| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ZEQILLARI CONSTRUCTION |
Tirane |
30,020,000 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
114 10040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
1004001 MEI Nder dhe repar i shk Pavarsi Vl sit1(pag pjesore), fat nr 19/2025 dt 31.12.25, fat nr 3/26, dt 05.01.26,p-v dt05.01.26,Shkr nr 1975/5 dt 06.01.26, p-verb nr 1957/4 dt 06.01.26, sit nr 1, relac mbi sit, kont nr 1512/2 dt 20.02.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
MARKETING - DISTRIBUTION |
Tirane |
1,980,624 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9610040012025 |
Kancelari |
1004001 MEI Bl Tonera, fat nr 115/25, dt 23.12.25, flet hyr nr7 dt 23.12.25, p-verbal dt 23.12.25, kont nr 1781/1 dt 02.12.25, prokur, vertet8, urdh prok nr 2804 dt 11.09.25,form , lis cmim |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
17,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10210040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001Page e anet te komitetit te brendshem te audit dt 15.12.25, l pag dt 15.12.25, urdh nr 121 dt 27.11.25, vendim nr 2024/2, dt 15.12.25, p-verba 2024/2 dt 15.12.25, rap nr 2024/3 dt 15.12.25, rregull, vend nr 160 dt03.13.16, tatim buri |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
17,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10010040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 Pages e anetareve te komisionit per mbrojtien e konsum dt 18.12.2025, lpage dt 31.12.25, shkresa nr 3011, dt 30.12.25, pverbal dt 18.12.25, lprezenc dt 18.12.25, vendim nr 1444 dt 22.10.2008 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ALBACADEMY |
Tirane |
118,440 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10810040012025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1004001 MEI Blerje leter per materiale pastrimi, fat nr 60/2025, dt 30.12.2025, f-hyrje nr 9 dt 30.12.25, p-verbal dt 30.12.25, U-prok nr 184, dt 30.12.25, lista |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
110,875 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10310040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001Shpenzime per transportin e komisionit te perb ekonm shken dhe tek shqip-egjipti, fat nr 1921/25, dt 22.12.25, kerkes nr 2345 dt 09.12.25, shkr nr 2345/1 dt 11.12.25, mirat nr 2345/4 dt 08.01.26, shkr nr 980/5 dt 27.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
525,243 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9210040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Shërbimi i ruajtjes dhe siguris fizike (godina e obp(, Fatur nr.3318/2025, dt 31.10.25, p,verbal 01.10.25-30.10.25, grafik shërbimesh,kontrate nr 1149/1 dt 11.07.2024 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,500 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
10110040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001Page e anet te komitetit te brendshem te audit dt 15.12.25, l pag dt 15.12.25, urdh nr 121 dt 27.11.25, vendim nr 2024/2, dt 15.12.25, p-verba 2024/2 dt 15.12.25, raport nr 2024/3 dt 15.12.25, rregu, vend nr 160 dt03.13.16, tatim bur |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
KASTRATI HOTELS - TOWER |
Tirane |
119,424 |
2026-01-15 |
2026-01-23 |
1910040012026 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI Shpenzim per akomodim e Komisionit te perbashket Ekonom shkencor dhe teknik Shqip-Egjiptian, fatur nr 35/2026, dt 06.01.2026. kerkesa nr 2345 dt 09.12.25, shkresa nr 2345/1 dt 11.12.25, mirat nr 2345/4 dt 08.01.26, shkr nr 980/5 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ERZENI/SH |
Tirane |
2,541,000 |
2025-12-31 |
2026-01-23 |
9510040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre |
1004001 MEI Bl paisj zyre, fat nr 1192/25, ft hyr nr1 dt 05.12.25, p-verbal dt 05.12.25, urdh nr 117 dt 27.11.25, kont nr 1396/1 dt 07.11.25, autorizim dt 06.11.25, njof fit dt 17.07.25, u-pro nr 2685 dt 29.08.25,marrv ku 2685/6 dt06.10.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
1,056,000 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI, B fotokopje, fatur nr 629/25, dt 24.12.25, f-hyrje nr 6 dt 24.12.25, p-verbal 24.12.25, flet garancie dt 24.12.25, p-verbal 24.12.25, kontrat nr 817/14 dt 17.12.25, formul i njof fitu nr 5421 dt 19.11.25, l cmim, marr kont 4881 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
941,280 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
10710040012025 |
Kancelari |
1004001 MEI Blerje leter per fotokopje, fat nr 20988/2025, dt 31.12.2025, f-hyrje nr 10 dt 31.12.25, p-verbal dt 31.12.25, amendim nr 3024 dt 30.12.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
39,408 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9910040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 MEI Pag per anetar e zyres komb te pajtimit 2 seanca,lpag dt 31.12.2025, memo, shkre nr 10240 dt 04.08.25, vendim nr 436, dt 17.05.2017, liste prezenc dt 15.07.25, dhe dt 05.06.25, urdher nr 205, dt 12.02.25, p verbal dt 15.07.25. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
13,136 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9810040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 MEI Pag per anetar e zyres komb te pajtimit 2 seanca,lpag dt 31.12.2025, memo, shkre nr 10240 dt 04.08.25, vendim nr 436, dt 17.05.2017, liste prezenc dt 15.07.25, dhe dt 05.06.25, urdher nr 205, dt 12.02.25, p verbal dt 15.07.25. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
27,500 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
10910040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI, Dieta brenda Vendit, lpage dt 31.12.25, autorizim nr 1670/3 dt 12.12.2025, kerkesa 1670/2 dt 11.12.25, aut nr 2909/1dt 30.12.2025, kerkesa nr 2909 dt 29.12.2025, urdh sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK-se TIRANE JUG |
Tirane |
300 |
2026-01-13 |
2026-01-19 |
1810040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI aplikim per regjistrim te kalimit te pronesis, shk nr 157 dt 09.01.25, fat nr2275 dt 07.01.26, nr i kerk 603 dt 07.01.26, email ,shkr, kartel pasurie, kerk nr 10194 dt 09.08.24, vendimi nr 39087 dt 11.10.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INSIG SH.A |
Tirane |
243,483 |
2026-01-12 |
2026-01-19 |
1510040012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1004001 MEI Blerje per siguracion kasko, karton jeshil dhe siguracion i thjesht, fat nt 1346/2026, dt 07.01.2026, form i cmimit te ofertes, njoftim fitues,, urdher prok, nr 175 dt 29.12.25, ftes per ofert nr 2835/5 dt 29.12.2025, email |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
25,356 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
9110040012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr869/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3845/5 dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
43,056 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
901004001 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr868/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3845/5 dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
45,264 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8310040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI shpenzime per dieta jashte vendit bruksel, lpage dt 31.12.2025, autorizim nr 1611/1, dt14.11.2025 memo 1611 prot , dt 14.11.2025, formular, fatur dt 15.11.2025, kusi i kembimit, kusi i kembimit, u.sherbimi |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8910040012025 |
Sherbime telefonike |
1004001MEI Shpenzime telefoni per muaj nentor2025, fatur nr 536261/2025, dt 30.10.25, urdh nr 2640, dt 16.12.25, vkm nr.04.11.22 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
43,056 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
9010040012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr868/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3278/6 dt 15.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8810040012025 |
Sherbime telefonike |
1004001MEI Shpenzime telefoni per muaj tetor 2025, fatur nr 5139313/2025, dt 31.10.25, urdh nr 2640, dt 16.12.25, vkm nr.04.11.22 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
7,888,800 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1004001 MEI Blerje fotokopje per Apar MEI, Fat nr. 616/25, dt. 22.12.25, f.hyrje nr. 4, dt. 22.12.25, p.verb dorez. Dt. 22.12.25, f. garancie dt. 22.12.25, p.verb dt. 22.12.25, Kont.nr. 817/6, dt. 17.12.25,njoftim fituesi, marr kuad nr4881 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
2H STUDIO |
Tirane |
374,022 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
84110040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Mbikqyrja e pun inves ne impiantist e god lisdhur me sistem ngrohje ftohje me chiller silencioz, fat nr 26/2025, dt24.07.25, kont nr 4233/3 dt 02.04.25,sit perf pun, u.prok nr 335,dt 18.03.25,nr 4233, dt 18.03.25, njof fit dt20. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
332,400 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8610040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Bl printera per Ap MEI, Fat nr. 617/25, dt. 22.12.25, f.hyrje nr. 3, dt. 22.12.25, p.verb dorez. Dt. 22.12.25, f. garancie dt. 22.12.25, p.verb dt. 22.12.25, Kont.nr. 817/5, dt. 17.12.25,njof fit, marr kuad nr4881dt 27.10.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
EXPLORER JOURNEY |
Tirane |
144,900 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7710040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 5 bileta avioni, Shkresa nr. 555/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.5, dt 17.10.2025, Ftes për ofertë nr. 555/4 dt 17.10.2025 , Njoftim per fituesit, Bileta |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK se Vlore |
Tirane |
900 |
2026-01-06 |
2026-01-12 |
910040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Aplikim per regjistrim per kalim pronesie urdh nr.50 dt 06.01.2026,ft ne.92 dt 05.01.2026, nr i kerkeses nr.95 dt 05.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
GOLDEN EAGLE |
Tirane |
157,500 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
6710040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001MEI shpenzime pritje percjellie fat, nr 142626/2025, dt 21.11.25, shkr ne 1730/1 dt 19.12.25, axhenda, dt 19.11.25 lis pjesmarresi, menu, email |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
160 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7810040012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1004001 MEI Shpenzime per posten Berat Tetor 2025, Faturë nr.113/2025 dt 03.11.2025,muaj Tetor |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
39,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7310040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 1 bilete avioni, Shkresa nr 1863/3 dt 30.12.2025 urdhër nr.111, dt 21.11.2025, Ftes për ofertë nr. 1863/2 dt 21.11 .2025, njoftim fituesi, Bileta, faturë nr.1080/2025 dt 27.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
703,323 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
8010040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurise fizike, godina e MEI, Proçes- verbal 01.11.2025-30.11.2025, Faturë nr.4069/2025 dt 24.12.2025, Kontrata nr 16336/1 dt 31.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ODISEA TRAVEL - TOURS |
Tirane |
855,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7410040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI shpenzim për blerjen e 2 bilete,Shkresa nr 2344/4 dt 30.12.2025 urdhër nr.144, dt 10.12.2025, avioni, Ftes për ofertë nr. 2344/2 dt 10.12.2025, noftim fituesi, Bileta, faturë nr.6822/2025 dt 11.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
COFFEE CLUB |
Tirane |
117,600 |
2026-01-07 |
2026-01-12 |
8210040012025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1004001MEI blerje kafe per shpenzime pritje percjellie , Fletë-hyrje nr.7, dt 30.12.2025 proçes-verbal dt 30.12.2025, faturë nr.318/2025 dt 30.12.2025, urdhër prokurorimi nr.170, dt 24.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ODISEA TRAVEL - TOURS |
Tirane |
125,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7610040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001 MEI Shpenzim për blerjen e 1 bilete avioni, Shkresa nr. 471/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.4, dt 13.10.2025, Njoftim fituesi,Ftes për ofertë nr. 471/4 dt 16.10.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
415,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7510040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 6 bileta avioni, Shkresa nr 1655/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.78, dt 18.11.2025, Ftes për ofertë nr. 1655/3,dt 18.11.2025 Njoftim fituesi, Bileta, faturë nr.1070/2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
81,900 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7110040012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Shërbim per mirëmbajtien te ashensorave Shtator 25,Proçes-verbal dt 30.12.2025, faturë nr.460/2025 dt 30.12.2025, Situacion nr.7, Procesverbal shtator 2025 me nr I seris 119, kontrate nr 3854/5 prot , dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
MALAJ COMPANY |
Tirane |
1,954,379 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
6810040012025 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
1004001 MEI Rimbur.TVSH per kontrat. nr.12824/2 prot.,dt 23.08.2023 "Furniz. e instal. stall. e infrastruk. baze per laborat.prodh. didakt.Shkoll.Mes. Bujqe.Rakip Kryeziu", situac 4,fat.59/2025,dt25.11.25,urhd.nr.150,dt.15.12.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
299,580 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7010040012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001MEI Shërbim per mirëmbajtien e ashensorave të godi Tetor- Dhjetor 2025, p-verbal dt 22.12.2025, faturë nr.434/2025 dt 22.12.2025, Situacion nr.10, nr.9,nr.8, . Procesverbal tetor me nr I seris 1023, kont 3854/5, dt 21.03.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Aida Gjini |
Tirane |
3,250 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7210040012025 |
Sherbime te tjera |
1004001 MEI Shpenzim për perkthim zyrtarë të Memorandumit me palën egjiptiane, Shkresa nr 2378/2 dt 31.12.2025 urdhër prokurimi nr.146, dt 10.12.2025, Ftes per oferët nr. 2378/1 dt 10.12.2025 Kërkesa nr.1086/2 |