Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
600 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
46910160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219281118399, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
749,940 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
48310160012018 |
Sherbimet bankare |
MB, botim ne shtyp te huaj urdh 25 dhe 26 dt 30.07.2018, urdh 25/3 dhe 26/3 dt 10.08.2018 fature 2120564652, 2120564663 dt 16.08.2018 shkrese nr 933/1 dt 25.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,092 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223582092, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,718 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
46710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223718812, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
600 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 16.10.2018, shkrese 8002/3 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
46810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 217410010252, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219139377612, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
11,952 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47510160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 16.10.2018, shkrese 8002/3 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
1,558 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47310160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219842825358, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
5,599 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47410160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 220645303654, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,000 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219020536587, m/shtator 2018 shkrese 8002/2 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
6,300 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 16.10.2018, shkrese 8002/3 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
758 |
2018-10-17 |
2018-10-22 |
47610160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 16.10.2018, shkrese 8002/3 dt 16.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2018-10-11 |
2018-10-16 |
46210160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 1366 dt 15.08.2018 seri 62968525 prverbal sherbimi dt 27.08.2018 raport sherbimi 16.07-15.08.2018 shkrese 800/1 dt 17.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ERA 2000 |
Tirane |
45,000 |
2018-10-11 |
2018-10-16 |
46510160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 4407 dt 18.09.2018, program nr 4407/1 dt 18.09.2018, urdh nr 4407/2 dt 18.09.2018, fat nr 1293 dt 18.09.2018 seri 63965020 shkrese nr 4407/3 dt 03.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
13,500 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45310160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 04.10.2018, memo nr 3438 dt 30.07.2018, nr 6650/1 dt 07.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
9,000 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45510160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 04.10.2018, plan pune 8180 dt 17.07.2018, nr 3724 dt 07.08.2018 memo 3438 dt 30.07.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
15,400 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45610160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, pagese pjesemarrje ne komision urdher nr 302 dt 12.06.2015 shkrese 8002 dt 03.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
135,000 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45910160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 3970 dt 17.08.2018, program nr 3970/1 dt 17.08.2018, urdh nr 3970/2 dt 17.08.2018, fat nr 4170 dt 20.08.2018 seri 66194170 shkrese nr 3970/3 dt 14.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
5,500 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45410160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 04.10.2018, shkrese nr 4156 dt 04.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45810160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti shtator 2018, ligj 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 8002/1 dt 03.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45710160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, pagese perfitim financiar per sherbim transporti shtator 2018, ligj 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 8002/1 dt 03.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
YOUTH ALBANIA PROFESSIONAL SERVICES YAPS |
Tirane |
348,000 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
46110160012018 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
MB, sherbim pastrimi kerkese 3366dt18.04.2018 UP 3366/2 dt 19.04.2018 ftese per oferte 3366/3 dt19.04.2018 njoftim fituesi dt23.04.2018 kontrate3366/4 dt18.05.2018 fat 328 dt05.09.2018seri 267895580 prverbal sherbimi dt 05.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
67,500 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
46010160012018 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
MB, shpenzim per qira salle, memo nr 3970 dt 17.08.2018, program nr 3970/1 dt 17.08.2018, urdh nr 3970/2 dt 17.08.2018, fat nr 4171 dt 20.08.2018 seri 66194171 shkrese nr 3970/3 dt 14.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
84,300 |
2018-10-05 |
2018-10-10 |
45210160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 04.10.2018, shkrese nr 7078 dt 03.09.2018, nr 4098 dt 31.08.2018, plan pune 3486 dt 01.08.2018, nr 3724 dt 07.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
127,674 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
45010160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve me kontrate 3 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
61,965 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
44910160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
210,283 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
44510160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,310,574 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
44410160012018 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,026,047 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
44710160012018 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,387,158 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
44810160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
346,011 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
44610160012018 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
MB, listepagese paga shtator 2018, nr punonjesve plan 177 fakt 142 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
75,979 |
2018-10-01 |
2018-10-03 |
45110160012018 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MB, listepagese dt 01.10.2018, shkrese nr 7430/2 dt 01.10.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
11,000 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219139377612, fature 261694211 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
1,759 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42910160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219842825358, fature 261697432 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
12,599 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43710160012018 |
Elektricitet |
1016001 MB, energji elektrike gusht 2018, kontrate A53413, fature nr 288360479 dt 31.08.2018 shkrese 7433 dt 19.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
600 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
42510160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219281118399, fature 261693214 dt 01.09.2018 shkrese 7375/2 dt 26.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
83,493 |
2018-09-27 |
2018-10-01 |
44310160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, abonim ne shtyp muaji gusht 2018, vazhdim kontrate 240/2 dt 04.01.2018 fature 420, 421 dt 11.09.2018 seri 61412182, 61412183 shkrese 7288 dt 21.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DIGIT-ALB SHA |
Tirane |
18,990 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43910160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzim per sherbim riabonimi televiziv, kerkese nr 7371 dt 18.09.2018, autorizim nr 7371/1 dt 18.09.2018 fature 1600005326 dt 18.09.2018 shkrese nr 7371/2 dt 24.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SINTEZA CO |
Tirane |
444,847 |
2018-09-25 |
2018-10-01 |
42210160012018 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
MB, detyrim i prapambetur, per blerje kompjutera, kontrate 27/56 dt 11.12.2015, fature 2626 dt 16.12.2015 seri 20527876 shkrese 150 dt 29.12.2017, nr 156 dt 07.02.2018, FH nr 63 dt 16.12.2015, shkrese nr 4057/2 dt 21.09.2018 |