018 seri 54484235 prverbal sherbimi dt 29.08.2018 raport sherbimi 11.07-10.08.2018 shkrese 810/1 dt 07.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
71,890 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
42110160012018 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001 MB, sherbim postar, fature nr 3465 dt 26.08.2018 seri 58048564 shkrese 7066/1 dt 06.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
22,500 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41510160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 6710 dt 08.08.2018, program nr 6710/1 dt 08.08.2018 urdh nr 6170/2 dt 08.08.2018 fat 2 dt 08.08.2018 seri 66369652 shkrese 6710/4 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
35,700 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41410160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi, progr 5612/1 dt 02.07.2018 kontr 5612/3dt02.07.2018 prverbal perkthimi dt 03.07.2018, progr 6238/1dt20.07.2018 kontr 6238/3 dt 25.07.2018 prverbal perkthimi dt 27.07.2018 shkrese 6238/5dt27.07.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
242,082 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41310160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 5496 dt 27.06.2018, program nr 5496/1 dt 27.06.2018, urdh nr 5496/2 dt 27.06.2018, fat nr 1436 dt 29.06.2018 seri 68121436 shkrese nr 5496/3 dt 09.07.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
61,761 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40710160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
343,243 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40410160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,165,767 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40210160012018 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,351,003 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40610160012018 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
126,599 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40810160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve me kontrate 3 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,078,985 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40510160012018 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
210,283 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
40310160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, listepagese paga gusht 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
600 |
2018-08-29 |
2018-09-04 |
40010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 29.08.2018.06.2018, shkrese 6684/3 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
7,764 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
39810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 29.08.2018.06.2018, shkrese 6684/3 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,130 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
40110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 29.08.2018.06.2018, shkrese 6684/3 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
39010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223718812, fature 261667489 dt 01.08.2018 shkrese 6684/2 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
39110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 217410010252, fature 261666834 dt 01.08.2018 shkrese 6684/2 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
39410160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219139377612, fature 261667736 dt 01.08.2018 shkrese 6684/2 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
1,842 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
39610160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219842825358 fature 261670990 dt 01.08.2018 shkrese 6684/2 dt 28.08.2018 |