| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
33,845 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41810100012026 |
Udhetim jashte shtetit |
Min.Fin. Dieta jashte vendit Vjene (350 euro) Listepagese dt.18.6.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.8772/1 prot. dt.22.05.2026, VKM nr.870 dt. 14.12.2011 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
8,461 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41710100012026 |
Udhetim jashte shtetit |
Min.Fin.Dieta jashte vendit Podgorice, Mal i Zi (87.5 euro) Listepagese dt.18.6.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.8861/1 prot. dt.5.6.2026, VKM nr.870 dt. 14.12.2011 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
37,865 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41310100012026 |
Shpenzime per hotele |
Min.Fin.Shpenzim per akomodim ne hotel dhe pag tarif sherb Fatura nr.1122/2026 dt.27.04.2026 Autorizim nr.6978/1 prot dt.21.04.2026 kerkese nr.6978/2 prot dt.21.04.2026 Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.13 nr.ditari 44220 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
18,953 |
2026-06-17 |
2026-06-26 |
40510100012026 |
Udhetim jashte shtetit |
Min.Fin.Dieta jashte vendit Bruksel, Belgjike (196 euro) Listepagese dt.17.06.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.7407/1 prot. dt.30.04.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
98,500 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41210100012026 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.1115/2026 dt.24.04.2026 Autorizim nr.6978/1 prot dt.21.04.2026 kerkese nr.6978/2 prot dt.21.04.2026 Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.12 nr.ditari 44215 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
624,650 |
2026-06-23 |
2026-06-26 |
42510100012026 |
Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara |
Min.Fin Ekzekutim i Vendimit GJEDNJ dt.23.03.2026 Selimi k Shq kerkese 37896/19 Lp dt.23.6.2026 Urdh nr.96 nr.6968/3 prot dt.23.6.2026 shkr avokat nr.1763/4 prot dt.20.4.2026 MF nr.6968 prot dt.21.4.2026 shkr nr.6968/1 prot dt.17.6.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
616,000 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41610100012026 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.808/2026 dt.30.03.2026 Autorizim nr.4620/1 prot dt.12.03.2026 kerkese nr.4620/2 prot dt.12.03.2026 Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.15 nr.ditari 44234 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
28,300 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41010100012026 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.764/2026 dt.25.03.2026, Autorizim nr.5013/1 prot dt.24.03.2026, kerkese nr.5013/2 prot dt.24.03.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.10 nr.ditari 44207 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
ILIA ELEZI |
Tirane |
88,888 |
2026-06-11 |
2026-06-26 |
37610100012026 |
Shpenzime gjyqesore |
Min.Fin. Pagese e tarifes permbarimore Fat nr.54/2025 dt.22.12.2025, Shkr Nr.18140/1 prot. dt.17.2.2026 Vend gjyq nr.89-2025-1250/915 dt.30.6.2025 Gjyk Admin Shk I Lushnje URDP nr.7 dt.11.6.2026 nr ditari 32064 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
54,780 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41110100012026 |
Shpenzime per hotele |
Min.Fin.Shpenzim per akomodim ne hotel dhe pag tarif sherb Fatura nr.765/2026 dt.25.03.2026 Autorizim nr.5013/1 prot dt.24.03.2026 kerkese nr.5013/2 prot dt.24.03.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.11 nr.ditari 44208 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
EDLIRA SULAJ |
Tirane |
18,000 |
2026-06-17 |
2026-06-26 |
40710100012026 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
Min.Fin. Blerje dhurata simbol per delegac Vietnam Fature nr.24/2026 dt.4.6.2026 pvmd dt.4.6.20206 FH nr.14, dt.4.6.2026 shkr nr.8880/1 prot dt.3.6.2026 shkr nr.9182 prot. dt. 29.5.2026 pv dtpv 4.6.26pv bl vl vog nr 9182/1 prot dt.4.6.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
11,000 |
2026-06-15 |
2026-06-26 |
39010100012026 |
Udhetim i brendshem |
Min.Fin. Dieta brenda vendit Listepagese dt.12.06.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.8730/5 prot dt.09.06.2026, fatura, VKM nr.329, dt.20.04.2016 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
61,200 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41510100012026 |
Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.1353/2026 dt.11.05.2026 Autorizim nr.7732/1 prot dt.07.05.2026 kerkese nr.7732/2 prot dt.07.05.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.14 nr.ditari 44226 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
17,406 |
2026-06-17 |
2026-06-26 |
40610100012026 |
Udhetim jashte shtetit |
Min.Fin. Dieta jashte vendit Riga, Letoni (180 euro)Listepagese dt.17.06.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.9347/1 prot. dt.02.06.2026, VKM nr.870 dt. 14.12.2011 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
6,285,850 |
2026-06-17 |
2026-06-26 |
40310100012026 |
Sherbimet bankare |
Min.Fin.Pagese e sherb vjetor per vleres e riskut te kreditit ne Rep. Shq 1.4.2026-31.3.2027(65,000 euro) Fat nr.11283003 dt 28.04.2026 nr.klient 7100003242 nr.8353 prot dt 13.5.2026 shkr nr 8353/1 prot dt.25.5.2026 marrev dt.26.02.2010 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
57,750 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
41410100012026 |
Shpenzime per hotele |
Min.Fin.Shpenzim per akomodim ne hotel dhe pag tarif sherb Fatura nr.597/2026 dt.4.3.2026 Autorizim nr.3757/1 prot dt.3.3.2026 kerkese nr.3757/2 prot dt.3.3.2026 Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.16 nr.ditari 44241 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
52,499 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
40810100012026 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.619/2026 dt.06.03.2026, Autorizim nr.3757/1 prot dt.3.3.2026, kerkese nr.3757/2 prot dt.03.03.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.8 nr.ditari 44195 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
26,270 |
2026-06-18 |
2026-06-26 |
40910100012026 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.978/2026 dt.14.04.2026 Autorizim nr.6176/1 prot dt.9.4.2026 kerkese nr.6176/2 prot dt.09.04.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.9.02.2026 URDP nr.9 nr.ditari 44201 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE |
Tirane |
1,142,215 |
2026-06-15 |
2026-06-24 |
39310100012026 |
Elektricitet |
Min.Fin. Shpenzime Energji elektrike Maj 2026 Kodi klienti TR1H110059110005 Fature nr.31697 dt.03.06.2026 Kontrate nr. H110005, Kontrate furnizimi nr.2764/2 dt.31.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,000 |
2026-06-15 |
2026-06-24 |
39110100012026 |
Udhetim i brendshem |
Min.Fin. Dieta brenda vendit Listepagese dt.12.06.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.8730/5 prot dt.09.06.2026, fatura, VKM nr.329, dt.20.04.2016 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
68,000 |
2026-06-16 |
2026-06-24 |
40110100012026 |
Shpenzime per honorare |
Min.Fin. Honorare-Anetare te K.Sh.A.Tatimore Mbledh.Maj 2026 Listepag dt.16.06.2026, VKM nr.11 dt.11.1.2017 VKM nr.774 dt.19.12.2025 Urdher nr.41 nr.1546/3 prot. dt 05.04.2024, Urdher nr.47 nr.4696 prot. dt.10.3.2025 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
271,146 |
2026-06-15 |
2026-06-24 |
39810100012026 |
Posta dhe sherbimi korrier |
Min.Fin. Shpenzime postare muaji Maj 2026 Fatura nr.2875/2026, dt 05.06.2026, VKM nr. 241 dt.31.03.2011 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE |
Tirane |
240 |
2026-06-15 |
2026-06-24 |
39410100012026 |
Elektricitet |
Min.Fin. Shpenzime Energji elektrike Maj 2026 Kodi klienti TR1H080021110004 Fature nr.35643, dt.08.06.2026, Kontrate nr. H110004, Kontrate furnizimi nr.2765/2 dt.31.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
UNION BANK SHA |
Tirane |
13,050 |
2026-06-16 |
2026-06-24 |
40210100012026 |
Shpenzime per honorare |
Min.Fin. Honorare-Sekretare te Komisionit Shqyrtimit Apelimeve Tatimore, Mbledhje Maj 2026 Listepagese dt.16.06.2026, VKM nr.11 dt.11.1.2017, VKM nr.774 dt.19.12.2025 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
139,450 |
2026-06-16 |
2026-06-24 |
40010100012026 |
Shpenzime per honorare |
Min.Fin. Honorare-Anetare/Sekretare te K.Sh.A.Tatim Maj 2026 Lpag dt 16.6.2026 VKM nr.11 dt.11.1.2017 VKM nr.774 dt.19.12.2025 Urdher nr.12 prot 15539/2 prot dt 19.01.2026, Urdher nr.68 nr.6464 prot dt.10.04.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
235,326 |
2026-06-17 |
2026-06-24 |
40410100012026 |
Sherbimet bankare |
Min.Fin..Sherb. kom elektr midis sist thesarit,sist pag AIPS, AECH Cloud Services(maj 26) Fat.nr.5060236722, nr.5060246496, dt.31.05.2026 pv dt.17.06.2026 urdher nr.4229/2 prot dt.8.4.2026 Marreveshje 13503/1 prot dt.30.9.2025 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BENNETT |
Tirane |
119,520 |
2026-06-16 |
2026-06-24 |
39910100012026 |
Sherbime te tjera |
Min.Fin. Sherbim i mirembajtjes emergjente te pompes se furnizimit me uje Fatura nr.24/2026, dt 11.06.2026, pv rast emergjences nr.10111/2 prot dt.11.06.2026, akt konstatimi nr.10111 prot dt.11.6.2026, shkrese nr.10111/1 prot dt.11.06.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
20,000 |
2026-06-15 |
2026-06-24 |
39210100012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
Min.Fin.Kompensim shpenzime Telefoni Listepagesa dt.12.06.2026, fatura telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, VKM nr 855, dt 04.11.2020 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
649,572 |
2026-06-15 |
2026-06-24 |
39510100012026 |
Uje |
Min.Fin. Shpenzime per uje Muaji Maj 2026 Fatura nr.114523/2026 dt.03.06.2026, kodi i klientit 159738-1 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
28,368 |
2026-06-12 |
2026-06-18 |
38810100012026 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
Min.Fin. Sherb mirembajt ashensorit ne god Ft. 132 dt.13.5.2026 pvmd dt.13.5.26 sit pun nr.1 pv dt.13.5.26 urdh nr.3107/2 pr 11.3.26 pv vl dt.4.3.26 ft of 2.3.26 up nr.10 dt.2.3.26 shk nr.3107 pr dt.19.2.26 kontr nr.3107/1 prot dt.11.3.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
167,140 |
2026-06-12 |
2026-06-18 |
38610100012026 |
Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Faturat nr.1809/2026 dt.5.06.2026, Autorizim nr.9347/1 prot dt.2.06.2026, kerkese nr.9347/2 prot dt.02.06.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.09.02.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
100,500 |
2026-06-12 |
2026-06-18 |
38510100012026 |
Shpenzime për pagesë tarife shërbimi për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare (DSHQ) |
Min.Fin.Shpenzim per blerje bileta avioni dhe pag tarif sherb Fatura nr.1767/2026 dt.3.6.2026, Autorizim nr.9347/1 prot dt.2.6.2026, kerkese nr.9347/2 prot dt.02.06.2026, Marreveshje nr.2401 prot. dt.09.02.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
21,571 |
2026-06-08 |
2026-06-17 |
37310100012026 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
Min.Fin.Blerje uje natyral me shishe 0.5 l per MF Fature nr.5816/2026 dt.4.6.2026 F.H nr.166 dt.4.6.2026 pvmd nr.1391/6 prot dt 4.6.2026 Kontrate nr.1391/1 prot dt.4.2.2026 urdh nr.1391/2 prot dt.4.2.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
24,285 |
2026-06-04 |
2026-06-17 |
35510100012026 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
Min.Fin.Shperblim per pushime te paguara te pakryera Listepagese dt 26.05.2026, Shkrese nr.7247 prot.dt 27.04.2026, VKM nr.568 dt 06.10.2021 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,931 |
2026-06-08 |
2026-06-17 |
37110100012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
Min.Fin.Kompensim shpenzime Telefoni Listepagesa dt.08.06.2026, fatura telefoni, mandat arketimi, VKM nr 673 dt 02.09.2020, VKM nr 855, dt 04.11.2020 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
767,879 |
2026-06-10 |
2026-06-17 |
37810100012026 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
Min.Fin. Sherbim sigurie per ruajtjen fizike ndert aseteve njerezve te MF me pun sherbimi Maj 2026 Fatura nr.8377/2026 dt.31.05.2026, proces verbal nr.9214 prot dt.01.06.2026 grafik sherbimi Maj 2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
22,000 |
2026-06-12 |
2026-06-17 |
38410100012026 |
Udhetim i brendshem |
Min.Fin. Dieta brenda vendit Listepagese dt.11.06.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.9212 prot dt.1.6.2026, fatura, VKM nr.329, dt.20.04.2016 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
GAJD COMPANY SH.P.K. |
Tirane |
48,000 |
2026-06-11 |
2026-06-17 |
37910100012026 |
Sherbime te tjera |
Min.Fin.Larje e makinave perdeve tapeteve e rrugicave MF Prill 2026 Fatura nr.55/2026 dt.08.05.2026, pvmd dt.08.05.2026, pv prill 2026, urdher nr.2405/2 prot dt.23.02.2026 Kontrate nr.2405/1 prot dt.23.2.2026 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
11,000 |
2026-06-08 |
2026-06-17 |
36110100012026 |
Udhetim i brendshem |
Min.Fin. Dieta brenda vendit Listepagese dt.26.5.2026, urdher sherbim, Autorizim nr.7411/2 prot dt.12.5.2026, Autorizim nr.7411/4 prot dt.18.5.2026,Autorizim nr.7411/3 prot dt.18.5.2026, urdher nr.74 nr.7411 prot dt.28.4.2026, fatura |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
5,800 |
2026-06-08 |
2026-06-17 |
37210100012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
Min.Fin.Kompensim shpenzime Telefoni Listepagesa dt.08.06.2026, fatura telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, VKM nr 855, dt 04.11.2020 |