Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,710,498 |
2018-04-03 |
2018-04-05 |
13410160012018 |
Shtese page per kualifikimin |
MB, listepagese paga dt 03.04.2018, numri i punonjesve plan 215, fakt 147 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
173,808 |
2018-04-03 |
2018-04-05 |
13510160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, listepagese paga dt 03.04.2018, numri i punonjesve plan 215, fakt 147 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
345,990 |
2018-04-03 |
2018-04-05 |
13610160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga dt 03.04.2018, numri i punonjesve plan 215, fakt 147 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,430,474 |
2018-04-03 |
2018-04-05 |
13810160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga dt 03.04.2018, numri i punonjesve plan 215, fakt 147 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
60,709 |
2018-04-03 |
2018-04-05 |
13910160012018 |
Paga baze |
MB, listepagese paga dt 03.04.2018, numri i punonjesve plan 215, fakt 147 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
265,265 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
13110160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, dieta me jashte, autorizim dt 29.03.2018, urdhe nr 1777/1 dt 13.03.2018, 2.000 EURO kursi 132.5 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBCONTROL |
Tirane |
4,000 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12510160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 517 dt 07.02.2018, program nr 517/1 dt 09.02.2018, urdh nr 517/2 dt 09.02.2018, fat nr 19 dt 18.02.2018 seri 23412003 shkrese nr 517/7 dt 26.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
EBG |
Tirane |
67,500 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12910160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 517 dt 07.02.2018, program nr 517/1 dt 09.02.2018, urdh nr 517/2 dt 09.02.2018, fat nr 14 dt 12.02.2018 seri 45716364 shkrese nr 517/6 dt 26.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
44,500 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
13210160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, dieta, autorizim nr 830/1 dt 02.02.2018, nr 781/2 dt 05.02.2018, nr 763/1 dt 01.02.2018, memo nr 755 dt 16.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12210160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje te dhomes se infrastrukturese ICT, vazhdim kontrate nr 17/12 dt 30.09.2016, fat nr 23 dt 28.02.2018 seri 54484106 prverbal dt 01.03.2018, raport sherbimi shkurt 2018,shkrese nr 253/1 dt 15.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
107,800 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12710160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 1565 dt 23.02.2018, program nr 1565/1 dt 23.02.2018, urdh nr 1565/2 dt 23.02.2018, fat nr 7790 dt 26.02.2018 seri 56887790 shkrese nr 1565/5 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
538,000 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
13010160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, dieta me jashte, autorizim dt 29.03.2018, urdhe nr 2086/1 dt 07.03.2018, 5.000 USD kursi 107.5 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12410160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontrate nr 1435/1 dt 28.12.2016, fat nr 1423 dt 28.02.2018 seri 45272228 prverbal dt 07.03.2018, raport mujor 28.01.-27.02.2018,shkrese nr 222/1 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
16,500 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
13310160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, dieta, autorizim nr 8770/1 dt 30.11.2017, memo nr 755 dt 16.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
39,720 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12610160012018 |
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti |
MB, shpenzim per qiramarrje mjeti, memo nr 517 dt 07.02.2018, program nr 517/1 dt 09.02.2018, urdh nr 517/2 dt 09.02.2018, fat nr 5 dt 14.02.2018 seri 43083434 shkrese nr 517/8 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12310160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, sherbim per rrjetin e komunikimit online per sherb gjendjes civile, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017, fat nr 237613445 dt 01.03.2018 prverbal dt 02.03.2018, shkrese nr 257/1 dt 15.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
27,000 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12810160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 517 dt 07.02.2018, program nr 517/1 dt 09.02.2018, urdh nr 517/2 dt 09.02.2018, fat nr 16 dt 11.02.2018 seri 57817570 shkrese nr 517/5 dt 26.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
25,069 |
2018-03-29 |
2018-04-03 |
12110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature nr 72527063 dt 28.02.2018, nr klienti 310001692441 shkrese nr 2349 dt 16.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Igli Vaqari |
Tirane |
67,500 |
2018-03-12 |
2018-03-27 |
9110160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 1323 dt 14.02.2018, program nr 1323/1 dt 14.02.2018 urdh nr 1323/2 dt 14.02.2018 fat 2 dt 14.02.2018 seri 60377802 shkrese 1323/3 dt 07.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
24,667 |
2018-03-13 |
2018-03-27 |
10310160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 2145/2 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ANILA HALLO |
Tirane |
4,500 |
2018-03-12 |
2018-03-27 |
9310160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, blerje per pritje percj, program nr 1420/1dt19.02.2018,urdh 1420/2dt19.02.2018, pr verbal dt 19.02.2018,pr verbal form4nr1420/3dt19.02.2018,fat 37dt19.02.2018 seri10250032 FH10dt19.02.2018 shkrese1420/4dt07.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
103,296 |
2018-03-12 |
2018-03-27 |
9210160012018 |
Posta dhe sherbimi korrier |
MB, sherbim postar muaji shkurt 2018, fature nr 468 dt 26.02.2018 seri 58057168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ERA 2000 |
Tirane |
58,500 |
2018-03-12 |
2018-03-27 |
9010160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 1421 dt 19.02.2018, program nr 1421/1 dt 19.02.2018 urdh nr 1421/2 dt 19.02.2018 fat 260 dt 19.02.2018 seri 55436481 shkrese 1421/4 dt 07.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
7,344 |
2018-03-13 |
2018-03-27 |
10610160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 2145/2 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SOFRA E ARIUT |
Tirane |
89,850 |
2018-03-12 |
2018-03-27 |
8910160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 1565 dt 23.02.2018, program nr 1565/1 dt 23.02.2018 urdh nr 1565/2 dt 23.02.2018 fat 39 dt 25.02.2018 seri 50995389 shkrese 1565/4 dt 02.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
10010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238423290 dt 01.03.2018 kodi 219139377612, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
845 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
10210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238426427 dt 01.03.2018 kodi 219842825358, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
13,466 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
9610160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238423033 dt 01.03.2018 kodi 219223718812, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
377,076 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
11010160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB,shpenz udhetimi,sherb jashte vendit,marreveshje kuader39/11dt02.02.2018, urdh1086/1dt13.02.2018,ftese per oferte dt13.02.2018,prverbal dt 13.02.2018,kontr142/2dt13.02.2018,fat48dt13.02.2018 seri59048280 shkrese1086/6dt28.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
100,000 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
12010160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB, ndihme financiare, memo nr 1331 dt 14.02.2018, nr 1471 dt 19.02.2018, lshkrese nr 1450/1 dt 26.02.2018, nr 1245/1 dt 19.02.2018, nr 4257/1 dt 09.03.2018, nr 4030/1 dt 09.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,000 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
9510160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB,shpenz dieta, plan pune nr 731 dt 14.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AR & LO |
Tirane |
158,924 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
11210160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB,shpenz udhetimi,sherb jashte vendit,marreveshje kuader39/15dt02.02.2018, urdh774/1dt29.01.2018,ftese per oferte dt02.02.2018,prverbal dt 02.02.2018,kontr142/1dt02.02.2018,fat1768dt02.02.2018 seri57939668 shkrese774/7dt26.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
13,838 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
10110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238423353 dt 01.03.2018 kodi 219020536587, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
9910160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238430969 dt 01.03.2018 kodi 219223582092, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
878,628 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
11910160012018 |
Te tjera transferta tek individet |
MB,pagese 12 paga mujore, shkrese nr 544 dt 22.01.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
1,473 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
9710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238422343 dt 01.03.2018 kodi 217410010252, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
600 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
9810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature 238422233 dt 01.03.2018 kodi 219281118399, shkrese 2145/3 dt 13.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
87,770 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
11110160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB,shpenz udhetimi,sherb jashte vendit,marreveshje kuader39/11dt02.02.2018, urdh1086/1dt13.02.2018,ftese per oferte dt13.02.2018,prverbal dt 13.02.2018,kontr142/3dt13.02.2018,fat51dt13.02.2018 seri59048283 shkrese1086/7dt28.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
200,600 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
11810160012018 |
Shtesa page te tjera |
MB,pagese 2 paga mujore, shkrese nr A80/1 dt 07.03.2018, nr 281/2 dt 18.01.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
1,200 |
2018-03-13 |
2018-03-23 |
10510160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 2145/2 dt 13.03.2018 |