Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
151,076 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
11610160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji mars 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
284,884 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
10810160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji mars 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
488,826 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
11410160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji mars 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
127,674 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
11210160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji mars 2019, nr punonjesve me kontrate 3 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
780,353 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
11510160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji mars 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
61,965 |
2019-04-01 |
2019-04-03 |
11110160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji mars 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2019-03-28 |
2019-04-02 |
10310160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260472365 dt 01.03.2019 pr verbal sherbimi dt 04.03.2019 shkrese 435/1 dt 05.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
4,720,800 |
2019-03-28 |
2019-04-02 |
10410160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC, UP5888/7dt24.12.2018 njoftim fituesi5888/11 dt27.12.2018kontr shtes 5888/12 dt 31.12.2018fat 216676963 dt 01.02.2019 pr verbal sherb dt 07.02.2019shkrese 5888/15 dt07.02.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
4,720,800 |
2019-03-28 |
2019-04-02 |
10510160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimin nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260472366 dt 01.03.2019 pr verbal sherbimi dt 04.03.2019 shkrese 434/1 dt 05.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
382,500 |
2019-03-27 |
2019-04-01 |
9810160012019 |
Shpenzime per honorare |
1016001, listepagese shperblim per anetaret e bordit te perzgjedhjes se anetarevete Komisionit te Jashtem te Vleresimit, vkm nr 14 dt 16.01.2019 shkrese 2488 dt 27.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
CONCORD - TRAVEL TOURS |
Tirane |
322,500 |
2019-03-28 |
2019-04-01 |
10210160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 1355/ dt 11.03.2019, UP 1355/4dt 11.03.2019, ftese per oferte 1355/5dt 11.03.2019, njoftim fituesi APP dt 12.03.2019, fature 138 dt 12.03.2019 seri 73454196 shkrese 1355/6dt 20.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
26,442 |
2019-03-27 |
2019-04-01 |
10110160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike shkurt 2019, kontrate A 053413, fature nr 291549559 dt 28.02.2019 shkrese 2516 dt 27.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
21,050 |
2019-03-27 |
2019-04-01 |
9710160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/shkurt 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1902 dt 28.02.2019 seri 264627080 shkrese 2376 dt 20.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
84,280 |
2019-03-26 |
2019-04-01 |
9510160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim postar m/shkurt 2019, fat 563 dt 26.02.2019 seri 67986263 shkrese 1887/1 dt 12.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
1,074,000 |
2019-03-26 |
2019-04-01 |
9410160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1016001,detyrim i prapambetur, blerje kompjutera, UP22dt23.05.2017, njoftim fituesi22/44 dt19.12.2017 autorizim 22/45dt22.12.2017 kontr1603/1dt29.12.2017 fat 138dt08.02.2018 seri 55587939 FH 9 dt09.02.2018prverbal dt09.02.2018 shkrese5997 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
255,000 |
2019-03-27 |
2019-04-01 |
9910160012019 |
Shpenzime per honorare |
1016001, listepagese shperblim per anetaret e bordit te perzgjedhjes se anetarevete Komisionit te Jashtem te Vleresimit, vkm nr 14 dt 16.01.2019 shkrese 2488 dt 27.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
965,092 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
10010160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike shkurt 2019, kontrate A107840, fature nr 291394698 dt 28.02.2019 shkrese 2516 dt 27.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BNT ELECTRONIC`S |
Tirane |
9,901,248 |
2019-03-26 |
2019-03-29 |
9310160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1016001,detyrim i prapambetur, blerje kompjutera, UP22dt23.05.2017, njoftim fituesi22/44 dt19.12.2017 autorizim 22/45dt22.12.2017 kontr1603/1dt29.12.2017 fat 120dt08.02.2018 seri 58926671 FH7dt09.02.2018prverbal dt09.02.2018 shkrese5997 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
484,388 |
2019-03-20 |
2019-03-25 |
9210160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, transferte me jashte, urdher nr 1355/3 dt 11.03.2019 nr reference fature 66455 per shpenzim akomodim hoteli |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
336,207 |
2019-03-15 |
2019-03-25 |
9010160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji shkurt 2019, Kom i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 21 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
982,522 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8810160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji shkurt 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 21 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8510160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji shkurt 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 2164 dt 13.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
55,000 |
2019-03-13 |
2019-03-20 |
6710160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 901 dt 21.02.2019, nr 147 dt 14.01.2019 plan pune nr 713/1 dt 11.02.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
304,496 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8910160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji shkurt 2019, Kom i Jashtem i Vleresimit, nr punonjesve plan 30, fakt 21 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
495,000 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8310160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, blerje uje, UP 324/2 dt 11.02.2019, ftese per oferte 324/3dt11.02.2019, njoftim fituesi APP dt 19.02.2019 prverbal dt 20.02.2019 fature 154 dt 22.02.2019 seri 67601954 FH 7 dt 22.02.2019 prverbal dt 22.02.2019 shkrese 324/4 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INDRIT |
Tirane |
304,000 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8210160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, blerje kafe, UP 323/2 dt 11.02.2019, ftese per oferte 323/3dt11.02.2019, njoftim fituesi APP dt 19.02.2019 prverbal dt 19.02.2019 fature 193977001 dt 20.02.2019 FH 6 dt 20.02.2019 prverbal dt 20.02.2019 shkrese 323/4 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8410160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji shkurt 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 2164 dt 13.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
653,284 |
2019-03-13 |
2019-03-20 |
8010160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike janar 2019, kontrate A107840, fature nr 305917552 dt 31.01.2019 shkrese 2124 dt 12.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
24,393 |
2019-03-13 |
2019-03-20 |
8110160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike janar 2019, kontrate A 053413, fature nr 306021220 dt 31.01.2019 shkrese 2124 dt 12.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
21,307 |
2019-03-13 |
2019-03-20 |
7910160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/shkurt 2019, klienti 310001692441, fat 727093691 dt 28.02.2019 shkrese 2123 dt 12.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
18,400 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
8610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/shkurt 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279317054 dt 01.03.2019 shkrese 2164/1 dt 13.03.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BNT ELECTRONIC`S |
Tirane |
1,982,880 |
2019-03-13 |
2019-03-20 |
7710160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1016001,detyrim i prapambetur, blerje printera, UP22dt23.05.2017, njoftim fituesi22/38 dt01.11.2017 autorizim 22/41dt10.11.2017 kontr1528dt18.12.2017 fature1008dt18.12.2017 seri 56853760 FH63dt23.12.2017prverbal dt23.12.2017 shkrese1528/5 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
110,875 |
2019-03-15 |
2019-03-20 |
9110160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji shkurt 2019, Kom i Jashtem i Vleresimit, nr punonjesve plan 30, fakt 21 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2019-03-13 |
2019-03-19 |
7210160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260472067 dt 01.02.2019 pr verbal sherbimi dt 07.02.2019 shkrese 5888/15 dt 07.02.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,454,400 |
2019-03-07 |
2019-03-18 |
7510160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenz pritje percjellje, program nr 281/5 dt 06.02.2019, urdher nr 281/6 dt 06.02.2019 akt marreveshje nr 281/7 dt 06.02.2019 fature nr 7 dt 13.02.2019 seri 68398808 shkrese 281/10 dt 20.02.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
5,500 |
2019-03-06 |
2019-03-18 |
6910160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, program nr 1255/3 dt 01.02.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
1,012,500 |
2019-03-12 |
2019-03-18 |
7610160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, dieta me jashte, urdher nr 1554/3 dt 07.03.2019, autorizim dt 12.03.2019, 8.000 euro kursi 126.5 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
540,000 |
2019-03-07 |
2019-03-18 |
7410160012019 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016001, shpenz pritje percjellje, program nr 281/5 dt 06.02.2019, urdher nr 281/6 dt 06.02.2019 kontrate 281/8 dt 12.02.2019 fature nr 6 dt 13.02.2019 seri 68398807 shkrese 281/9 dt 20.02.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
100,000 |
2019-03-06 |
2019-03-18 |
6510160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 554 dt 04.02.2019, nr 136 dt 11.01.2019, nr 387 dt 25.01.2019, plan pune nr 551 dt 04.02.2019, nr 553/1 dt 04.02.2019, autorizim 10529/1 dt 04.01.2019 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
20,640 |
2019-03-06 |
2019-03-18 |
7110160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/janar 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1901 dt 31.01.2019 seri 264328682 shkrese 1647 dt 26.02.2019 |