| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT |
Tirane |
1,062,000 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11110040012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Shpenzim per dekorin e viti te ri2025, fat nr 93/2025 dt 22.12.25, shkr nr 1082/3 dt 24.12.2025, kontr nr 1082/2 dt 19.12.25, preventiv, shkresa nr 1082/1 dt 31.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
55,000 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12410040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI Dieta Brenda Vendit, lpahe dt 31.12.25, auto nr 2643/1 dt 17.12.25,Kerkes 2643 dt 16.12.25.Autor 2643/2 dt 22.12.25, auto 2643/3 dt 29.12.25, urdher sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
27,500 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12510040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI Dieta Brenda Vendit, lpage dt 31.12.25, auto nr 2643/1 dt 17.12.25,Kerkes 2643 dt 16.12.25.Autor 2643/2 dt 22.12.25, auto 2643/3 dt 29.12.25, urdher sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ALBANA KOLMARKU |
Tirane |
176,800 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
10410040012025 |
Sherbime te tjera |
1004001 MEI Shpenzime per perkth zyrtarete raporteve te konv te ILO, FAT NR 60/2025, DT 30.12.25, URDH PROK NR 145 DT 10.12.25, ftes per ofert nr 2377/1,P-verbal dt 30.12.25, material i perkthyer. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AR-LO Travel-Blu Tour Operator |
Tirane |
106,500 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11910040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001MEI Shpenzim per akomodimin ne Bruksel, fat nr 1470/25 dt19.12.25, shkr nr 2039/6 dt21.01.25,auto nr 161/1 dt 14.11.25,mem nr 1611 dt 14.11.25,aut 1613/1 dt 14.11.25, mem 1613 dt 1613 dt 14.11.25, ofertat,rezervimet |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
703,323 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12310040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Sherbimi i ruajties dhe siguris fizike godina MEI, fat nr 4218/25 dt 31.12.25, p-verbal 01.12.2025-31.12.2025,grafik sherbimesh, kontrat 16336/1 dt 31.12.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,841,748 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11310040012025 |
Sherbime te tjera |
1004001 MEI Pag qera dhe sherbime logjistike ne vl mon, fat365/25 dt 3.4.25, lista, detajim ekon, kont nr 2893/3 dt 25.03.25, shk2841/3 dt 26.06.25,urdh nr245 dt 24.02.25,urdh 235 dt19.02.25, kerk2893/1 dt 19.02.25 det prap 140651 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ARKONSTUDIO |
Tirane |
20,043,235 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11610040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Rikon.Goden.MEKI (situac.perf)Fat. Nr.442/2025, dt. 31.12.25, shkr. Nr. 2990/4,dt. 31.12.25, p.verb nr. 2990/5, dt.31.12.25, situac perf raport dhjetor 25, Kont nr. 4825/9, dt. 12.06.25, cert. perk dt 21.01.26 a.kolau |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INA |
Tirane |
25,062,900 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
11210040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
1004001 MEI Riko i shk B Curri Kukes sit 1, fat nr 37/2025 dt 29.12.25, shkr nr 2904/3 dt31.12.25, p-verb 2904/2 dt 31.12.25, sit 1, relac mbi sit 03.12.25-29.12.25, kont nr14713/3 dt 20.12.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SPIRIT TRAVEL - TOURS |
Tirane |
109,900 |
2025-12-31 |
2026-01-28 |
12010040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim per blerjen e 3 biletave avioni , fat nr 3321/25 dt02.12.25, shkr nr 2039/5 dt21.01.25, urdh nr 120 dt 27.11.25,auto nr 2039/1 dt 27.11.25, ft ofert mr 2039/4 dt27.11.25,njof fituesi, bileta |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
NOVATECH STUDIO |
Tirane |
893,048 |
2025-12-31 |
2026-01-26 |
9410040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001MEI Mb puni rikon godins MEKI, fat nr 109/25, dt 31.12.25 ft nr 6/25, dt 16.01.26,pv dt 16.01.26 Kont 9368/2 dt 11.08.25,njof fitu dt 17.07.25, u-prok nr 892 dt 15.07.25, ft of nr 9368/1 dt 15.07.25, njof 375 dt 07.10.25,akt do, sit1 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ZEQILLARI CONSTRUCTION |
Tirane |
30,020,000 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
114 10040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
1004001 MEI Nder dhe repar i shk Pavarsi Vl sit1(pag pjesore), fat nr 19/2025 dt 31.12.25, fat nr 3/26, dt 05.01.26,p-v dt05.01.26,Shkr nr 1975/5 dt 06.01.26, p-verb nr 1957/4 dt 06.01.26, sit nr 1, relac mbi sit, kont nr 1512/2 dt 20.02.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
MARKETING - DISTRIBUTION |
Tirane |
1,980,624 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9610040012025 |
Kancelari |
1004001 MEI Bl Tonera, fat nr 115/25, dt 23.12.25, flet hyr nr7 dt 23.12.25, p-verbal dt 23.12.25, kont nr 1781/1 dt 02.12.25, prokur, vertet8, urdh prok nr 2804 dt 11.09.25,form , lis cmim |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
17,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10210040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001Page e anet te komitetit te brendshem te audit dt 15.12.25, l pag dt 15.12.25, urdh nr 121 dt 27.11.25, vendim nr 2024/2, dt 15.12.25, p-verba 2024/2 dt 15.12.25, rap nr 2024/3 dt 15.12.25, rregull, vend nr 160 dt03.13.16, tatim buri |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
17,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10010040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 Pages e anetareve te komisionit per mbrojtien e konsum dt 18.12.2025, lpage dt 31.12.25, shkresa nr 3011, dt 30.12.25, pverbal dt 18.12.25, lprezenc dt 18.12.25, vendim nr 1444 dt 22.10.2008 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ALBACADEMY |
Tirane |
118,440 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10810040012025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1004001 MEI Blerje leter per materiale pastrimi, fat nr 60/2025, dt 30.12.2025, f-hyrje nr 9 dt 30.12.25, p-verbal dt 30.12.25, U-prok nr 184, dt 30.12.25, lista |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
110,875 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10310040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001Shpenzime per transportin e komisionit te perb ekonm shken dhe tek shqip-egjipti, fat nr 1921/25, dt 22.12.25, kerkes nr 2345 dt 09.12.25, shkr nr 2345/1 dt 11.12.25, mirat nr 2345/4 dt 08.01.26, shkr nr 980/5 dt 27.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
525,243 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9210040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Shërbimi i ruajtjes dhe siguris fizike (godina e obp(, Fatur nr.3318/2025, dt 31.10.25, p,verbal 01.10.25-30.10.25, grafik shërbimesh,kontrate nr 1149/1 dt 11.07.2024 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,500 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10110040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001Page e anet te komitetit te brendshem te audit dt 15.12.25, l pag dt 15.12.25, urdh nr 121 dt 27.11.25, vendim nr 2024/2, dt 15.12.25, p-verba 2024/2 dt 15.12.25, raport nr 2024/3 dt 15.12.25, rregu, vend nr 160 dt03.13.16, tatim bur |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
KASTRATI HOTELS - TOWER |
Tirane |
119,424 |
2026-01-15 |
2026-01-23 |
1910040012026 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI Shpenzim per akomodim e Komisionit te perbashket Ekonom shkencor dhe teknik Shqip-Egjiptian, fatur nr 35/2026, dt 06.01.2026. kerkesa nr 2345 dt 09.12.25, shkresa nr 2345/1 dt 11.12.25, mirat nr 2345/4 dt 08.01.26, shkr nr 980/5 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ERZENI/SH |
Tirane |
2,541,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9510040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre |
1004001 MEI Bl paisj zyre, fat nr 1192/25, ft hyr nr1 dt 05.12.25, p-verbal dt 05.12.25, urdh nr 117 dt 27.11.25, kont nr 1396/1 dt 07.11.25, autorizim dt 06.11.25, njof fit dt 17.07.25, u-pro nr 2685 dt 29.08.25,marrv ku 2685/6 dt06.10.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
1,056,000 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI, B fotokopje, fatur nr 629/25, dt 24.12.25, f-hyrje nr 6 dt 24.12.25, p-verbal 24.12.25, flet garancie dt 24.12.25, p-verbal 24.12.25, kontrat nr 817/14 dt 17.12.25, formul i njof fitu nr 5421 dt 19.11.25, l cmim, marr kont 4881 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
941,280 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
10710040012025 |
Kancelari |
1004001 MEI Blerje leter per fotokopje, fat nr 20988/2025, dt 31.12.2025, f-hyrje nr 10 dt 31.12.25, p-verbal dt 31.12.25, amendim nr 3024 dt 30.12.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
39,408 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9910040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 MEI Pag per anetar e zyres komb te pajtimit 2 seanca,lpag dt 31.12.2025, memo, shkre nr 10240 dt 04.08.25, vendim nr 436, dt 17.05.2017, liste prezenc dt 15.07.25, dhe dt 05.06.25, urdher nr 205, dt 12.02.25, p verbal dt 15.07.25. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
13,136 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9810040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 MEI Pag per anetar e zyres komb te pajtimit 2 seanca,lpag dt 31.12.2025, memo, shkre nr 10240 dt 04.08.25, vendim nr 436, dt 17.05.2017, liste prezenc dt 15.07.25, dhe dt 05.06.25, urdher nr 205, dt 12.02.25, p verbal dt 15.07.25. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
27,500 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
10910040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI, Dieta brenda Vendit, lpage dt 31.12.25, autorizim nr 1670/3 dt 12.12.2025, kerkesa 1670/2 dt 11.12.25, aut nr 2909/1dt 30.12.2025, kerkesa nr 2909 dt 29.12.2025, urdh sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK-se TIRANE JUG |
Tirane |
300 |
2026-01-13 |
2026-01-19 |
1810040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI aplikim per regjistrim te kalimit te pronesis, shk nr 157 dt 09.01.25, fat nr2275 dt 07.01.26, nr i kerk 603 dt 07.01.26, email ,shkr, kartel pasurie, kerk nr 10194 dt 09.08.24, vendimi nr 39087 dt 11.10.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INSIG SH.A |
Tirane |
243,483 |
2026-01-12 |
2026-01-19 |
1510040012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1004001 MEI Blerje per siguracion kasko, karton jeshil dhe siguracion i thjesht, fat nt 1346/2026, dt 07.01.2026, form i cmimit te ofertes, njoftim fitues,, urdher prok, nr 175 dt 29.12.25, ftes per ofert nr 2835/5 dt 29.12.2025, email |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
25,356 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
9110040012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr869/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3845/5 dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
43,056 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
901004001 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr868/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3845/5 dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
45,264 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8310040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI shpenzime per dieta jashte vendit bruksel, lpage dt 31.12.2025, autorizim nr 1611/1, dt14.11.2025 memo 1611 prot , dt 14.11.2025, formular, fatur dt 15.11.2025, kusi i kembimit, kusi i kembimit, u.sherbimi |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8910040012025 |
Sherbime telefonike |
1004001MEI Shpenzime telefoni per muaj nentor2025, fatur nr 536261/2025, dt 30.10.25, urdh nr 2640, dt 16.12.25, vkm nr.04.11.22 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
43,056 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
9010040012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr868/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3278/6 dt 15.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8810040012025 |
Sherbime telefonike |
1004001MEI Shpenzime telefoni per muaj tetor 2025, fatur nr 5139313/2025, dt 31.10.25, urdh nr 2640, dt 16.12.25, vkm nr.04.11.22 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
7,888,800 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1004001 MEI Blerje fotokopje per Apar MEI, Fat nr. 616/25, dt. 22.12.25, f.hyrje nr. 4, dt. 22.12.25, p.verb dorez. Dt. 22.12.25, f. garancie dt. 22.12.25, p.verb dt. 22.12.25, Kont.nr. 817/6, dt. 17.12.25,njoftim fituesi, marr kuad nr4881 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
2H STUDIO |
Tirane |
374,022 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
84110040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Mbikqyrja e pun inves ne impiantist e god lisdhur me sistem ngrohje ftohje me chiller silencioz, fat nr 26/2025, dt24.07.25, kont nr 4233/3 dt 02.04.25,sit perf pun, u.prok nr 335,dt 18.03.25,nr 4233, dt 18.03.25, njof fit dt20. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
332,400 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8610040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Bl printera per Ap MEI, Fat nr. 617/25, dt. 22.12.25, f.hyrje nr. 3, dt. 22.12.25, p.verb dorez. Dt. 22.12.25, f. garancie dt. 22.12.25, p.verb dt. 22.12.25, Kont.nr. 817/5, dt. 17.12.25,njof fit, marr kuad nr4881dt 27.10.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
EXPLORER JOURNEY |
Tirane |
144,900 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7710040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 5 bileta avioni, Shkresa nr. 555/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.5, dt 17.10.2025, Ftes për ofertë nr. 555/4 dt 17.10.2025 , Njoftim per fituesit, Bileta |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK se Vlore |
Tirane |
900 |
2026-01-06 |
2026-01-12 |
910040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Aplikim per regjistrim per kalim pronesie urdh nr.50 dt 06.01.2026,ft ne.92 dt 05.01.2026, nr i kerkeses nr.95 dt 05.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
GOLDEN EAGLE |
Tirane |
157,500 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
6710040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001MEI shpenzime pritje percjellie fat, nr 142626/2025, dt 21.11.25, shkr ne 1730/1 dt 19.12.25, axhenda, dt 19.11.25 lis pjesmarresi, menu, email |