Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21110160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 275 dt 26.03.2018 seri 59539126 prverbal sherbimi dt 11.04.2018 raport sherbimi 26.02-25.03.2018 shkrese 324/1 dt 17.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
84,348 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21610160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, abonim ne shtyp muaji mars 2018, vazhdim kontrate 240/2 dt 04.01.2018 fature 171, 173 dt 10.04.2018 seri 58061881, 58061883 shkrese 3877/1 dt 11.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
49,500 |
2018-05-16 |
2018-05-22 |
19710160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 3373 dt 18.04.2018, program nr 3373/1 dt 18.04.2018 urdh nr 3373/2 dt 18.04.2018 fat 67 dt 03.04.2018 seri 62273218 shkrese 3373/5 dt 09.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
61,150 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21310160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 18.05.2018, memo nr 3833 dt 03.05.2018 nr 1675 dt 19.04.2018 nr 3743 dt 30.04.2018 nr 1695 dt 23.04.2018 nr 3080/3 dt 16.04.2018 plan pune 954 dt 06.03.2018, nr 1002 dt 09.03.2018 nr 1004 dt 12.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
9,642 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
22310160012018 |
Elektricitet |
1016001 MB, energji elektrike prill 2018, kontrate A53413, fature nr 251947467 dt 30.04.2018 shkrese 4267 dt 16.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
2,553,680 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
20910160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtjeinfrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 51 dt 16.04.2018 seri 54484134 prverbal sherbimi dt 17.04.2018 raport sherbimi 11.03-10.04.2018 shkrese 301/1 dt 05.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
27,500 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
22110160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 18.05.2018, plan kontrolli 1536 dt 06.04.2018 shkrese 1669 dt 18.04.2018 nr 1540 dt 12.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21010160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 1226 dt 16.04.2018 seri 57207284 prverbal sherbimi dt 28.04.2018 raport sherbimi 16.03-15.04.2018 shkrese 398/1 dt 07.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,218 |
2018-05-14 |
2018-05-22 |
19210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 14.05.2018, shkrese 3768/3 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
40,150 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21410160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 18.05.2018, memo nr 3833 dt 03.05.2018 nr 1675 dt 19.04.2018 nr 3743 dt 30.04.2018 nr 1695 dt 23.04.2018 nr 3080/3 dt 16.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
20810160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje nderfaqe e komunikimit RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fature 1207 dt 28.03.2018 seri 57207264 prverbal sherbimi dt 13.04.2018 raport sherbimi 28.02-27.03.2018 shkrese 325/1 dt 17.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
74,988 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21510160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, abonim ne shtyp muaji shkurt 2018, vazhdim kontrate 240/2 dt 04.01.2018 fature 128, 129 dt 23.03.2018 seri 26961238, 26961239 shkrese 3877/1 dt 11.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
200,000 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21210160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 18.05.2018, memo nr 3080dt12.04.2018, nr 2817 dt 03.04.2018 plan kontr 1007/1 dt 19.03.2018 autorizim 763/1dt01.02.2018 memo 1911 dt 27.04.2018 nr 3743 dt 30.04.2018 plan kontr 1356 dt 06.04.2018 nr 3833 dt 03.05.18 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
79,524 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
21710160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, abonim ne shtyp muaji prill 2018, vazhdim kontrate 240/2 dt 04.01.2018 fature 201, 202 dt 03.05.2018 seri 61412461, 61412462 shkrese 3877/1 dt 11.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
591,460 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
22210160012018 |
Elektricitet |
1016001 MB, energji elektrike prill 2018, kontrate A107840, fature nr 251887251 dt 30.04.2018 shkrese 4267 dt 16.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2018-05-18 |
2018-05-22 |
20710160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje dhomes ifrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 46 dt 04.04.2018 seri 54484129 prverbal sherbimi dt 05.04.2018 raport sherbimi mars 2018 shkrese 366/1 dt 19.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
108,540 |
2018-05-16 |
2018-05-21 |
19910160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001 MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/13dt02.02.2018, urdher 2872/1dt 04.04.2018, ftese per oferte 05.04.2018prverbal 05.04.2018 kontr142/8dt05.04.2018 fat142dt05.04.2018seri53892492 shkrese2872/2dt20.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
131,800 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
20210160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001 MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/17dt02.02.2018, urdher 3769/1dt 30.04.2018, ftese per oferte 30.04.2018prverbal 30.04.2018 kontr3769/2dt30.04.2018 fat586dt30.04.2018seri59230436 shkrese3769/3dt09.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
84,200 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
20310160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001 MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/17dt02.02.2018, urdher 2201/1dt 15.03.2018, ftese per oferte 15.03.2018prverbal 15.03.2018 kontr2201/2dt15.03.2018 fat342dt15.03.2018seri59230192 shkrese2201/3dt03.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ROZETA DANAJ |
Tirane |
816,000 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
20610160012018 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001 MB, blerje materiale pastrimi, kerkese 2196dt12.03.2018 UP 2196/2dt12.03.2018 ftese per oferte2196/3dt12.03.2018 njoftim fituesi dt 15.03.2018 fature 783dt26.03.2018 seri 38593783FH20dt26.03.2018prverbal dt 26.03.2018 shkrese 2196/4 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
83,185 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
20410160012018 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001 MB, sherbim postar fature nr 1420 dt 26.04.2018 seri 58061520 shkrese 3805/1 dt 10.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
1,440 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
21810160012018 |
Posta dhe sherbimi korrier |
MB, sherbim poste sekrete prill 2018, fature 81/S dt 25.04.2018 seri 44113732 shkrese 3804/1 dt 11.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
185,900 |
2018-05-16 |
2018-05-21 |
20110160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001 MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/13dt02.02.2018, urdher 3642/2dt 27.04.2018, ftese per oferte 27.04.2018prverbal 27.04.2018 kontr 3642/2dt 27.04.2018 fat279dt27.04.2018seri60971079 shkrese3642/4dt09.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
45,220 |
2018-05-16 |
2018-05-21 |
20010160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001 MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/13dt02.02.2018, urdher 2764/1dt 03.04.2018, ftese per oferte 03.04.2018prverbal 03.04.2018 kontr142/7dt03.04.2018 fat141dt03.04.2018seri53892491 shkrese2764/2dt20.04.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
576,000 |
2018-05-17 |
2018-05-21 |
20510160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001 MB, blerje dhurata per pr percjellje, kerkese 1324/1dt19.02.2018 UP 1324/3dt19.02.2018 ftese per oferte1324/4dt19.02.2018 njoftim fituesi dt 22.02.2018 fature 2dt01.03.2018seri 53967717 FH 19dt01.03.2018prverbal dt 01.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,601 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18410160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223582092, fature 238482752 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
1,200 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
19310160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 14.05.2018, shkrese 3768/3 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
4,200 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
19410160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 14.05.2018, shkrese 3768/3 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18310160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223582092, fature 238456884 dt 01.04.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
17710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223718812, fature 238474296 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
600 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219281118399, fature 238473517 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
13,000 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
17810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 217410010252, fature 238448011 dt 01.04.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
8,920 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
17910160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 217410010252, fature 238473624 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223582092, fature 238379690 dt 01.01.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
1,032,500 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
19510160012018 |
Sherbimet bankare |
MB, shpenzime per terheqje valute per sherbime jashte vendit, urdher nr 3595/1 dt 25.04.2018 autorizim dt 14.05.2018 8.000 eur kursi 129 leke |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
22,926 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
19110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 14.05.2018, shkrese 3768/3 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
630 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219281118399, fature 238447902 dt 01.04.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18610160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219139377612, fature 238474548 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
5,275 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
18810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219020536587, fature 238474610 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
1,980 |
2018-05-14 |
2018-05-16 |
19010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219842825358, fature 238477789 dt 01.05.2018 shkrese 3768/2 dt 14.05.2018 |