| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Tirane | 11,000 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 24410160012019 | Udhetim i brendshem | 1016001,listepagese dieta, plan pune nr 2296 dt 30.04.2019 plan kontrolli nr 2304 dt 06.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Tirane | 21,625 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 23610160012019 | Sherbime telefonike | 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, prill 2019, shkrese 4475/4 dt 27.05.2019, shkrese nr 3683 dt 02.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Tirane | 6,490 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 23710160012019 | Sherbime telefonike | 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, prill 2019, shkrese 4475/4 dt 27.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Tirane | 8,500 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 23910160012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | 1016001,rimbursim shpenzim per blerje kurore,pr verbal i ngjarjes dt 12.05.2019, pr verbal emergj nr 831/1 dt 13.05.2019 fature nr 16 dt 12.05.2019 seri 74563166, shkrese nr 831/3 dt 22.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | HATIXHE SHABA | Tirane | 16,800 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 24010160012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | 1016001,shpenzim per blerje kurore, shkrese nr 831 dt 09.05.2019, fature nr 130 dt 10.05.2019 seri 73873430, FH nr 29 dt 10.05.2019, pr verbal dt 10.05.2019 shkrese nr 831/2 dt 22.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Tirane | 6,000 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 24510160012019 | Udhetim i brendshem | 1016001,listepagese dieta, memo nr 2287 dt 25.04.2019, nr 2529 dt 10.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | TELEKOM ALBANIA | Tirane | 4,490 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 22810160012019 | Sherbime telefonike | 1016001, shpenzim telefoni m/prill 2019, kodi i abonentit 327916, fat 279370228 dt 01.05.2019 shkrese 4475/1 dt 24.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS | Tirane | 4,720,800 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 23210160012019 | Sherbime telefonike | 1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260473105 dt 02.05.2019 pr verbal sherbimi dt 06.05.2019 shkrese 787/1 dt 21.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | TELEKOM ALBANIA | Tirane | 39,650 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 23010160012019 | Sherbime telefonike | 1016001, shpenzim telefoni m/prill 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279370227 dt 01.05.2019 shkrese 4475/2 dt 24.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS | Tirane | 8,365,200 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 23110160012019 | Sherbime te printimit dhe publikimit | 1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260473104 dt 02.05.2019 pr verbal sherbimi dt 06.05.2019 shkrese 787/1 dt 21.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | INTRACOM TELECOM ALBANIA | Tirane | 2,553,680 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 23310160012019 | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave | 1016001, sherbim mirembajtje infrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 14 dt 13.02.2019 seri 54484389 prverbal sherbimi dt 17.04.2019 raport sherbimi 11.01-10.02.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Tirane | 1,090,500 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 23510160012019 | Sherbime te printimit dhe publikimit | 1016001, botim ne shtyp te huaj, UP nr 54 dft 18.12.2018, nr 10 dt 25.02.2019, nr 14 dt 08.03.2019, urdh 54/2dt19.12.2018, 10/2 dt 27.02.2019 14/1 dt15.03.2019 fat 2120597944dt03.01.2019, nr2120611532 dt04.03.2019, nr2120613833dt22.03.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | TELEKOM ALBANIA | Tirane | 39,649 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 22910160012019 | Sherbime telefonike | 1016001, shpenzim telefoni m/mars 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279343442 dt 01.04.2019 shkrese 4475/2 dt 24.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | VODAFONE ALBANIA | Tirane | 65,772 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 23410160012019 | Sherbime telefonike | 1016001, shpenz telefoni prill 2019, fat e Min Brendshme 282086374 dt 01.05.2019, shkrese 4475/3 dt 24.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | ALBTELEKOM SH.A. | Tirane | 17,387 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22310160012019 | Sherbime telefonike | 1016001, shpenzim telefoni m/prill 2019, klienti 310001692441, fat 727422396 dt 30.04.2019 shkrese 4217 dt 16.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË | Tirane | 21,050 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 21810160012019 | Uje | 1016001, shpenzim uji m/prill 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1904 dt 30.04.2019 seri 265053646 shkrese 4411 dt 20.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Tirane | 71,657 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 21110160012019 | Paga baze | 1016001, listepagese paga dt 16.05. 2018, nr punonjesve me kontrate 4 sipas marreveshjes nr 259/3 dt 20.03.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | KELVIN TRAVEL | Tirane | 107,459 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22610160012019 | Udhetim jashte shtetit | 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 3654/1 dt 30.04.2019, UP 3654/2dt 30.04.2019, ftese per oferte 3654/3dt 30.04.2019, njoftim fituesi APP dt 30.04.2019, fature 120dt 30.04.2019 seri 76479070 shkrese 3654/4dt 20.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Tirane | 480 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22210160012019 | Posta dhe sherbimi korrier | 1016001, sherbim poste sekrete m/prill 2019, fat 76/S dt 25.04.2019 seri 61410349 shkrese 4221 dt 16.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Tirane | 3,460 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22010160012019 | Elektricitet | 1016001 1016001, energji elektrike prill 2019, kontrate A 053413, fature nr 294109286 dt 30.04.2019 shkrese 4413 dt 20.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Tirane | 143,314 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 21210160012019 | Paga baze | 1016001, listepagese paga dt 16.05. 2018, nr punonjesve me kontrate 4 sipas marreveshjes nr 259/3 dt 20.03.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Tirane | 736,612 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 21910160012019 | Elektricitet | 1016001 1016001, energji elektrike prill 2019, kontrate A107840, fature nr 294060746 dt 30.04.2019 shkrese 4413 dt 20.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Tirane | 45,000 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22410160012019 | Te tjera transferta tek individet | 1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji prill 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 4475 dt 22.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Tirane | 107,550 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22110160012019 | Posta dhe sherbimi korrier | 1016001, sherbim postar m/prill 2019, fat 1537 dt 26.04.2019 seri 74765537 shkrese 4215 dt 16.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Tirane | 71,657 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 21310160012019 | Paga baze | 1016001, listepagese paga dt 16.05. 2018, nr punonjesve me kontrate 4 sipas marreveshjes nr 259/3 dt 20.03.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Tirane | 15,000 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22510160012019 | Te tjera transferta tek individet | 1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji prill 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 4475 dt 22.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | GRAPHIC LINE - 01 | Tirane | 107,520 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 22710160012019 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 1016001,blerje materiale me logo ,UP29572dt17.04.2019,ftese per oferte2957/3dt17.04.2019,njoftim fituesi APP dt 19.04.2019 prverbal dt 19.04.2019 fat 2027 dt 02.05.2019 seri 74571342 FH 26 dt 02.05.2019 prverbal dt 02.05.2019 shkrese2957/4 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | IKUBINFO | Tirane | 180,000 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20910160012019 | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave | 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 72495021 dt 28.03.2019, prverbal dt 10.04.2019 raport mujor 28.02-27.03.2019 shkrese nr 578/1 dt 11.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Tirane | 4,571,730 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 21510160012019 | Sherbimet bankare | 1016001, sherb miremb sit II RKGJC, vazhdim kontr nr730/1 dt 17.07.2017 fat AR17125376 dt 31.12.2017,dhjetor 2017prverb dt 05.01.2018 shkrese nr 1599/1, nr1600/2dt06.01.2018 prverbal dt 02.03.2018 urdh245 dt 01.03.2018shkr 871dt15.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | DREJTORI E SHERB QEVERITARE | Tirane | 6,600 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20110160012019 | Shpenzime te tjera qiraje | 1016001, shpenz qira pajisje per takim zyrtar, program nr 2916/1 dt 08.04.2019, urdher nr 2916/2 dt 08.04.2019 shkrese nr 2916/3 dt 08.04.2019 fature nr 56 dt 11.04.2019 seri 68398906 shkrese 2916/4 dt 15.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA E TIRANES | Tirane | 22,000 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20610160012019 | Udhetim i brendshem | 1016001,listepagese dieta dt 14.05.2019, plan kontrolli nr 1554 dt 02.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | JONI 5 | Tirane | 9,000 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 21010160012019 | Shpenzime per pritje e percjellje | 1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 3046/1 dt 10.04.2019, urdher nr 3046/2 dt 10.04.2019 fature nr 24, dt 12.04.2019 seri 73101570 shkrese 3046/2 dt 24.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Tirane | 14,500 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20410160012019 | Udhetim i brendshem | 1016001,listepagese dieta dt 14.05.2019, memo 2287 dt 25.04.2019, nr 2171 dt 23.04.2019 plan pune nr 1996 dt 09.04.2019, nr 1997 dt 09.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Tirane | 56,490 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20510160012019 | Udhetim i brendshem | 1016001,listepagese dieta dt 14.05.2019, memo nr 2287 dt 25.04.2019, nr 2298 dt 03.05.2019, nr 2144 dt 19.04.2019, plan pune nr 2303 dt 06.05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | IKUBINFO | Tirane | 559,889 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20710160012019 | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave | 1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 72495092 dt 15.03.2019 seri 72495092 prverbal sherbimi dt 05.04.2019 raport sherbimi 16.02-15.03.2019 shkrese 512/1 dt 11.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | FASTECH | Tirane | 598,000 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20810160012019 | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave | 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 211 dt 27.03.2019 seri 71818712 prverbal sherbimi dt 10.04.2019 raport sherbimi 25.02-26.03.2019 shkrese 564/1 dt 11.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | BANKA CREDINS | Tirane | 6,803,103 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 21410160012019 | Sherbime te tjera | 1016001, sherb miremb sist RKGJC, vazhdim kontr nr 64/7 dt 31.12.2014 fat AR17125375 dt 31.12.2017,dhjetor 2017prverb dt 05.01.2018 shkrese nr 1600/1, nr1600/2dt06.01.2018 prverbal dt 02.03.2018 urdh245 dt 01.03.2018shkr871dt15..05.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Tirane | 236,490 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20310160012019 | Udhetim i brendshem | 1016001,listepagese dieta dt 14.05.2019, memo nr 2298 dt 03.05.2019, nr 2144 dt 19.04.2019, plan pune nr 1592 dt 03.04.2019, nr 2033/9 dt 18.04.2019, nr 1996 dt 09.04.2019, program nr 2824/2 dt 30.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | ARVA SHPK | Tirane | 50,012 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 20210160012019 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | 1016001, blerje materiale, kerkese nr 642, 642/1 dt 09.04.2019, prverbal dt 10.04.2019, prverbal emergjence dt 10.04.2019 fature nr 147 dt 10.04.2019 seri 69174968 FH nr 20 dt 10.04.2019 shkrese nr 642/3 dt 24.04.2019 | 
					
						| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Tirane | 623,000 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 20010160012019 | Udhetim jashte shtetit | 1016001, dieta me jashte, urdher nr 3654/1 dt 30.04.2019, autorizim dt 06.05.2019, 5.000 euro kursi 124.5 |