Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,408,315 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19110160012019 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
151,076 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19810160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,938,061 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
18810160012019 |
Shtese page per kualifikimin |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
103,071 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19310160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
127,316 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19410160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve me kontrate 3 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
787,196 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19710160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
2,011,704 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19510160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
400,541 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
18910160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,667,366 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19210160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
181,818 |
2019-05-02 |
2019-05-03 |
19010160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji prill 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AVNI SHABA |
Tirane |
12,000 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18210160012019 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001, blerje materiale per ndricim, kerkese nr 558 dt 26.03.2019 prverbal dt 26.03.2019 fature nr 41 dt 27.03.2019 seri 62860641 FH nr 12 dt 27.03.2019 prverbal dt 27.03.2019 shkrese 558/1 dt 12.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
94,500 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
17910160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 2729/1 dt 08.04.2019, urdher nr 2729/2 dt 08.04.2019 fature nr 21, dt 08.04.2019 seri 73101567 shkrese 2729/4 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DHIMITER VASI (K81310021J) |
Tirane |
9,000 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18710160012019 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1016001, blerje kartvizita, kerkese 613 dt 08.04.2019, fature 81 dt 08.04.2019 seri 72681328 FH 15 dt 08.04.2019 prverbal dt 08.04.2019 shkrese 613/1 dt 12.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
17,286 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
17510160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike mars 2019, kontrate A 053413, fature nr 292823429 dt 31.03.2019 shkrese 3215 dt 15.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AVNI SHABA |
Tirane |
94,464 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18310160012019 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001, blerje materiale elektrike dhe hidraulike, kerkese nr 537 dt 21.03.2019, fature nr 17 dt 11.04.2019 seri 62860568 FH nr 16 dt 11.04.2019 prverbal dt 11.04.2019 shkrese 537/1 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
1,228,516 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
17410160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike mars 2019, kontrate A107840, fature nr 292747813 dt 31.03.2019 shkrese 3215 dt 15.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
The PLAZA Tirana |
Tirane |
39,130 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
17810160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenzime akomodimi, program nr 2729/1 dt 08.04.2019, urdher nr 2729/2 dt 08.04.2019 fature nr 222636054, 222636057 dt 08.04.2019 shkrese 2729/6 dt 18.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
380,200 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18410160012019 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
1016001, shpenz qira salle, program nr 496/1 dt 18.03.2019, urdher nr 496/2 dt 18.03.2019 fature nr 667 dt 28.03.2019 seri 74760667 shkrese 496/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
18,600 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
17310160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/mars 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1903 dt 31.03.2019 seri 264924018 shkrese 3216 dt 15.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
380,200 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18510160012019 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016001, shpenz qira salle, program nr 496/1 dt 18.03.2019, urdher nr 496/2 dt 18.03.2019 fature nr 711 dt 04.04.2019 seri 74760711 shkrese 496/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
48,936 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
17610160012019 |
Shpenzime te tjera qiraje |
1016001, shpenz qira pajisje per takim zyrtar, program nr 2729/1 dt 08.04.2019, urdher nr 2729/2 dt 08.04.2019 memo nr 611 dt 05.04.2019 fature nr 65 dt 16.04.2019 seri 68398916 shkrese 2729/5 dt 18.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
299,000 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18110160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 1869/4dt 12.04.2019, UP 1869/5dt 12.04.2019, ftese per oferte 1869/6dt 12.04.2019, njoftim fituesi APP dt 12.04.2019, fature 108 dt 12.04.2019 seri 75272018 shkrese 1869/9dt 18.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
285,150 |
2019-04-24 |
2019-04-26 |
18610160012019 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
1016001, shpenz qira salle, program nr 496/1 dt 18.03.2019, urdher nr 496/2 dt 18.03.2019 fature nr 752 dt 09.04.2019 seri 74760752 shkrese 496/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
149,500 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
15810160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 124, 125 dt 04.04.2019 seri 61410867, 61410868 shkrese 2982 dt 09.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
4,200 |
2019-04-16 |
2019-04-19 |
16810160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,966 |
2019-04-16 |
2019-04-19 |
16610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
69,802 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
16210160012019 |
Paga baze |
1016001, shpenz telefoni mars 2019, fat e Min Brendshme 282054288 dt 01.04.2019, shkrese 2728/2 dt 15.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
502,200 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
15910160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtypin online, VKM nr 241 dt 31.01.2011 marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 126 dt 04.04.2019 seri 61410869 shkrese 2982 dt 09.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
101,620 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
16110160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 129, 130 dt 04.04.2019 seri 61410872, 61410873 shkrese 2982 dt 09.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
4,720,800 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
15710160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260472684 dt 01.04.2019 pr verbal sherbimi dt 05.04.2019 shkrese 592/1 dt 08.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
15610160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260472683 dt 01.04.2019 pr verbal sherbimi dt 05.04.2019 shkrese 592/1 dt 08.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
1,200 |
2019-04-16 |
2019-04-19 |
16710160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
110,500 |
2019-04-17 |
2019-04-19 |
16910160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, program pune nr 963/2 dt 07.03.2019 memo nr 2000 dt 09.04.2019, nr 1559 dt 02.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
100,032 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
16010160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 127, 128 dt 04.04.2019 seri 61410870, 61410871 shkrese 2982 dt 09.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GLOBAL NET |
Tirane |
96,844 |
2019-04-15 |
2019-04-19 |
16410160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit |
1016001, blerje pajisje sistemi sigurie, kerkese nr 1729/3 dt 13.03.2019 fature nr 224262020 dt 28.03.2019 FH nr 14 dt 28.03.2019 prverbal dt 28.03.2019 shkrese 1729/5 dt 12.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UNHCR-ALBANIA |
Tirane |
4,271,906 |
2019-04-17 |
2019-04-19 |
17010160012019 |
Paga baze |
1016001, kthim fondi i paperdorur sipas marreveshjes nr 940 dt 03.09.2018, shkrese nr 309 dt 19.03.2019, shkrese nr 309/1 dt 21.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
28,518 |
2019-04-16 |
2019-04-19 |
16510160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
14710160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 1649 dt 15.01.2019 seri 65769663 prverbal sherbimi dt 27.01.2019 raport sherbimi 16.12-15.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
15310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 1664 dt 28.01.2019 seri 65769679 prverbal dt 04.02.2019 raport mujor 28.12-27.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
CONCORD - TRAVEL TOURS |
Tirane |
61,110 |
2019-04-11 |
2019-04-16 |
14310160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 2544/1dt 01.04.2019, UP 2544/2dt 01.04.2019, ftese per oferte 2544/3dt 01.04.2019, njoftim fituesi APP dt 01.04.2019, fature 186 dt 01.04.2019 seri 75283544 shkrese 2544/5dt 08.04.2019 |