Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
143,000 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
38010030012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 Aparati i KM. Shpenzime pritje percjellje. Fat.permbl.nr.0913 dt.17.09.2024. Procverb dt.28.8.2024, prog.dt.27.08.2024, Urdh.pag.dt.27.8.24. Proc.verb.dt.26.8.24, Prog.dt.23.8.24.Urdhpag.23.8.24.Proc.verb.24.6.24prog.dt.21.6.24.Urdh.pag |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
KALLFA |
Tirane |
24,000 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37510030012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
602 Aparati i KM. Sherbim periodik mirembajtja e fotokopjeve gusht 2024. Fature nr.1946/2024 dt.23.08.2024. Situacion dt.23.08.2024 Procesverbal dt.23.08.2024.Kontrate ne vazhdim nr.494/21 prot.dt.26.04.2024Urdh.proknr.26dt.11.04.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
103,631 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
36510030012024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
602 Aparati i KM. Shpenzime abonimi shtypi huaj dhe vendas korrik- gusht 2024. Fature permb.nr.0907 dt.17.09.2024. Kontr.nr.5983/2 dt.04.01.24 ne vazhdim. Proc.verb.marrjes ne dorezim dt.01.08.2024, Proc.verb.marrjes ne dorez.dt.02.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË |
Tirane |
352,206 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
36710030012024 |
Elektricitet |
602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike gusht 2024. Fat.permbl. nr.0909 dt.17.09.2024. Kontrate nr. B 207590,B 207591,B 110037, B 105874. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ALEKSANDER ASIMI |
Tirane |
427,080 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37910030012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 Aparati i KM. Shpenzime pritje percjellje. Fature permbl.nr.0912 dt.17.09.2024. Programe dt.31.07.2024-27.08.2024. Kontrate ne vazhdim nr.6053/11 dt.05.1.2024.kerkese nr.6053 dt.20.12.2023 Urdh.prok.nr.87 dt.22.12.2023. Proc.verb.fond.l |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
1,500 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37310030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel. Nr.ab.30549848 gusht 2024. Fature nr.5128537/2024 dt.02.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
2,500 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37410030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel. Nr.ab.30100963 gusht 2024. Fature nr.5260748/2024 dt.03.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
159,672 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37810030012024 |
Uje |
602 Aparati i KM. Shpenzime ukt gusht 2024. Fature permbledhese nr.0910 dt.17.09.2024.Kodi i klientit 188777-1, 159467-2, 159467-1,159466-1. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
97,087 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37710030012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
600 Aparati i KM. Shpenzime leje e pakryer.. Listepagese shtator 2024. Shkrese nr.4134 dt.24.07.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
22,800 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37610030012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
602 Aparati i KM. Shpenziime mirembajtje ashensori gusht 2024. Procesverbal dt.28.8.2024 Situacionnr. 5 gusht 2024. Fature nr.168/2024 dt.28.08.2024. Kontrate nr.551/7 dt.26.04.2024.Urdh.prok. nr.24 dt.09.04.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
3,551 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
37110030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel. Kodi 6119169 gusht 2024. Fature. nr.3452007/2024 dt.31.08.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
168,981 |
2024-09-18 |
2024-09-26 |
38110030012024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
602 Aparati i KM. Shpenzime pagese e tarifes per OPB per lidhjen e kontrates Blerje materiale kancelarie.Fature nr.240/2024 dt.06.09.2024.Urdherpagese dt.6.9.2024.Shkrese nr.4522/3 dt.3.9.2024.Memo dt.5.8.2024.Vendim nr.245 dt.17.4.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
4,800 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
36910030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime linja LD gusht 2024. Fature nr.888192/2024 dt.01.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
275,691 |
2024-09-17 |
2024-09-26 |
36610030012024 |
Elektricitet |
602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike gusht 2024.Fature permbledhese nr.0908 dt.17.09.2024. Kontrate B 110040, B 110039. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
40,451 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
35710030012024 |
Udhetim jashte shtetit |
602 Aparati i KM. Shpenzime dieta jshte vendit. Listepagese shtator 2024.Program nr.2523 dt.03.5.2024.Program.nr.160 dt.11.01.2024.Program.nr.2921 dt.24.05.2024.Prg.nr.3802 dt.09.07.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
4,400 |
2024-09-02 |
2024-09-11 |
35310030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0903 dt.02.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
49,634 |
2024-08-26 |
2024-09-11 |
34310030012024 |
Udhetim jashte shtetit |
602 Aparati i KM. Shpenzime udhetimi. Akomodim. Fature nr.3339/2024 dt.05.07.2024.Program nr.3100 dt.03.06.2024. Autorizim 3100/1 dt.07.06.2024.Urdherpagese dt.13.06.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
150,510 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
36310030012024 |
Udhetim jashte shtetit |
602 Aparati i KM. Shpenzime bilete udhetimi me jashte.Fature nr.3756/2024 dt.29.07.2024.Program nr.4115 dt.24.07.2024.Autorizim nr.4115/1 dt.24.07.2024.Urdherpagese dt.24.07.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
5,000 |
2024-09-02 |
2024-09-11 |
35410030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0904 dt.02.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
22,100 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
36010030012024 |
Shpenzime per honorare |
602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
SIGAL UNIQA INVEST Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a. |
Tirane |
155,000 |
2024-09-02 |
2024-09-11 |
35110030012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
600 Aparati i KM. Paguar pension vullnetar gusht 2024.Fature permbledhese nr.0802 dt.02.08.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
11,113 |
2024-09-02 |
2024-09-11 |
35610030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0906 dt.02.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. |
Tirane |
82,000 |
2024-09-02 |
2024-09-11 |
35210030012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
600 Aparati i KM. Paguar pension vullnetar gusht 2024.Fature permbledhese nr.0801 dt.02.08.2024.Kontrate nr.1013003, 1014793, 1019252, 1019521. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
71,000 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
36410030012024 |
Udhetim jashte shtetit |
602 Aparati i KM. Shpenzime udhetimi bileta me jashte. Fat.nr.507/2024 dt.1306.2024Prog.nr.3284 dt.12.06.2024.Urdh.prok.nr.46 dt.1306.2024Ftes perfofert.nr.3284/3 dt.13.06.2024.Form.injof.te fit.nr.3284/5 dt.1306.2024.Procesverbal.dt.1306.2 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
34,000 |
2024-08-26 |
2024-09-11 |
34210030012024 |
Shpenzime per honorare |
602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni KKT. Listepagese gusht 2024.Urdherpagese dt.29.07.2024.Shkrese nr.4043/1 dt.29.07.2024,nr.3895 dt.12.07.2024, nr.3773 dt.08.07.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
28,230 |
2024-09-02 |
2024-09-11 |
35510030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0905 dt.02.09.2024. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
22,100 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
36210030012024 |
Shpenzime per honorare |
602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
22,100 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
36110030012024 |
Shpenzime per honorare |
602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
3,067 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
35810030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.korrik 2024Kodi 6119169,Fature nr.3081834/2024 dt.31.07.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
69,700 |
2024-09-06 |
2024-09-11 |
35910030012024 |
Shpenzime per honorare |
602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
5,502,993 |
2024-09-02 |
2024-09-03 |
34810030012024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.37. Nr.i punonjesve mbi org.plan 79 fakt.9. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
154,398 |
2024-09-02 |
2024-09-03 |
35010030012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.aparati korrik 2024.Fature nr.3196164/2024 dt.31.07.2024.Kontrate nr vazhdim nr.6228 dt.28.12.2023 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
2,685,555 |
2024-09-02 |
2024-09-03 |
34910030012024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.16. Nr.i punonjesve mbi org.plan 79 fakt.0. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
10,654,134 |
2024-09-02 |
2024-09-03 |
34610030012024 |
Shpenzime per honorare |
600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.60. Nr.i punonjesve mbi org.plan 70 fakt.18. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
7,263,836 |
2024-09-02 |
2024-09-03 |
34710030012024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.50. Nr.i punonjesve mbi org.plan 79 fakt.13. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË |
Tirane |
201,851 |
2024-08-26 |
2024-08-30 |
34510030012024 |
Elektricitet |
602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike korrik 2024.Fature permbledhes nr.0806 dt.26.08.2024.Kontrate nr.B 207590,B 207591,B 110037, B 105874 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
2,200 |
2024-08-26 |
2024-08-30 |
33510030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Nr.klienti 22556633248, korrik 2024. Fature 4457940/2024 dt.04.08.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
59,203 |
2024-08-26 |
2024-08-30 |
33310030012024 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.fix,korrik 2024. Fature elektronike nr.429021642 dt.31.07.2024.Numri i kl.310001719675. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
N E P T U N |
Tirane |
5,991 |
2024-08-26 |
2024-08-30 |
34110030012024 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
602 Aparati i KM. Shpenzim blerje pajisje regjistrimi(Diktofone)Fature.nr.9/2024 dt.20.08.2024.Flete hyrje nr.5 dt.20.08.2024.Urdher.prok.nr.53dt.06.08.2024.Porcesverbal dt.20.08.2024.Proc.dt.5.8.2024.Kerkese dt,25.7.2024 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
272,600 |
2024-08-26 |
2024-08-30 |
34410030012024 |
Elektricitet |
602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike korrik 2024.Fature permbledhes nr.0805 dt.26.08.2024.Kontrate nr.B 110040,B 110039. |