Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All INTECH + All 529,997,601.00 362 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-10 87610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr 35/2023, dt. 28/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/19, datë 28/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-10 88210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr: 159/2022, dt. 28/01/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/2/3, datë 28.01.2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-09 86510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr 204/2022, dt. 28/03/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/2/4, datë 29/03/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-09 86610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr 230/2022, dt. 28/04/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/2/5, datë 29/04/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-09 86410870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr 180/2022, dt. 28/02/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/1/2, datë 28/02/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-09 86710870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr 254/2022, dt. 27/05/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/10, datë 30/05/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2023-08-03 2023-08-08 84110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 3926 Date 31.07.2023 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.64/2023 date 03.04.2023 Rap mujor 59/02.04
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2023-08-03 2023-08-08 83910870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 3926/2 Date 31.07.2023 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.96/2023 date 01.06.2023 Rap mujor 96/01.06
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2023-08-03 2023-08-08 84010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 3926/1 Date 31.07.2023 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.77/2023 date 02.05.2023 Rap mujor 78/02.05
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,913,400 2023-08-03 2023-08-07 87510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 6311, dt 29/09/2021, Fatura nr 14/2023, dt. 30/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6311/18, datë 30/01/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,857,300 2023-07-19 2023-07-25 79510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Sistemit - për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 7390, dt 01/11/2021, Fatura nr 109/2023, dt. 03/07/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7390/21, datë 03/07/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2023-07-12 2023-07-18 77310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr 101/2023, dt. 08/06/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/14, datë 09/06/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,857,300 2023-06-15 2023-06-22 67010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Sistemit - për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 7390, dt 01/11/2021, Fatura nr: 95/2023, dt. 01/06/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7390/20, datë 02/06/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,857,300 2023-06-05 2023-06-12 60710870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Sistemit per Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 7390, dt 01/11/2021, Fatura nr: 76/2023, dt. 02/05/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7390/19, datë 02/05/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2023-05-22 2023-05-26 51810870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr: 84/2023, dt. 08/05/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/13, datë 09/05/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2023-05-22 2023-05-26 49410870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr: 69/2023, dt. 11/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/12, datë 11/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 609,240 2023-05-17 2023-05-23 49010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e sherbimeve online per ministrine per evropen dhe punet e jashtme - MEPJ, Kontrata Nr. 2883, dt 26/04/2021, Fatura nr: 73/2023, dt. 26/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2883/19, datë 27/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2023-05-15 2023-05-23 44310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 2201/2 Date 05.05.2023 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.42/2023 date 01.03.2023 Rap mujor 46/09.03
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 609,240 2023-04-18 2023-04-25 34210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e sherbimeve online per ministrine per evropen dhe punet e jashtme - MEPJ, Kontrata Nr. 2883, dt 26/04/2021, Fatura nr: 54/2023, dt. 27/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2883/18, datë 27/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,857,300 2023-04-19 2023-04-25 36010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Sistemit - për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 7390, dt 01/11/2021, Fatura nr: 41/2023, dt. 01/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7390/17, datë 02/03/2023