| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
18,704 |
2026-01-27 |
2026-02-04 |
2410040012026 |
Kompensime speciale te tjera |
1004001 MEI,Rimbursim per shpenzime telefonie, listepagesa dt 27.01.26,permbledhese faturash, shkresa per pages nr 2640, dt 16.12.2025, VKM nr 855 dt 04.11.2020, VKM nr 673 dt 02.09.2020 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria vendore te ASHK Durres Kavaje Kruje |
Tirane |
300 |
2026-01-27 |
2026-02-04 |
3010040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Aplikim per regjistrim te kalimit te pronesis, shk nr 746 dt 27.01.2026, nr i kerkeses per sherbim 6416 dt 26.01.2026, fatur nr 6327 dt 26.01.2026, vendimi nr 39087 dt 11.10.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
438,847 |
2026-02-02 |
2026-02-04 |
3810040012026 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1004001 MEI pagat Janar 2026, permbledhese bordoroje dt 02.02.2026,listepages dt 02.02.2026 nr faktik i puonjesve ne Tirana 5 struktur |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
204,000 |
2026-02-03 |
2026-02-04 |
4410040012026 |
Shpenzime per honorare |
1004001MEI Pagat e keshilltareve te jashtem Janar 2026, lpage dt 03.02.2026, urdh nr 14, dt 27.10.25, nr.26 dt 31.10.25,kont nr 869/1 dt 27.10.2025, kont 1033/1,31.10.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
102,000 |
2026-02-03 |
2026-02-04 |
4610040012026 |
Shpenzime per honorare |
1004001MEI Pagat e keshilltareve te jashtem Janar 2026, lpage dt 03.02.2026, urdh nr 16, dt 27.10.25, kont, nr 870/1 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
306,000 |
2026-02-03 |
2026-02-04 |
4210040012026 |
Shpenzime per honorare |
1004001MEI Pagat e keshilltareve te jashtem Janar 2026, lpage dt 03.02.2026, urdh nr 17, dt 27.10.25, nr.20 dt 29.10.25, nr.14, dt 27.10.25, kontrat nr 871/1 dt 27.10.25 ,kontrat 974, kontra 2167/2 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
102,000 |
2026-02-03 |
2026-02-04 |
4510040012026 |
Shpenzime per honorare |
1004001MEI Pagat e keshilltareve te jashtem Janar 2026, lpage dt 03.02.2026, urdh nr 64, dt 18.11.25, kont nr 1695/2 dt 18.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2026-01-27 |
2026-02-04 |
2310040012026 |
Sherbime telefonike |
1004001 MEI,Shpenzime telefonie, faturë nr 289662/2026 dt 31.12.2025, urdher nr 2640 dt 16.12.2025, VKM nr 855 dt 04.11.2020, VKM nr 673 dt 02.09.2020 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
164,476 |
2026-02-02 |
2026-02-04 |
3910040012026 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1004001 MEI pagat Janar 2026, permbledhese bordoroje dt 02.02.2026,listepages dt 02.02.2026 nr faktik i puonjesve ne Proccredit 1 struktur |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK-se TIRANE JUG |
Tirane |
600 |
2026-02-02 |
2026-02-04 |
3110040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Aplikim per regjistrim te kalimit te pronesis, shk nr 891 dt 30.01.2026, fatura nr 13189 dt 29.01.2026,nr i kerkeses per sherbim 3510 dt 02.02.2026, llogaria ekonomike 7112300 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
12,541 |
2026-01-27 |
2026-02-04 |
2610040012026 |
Kompensime speciale te tjera |
1004001 MEI,Rimbursim per shpenzime telefonie, listepagesa dt 27.01.26,permbledhese faturash, shkresa per pages nr 2640, dt 16.12.2025, VKM nr 855 dt 04.11.2020, VKM nr 673 dt 02.09.2020 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AGJ. E ADMINIS.PASURI. TE SEKUEST. E KONFISK. |
Tirane |
26,613 |
2026-01-20 |
2026-01-29 |
2210040012026 |
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti |
1004001MEI Shpenzim per makine e marr me qera, shkresa nr 400 dt 16.01.2026, fatur per akretim, kont qeraje nr 50 dt 07.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
18,500 |
2026-01-19 |
2026-01-29 |
2110040012026 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI Dieta brenda Vendit, lpage dt 19.01.2025, autorizim nr 292/1dt 15.01.2025, kerkesa 292 dt 14.01.25, autoriz nr 199/1 dt 13.01.25, kerkesa nr 199 dt 09.01.26 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
KASTRATI ENERGY |
Tirane |
795,840 |
2026-01-19 |
2026-01-29 |
2010040012026 |
Karburant dhe vaj |
1004001 MEI Blerje Karburanti, fat nr56281/2026 dt 07.01.2026, f-hyrje nr 11 dt 07.01.26, p-verbal dt 07.01.26, kontrat nr 432/4 dt 13.10.25, amend kont 51 dt 06.07.2026 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
66,000 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12110040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001MEI Shpenzim per akomodim ne Prishtinë , fat nr 1089/25 dt02.12.25, shkr nr 2039 dt27.01.25, shkr nr 2039/7 dt 27.01.2025, rezevimet, ofertat |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ODISEA TRAVEL - TOURS |
Tirane |
28,983 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12210040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI Akomodim ne hotel Bruksel, fat nr 6372/25, dt 19.11.25, autoriz nr 1613/1 dt 14.11.25, memo nr 1613/1 dt 14.11.25, oferta Prosperus Travel,viva viva, travel & torus odisea |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ODISEA TRAVEL - TOURS |
Tirane |
144,186 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11810040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzi ble 2 bileta avioni, fatnr 6336/25 dt14.11.25, auto nr 1613/1 dt14.11.25, memo nr 1613 dt 14.11.25, shkr nr 1659/1 dt 21.11.25, shkr nr 1613/3 dt 21.01.25, p-verb dt 1613/2 dt 14.11.25, auto nr 1611/1 d 14.11.25, formular |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
KLAME |
Tirane |
15,397,920 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre |
1004001 MEI Mobilje e paisjeve shkollat AP, fat nr 40/25 dt 15.12.25,f-hyrje nr 2 dt 15.12.25, p-ver 16.12.25, certif garan dt 15.12.25, njof dt1789/2 dt 23/10.24, sit dt 15.12.25,kont nr 1196 dt 03.11.25,amendim kontr nr1196/5 dt 11.11.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
38,770 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11010040012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1004001 MEI Dieta jashte vendit, muaj Dhjetor,, lpage dt 31.12.25, autorizim nr 11863 dt 21.11.25, autor 2039/1 dt 27.11.25, u-sherbim, fat, email, kursi i kembimit |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT |
Tirane |
1,062,000 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11110040012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Shpenzim per dekorin e viti te ri2025, fat nr 93/2025 dt 22.12.25, shkr nr 1082/3 dt 24.12.2025, kontr nr 1082/2 dt 19.12.25, preventiv, shkresa nr 1082/1 dt 31.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
55,000 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12410040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI Dieta Brenda Vendit, lpahe dt 31.12.25, auto nr 2643/1 dt 17.12.25,Kerkes 2643 dt 16.12.25.Autor 2643/2 dt 22.12.25, auto 2643/3 dt 29.12.25, urdher sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
27,500 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12510040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI Dieta Brenda Vendit, lpage dt 31.12.25, auto nr 2643/1 dt 17.12.25,Kerkes 2643 dt 16.12.25.Autor 2643/2 dt 22.12.25, auto 2643/3 dt 29.12.25, urdher sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ALBANA KOLMARKU |
Tirane |
176,800 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
10410040012025 |
Sherbime te tjera |
1004001 MEI Shpenzime per perkth zyrtarete raporteve te konv te ILO, FAT NR 60/2025, DT 30.12.25, URDH PROK NR 145 DT 10.12.25, ftes per ofert nr 2377/1,P-verbal dt 30.12.25, material i perkthyer. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AR-LO Travel-Blu Tour Operator |
Tirane |
106,500 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11910040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001MEI Shpenzim per akomodimin ne Bruksel, fat nr 1470/25 dt19.12.25, shkr nr 2039/6 dt21.01.25,auto nr 161/1 dt 14.11.25,mem nr 1611 dt 14.11.25,aut 1613/1 dt 14.11.25, mem 1613 dt 1613 dt 14.11.25, ofertat,rezervimet |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
703,323 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12310040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Sherbimi i ruajties dhe siguris fizike godina MEI, fat nr 4218/25 dt 31.12.25, p-verbal 01.12.2025-31.12.2025,grafik sherbimesh, kontrat 16336/1 dt 31.12.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,841,748 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11310040012025 |
Sherbime te tjera |
1004001 MEI Pag qera dhe sherbime logjistike ne vl mon, fat365/25 dt 3.4.25, lista, detajim ekon, kont nr 2893/3 dt 25.03.25, shk2841/3 dt 26.06.25,urdh nr245 dt 24.02.25,urdh 235 dt19.02.25, kerk2893/1 dt 19.02.25 det prap 140651 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ARKONSTUDIO |
Tirane |
20,043,235 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11610040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Rikon.Goden.MEKI (situac.perf)Fat. Nr.442/2025, dt. 31.12.25, shkr. Nr. 2990/4,dt. 31.12.25, p.verb nr. 2990/5, dt.31.12.25, situac perf raport dhjetor 25, Kont nr. 4825/9, dt. 12.06.25, cert. perk dt 21.01.26 a.kolau |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INA |
Tirane |
25,062,900 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11210040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
1004001 MEI Riko i shk B Curri Kukes sit 1, fat nr 37/2025 dt 29.12.25, shkr nr 2904/3 dt31.12.25, p-verb 2904/2 dt 31.12.25, sit 1, relac mbi sit 03.12.25-29.12.25, kont nr14713/3 dt 20.12.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SPIRIT TRAVEL - TOURS |
Tirane |
109,900 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12010040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim per blerjen e 3 biletave avioni , fat nr 3321/25 dt02.12.25, shkr nr 2039/5 dt21.01.25, urdh nr 120 dt 27.11.25,auto nr 2039/1 dt 27.11.25, ft ofert mr 2039/4 dt27.11.25,njof fituesi, bileta |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
NOVATECH STUDIO |
Tirane |
893,048 |
2025-12-31 |
2026-01-26 |
9410040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001MEI Mb puni rikon godins MEKI, fat nr 109/25, dt 31.12.25 ft nr 6/25, dt 16.01.26,pv dt 16.01.26 Kont 9368/2 dt 11.08.25,njof fitu dt 17.07.25, u-prok nr 892 dt 15.07.25, ft of nr 9368/1 dt 15.07.25, njof 375 dt 07.10.25,akt do, sit1 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ZEQILLARI CONSTRUCTION |
Tirane |
30,020,000 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
114 10040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
1004001 MEI Nder dhe repar i shk Pavarsi Vl sit1(pag pjesore), fat nr 19/2025 dt 31.12.25, fat nr 3/26, dt 05.01.26,p-v dt05.01.26,Shkr nr 1975/5 dt 06.01.26, p-verb nr 1957/4 dt 06.01.26, sit nr 1, relac mbi sit, kont nr 1512/2 dt 20.02.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
MARKETING - DISTRIBUTION |
Tirane |
1,980,624 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9610040012025 |
Kancelari |
1004001 MEI Bl Tonera, fat nr 115/25, dt 23.12.25, flet hyr nr7 dt 23.12.25, p-verbal dt 23.12.25, kont nr 1781/1 dt 02.12.25, prokur, vertet8, urdh prok nr 2804 dt 11.09.25,form , lis cmim |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
17,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10210040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001Page e anet te komitetit te brendshem te audit dt 15.12.25, l pag dt 15.12.25, urdh nr 121 dt 27.11.25, vendim nr 2024/2, dt 15.12.25, p-verba 2024/2 dt 15.12.25, rap nr 2024/3 dt 15.12.25, rregull, vend nr 160 dt03.13.16, tatim buri |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
17,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10010040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 Pages e anetareve te komisionit per mbrojtien e konsum dt 18.12.2025, lpage dt 31.12.25, shkresa nr 3011, dt 30.12.25, pverbal dt 18.12.25, lprezenc dt 18.12.25, vendim nr 1444 dt 22.10.2008 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ALBACADEMY |
Tirane |
118,440 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10810040012025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1004001 MEI Blerje leter per materiale pastrimi, fat nr 60/2025, dt 30.12.2025, f-hyrje nr 9 dt 30.12.25, p-verbal dt 30.12.25, U-prok nr 184, dt 30.12.25, lista |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
110,875 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10310040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001Shpenzime per transportin e komisionit te perb ekonm shken dhe tek shqip-egjipti, fat nr 1921/25, dt 22.12.25, kerkes nr 2345 dt 09.12.25, shkr nr 2345/1 dt 11.12.25, mirat nr 2345/4 dt 08.01.26, shkr nr 980/5 dt 27.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
525,243 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9210040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Shërbimi i ruajtjes dhe siguris fizike (godina e obp(, Fatur nr.3318/2025, dt 31.10.25, p,verbal 01.10.25-30.10.25, grafik shërbimesh,kontrate nr 1149/1 dt 11.07.2024 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,500 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10110040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001Page e anet te komitetit te brendshem te audit dt 15.12.25, l pag dt 15.12.25, urdh nr 121 dt 27.11.25, vendim nr 2024/2, dt 15.12.25, p-verba 2024/2 dt 15.12.25, raport nr 2024/3 dt 15.12.25, rregu, vend nr 160 dt03.13.16, tatim bur |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
KASTRATI HOTELS - TOWER |
Tirane |
119,424 |
2026-01-15 |
2026-01-23 |
1910040012026 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI Shpenzim per akomodim e Komisionit te perbashket Ekonom shkencor dhe teknik Shqip-Egjiptian, fatur nr 35/2026, dt 06.01.2026. kerkesa nr 2345 dt 09.12.25, shkresa nr 2345/1 dt 11.12.25, mirat nr 2345/4 dt 08.01.26, shkr nr 980/5 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ERZENI/SH |
Tirane |
2,541,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9510040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre |
1004001 MEI Bl paisj zyre, fat nr 1192/25, ft hyr nr1 dt 05.12.25, p-verbal dt 05.12.25, urdh nr 117 dt 27.11.25, kont nr 1396/1 dt 07.11.25, autorizim dt 06.11.25, njof fit dt 17.07.25, u-pro nr 2685 dt 29.08.25,marrv ku 2685/6 dt06.10.25 |