Treasury Transactions 2019-2026

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All INTECH + All 607,652,751.00 392 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,663,800 2025-11-04 2025-11-10 163710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 96, dt 17/04/2024, Fatura nr 89/2024, dt. 18/06/2024 RM nr. 96/3, datë 18/06/2024, Detyrim  prapambetur 27728
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,663,800 2025-11-04 2025-11-10 163610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 96, dt 17/04/2024, Fatura nr 73/2024, dt. 17/05/2024 RM nr. 96/2, datë 20/05/2024, detyrim prapambetur 27728
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,663,800 2025-11-04 2025-11-10 163810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 96, dt 17/04/2024, Fature nr 116/2024, dt. 17/07/2024 RM nr. 96/4, datë 18/07/2024, Detyrim  prapambetur 27728
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,663,800 2025-11-04 2025-11-10 163910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 96, dt 17/04/2024, Fature nr 130/2024, dt. 19/08/2024 RM nr. 96/5, datë 19/08/2024, Detyrim  prapambetur 27728
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,663,800 2025-11-04 2025-11-10 164110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 96, dt 17/04/2024, Fature nr 165/2024, dt. 17/10/2024 RM nr. 96/7, datë 18/10/2024, Detyrim  prapambetur 27728
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 1,663,800 2025-11-04 2025-11-10 164010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Arkivës Digjitale dhe Sistemit Financiar të Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, Kontrata Nr. 96, dt 17/04/2024, Fature nr 142/2024, dt. 17/09/2024 RM nr. 96/6, datë 18/09/2024, Detyrim  prapambetur 27728
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2025-10-21 2025-11-05 155710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi-Shkrese drejtuar Deges Se Thesarit Tirane me nr prot 4352/1 dt 01.10.2025 per Kontraten e Klasifikuar Mirembajtje nr prot 6954 date 01.11.2022 Fature nr 56/2024 date 02.05.2024 raport 57/1 dt 22.07.2024 Dit.26093
    Komisioni i Prokurimit Publik (3535) INTECH + Tirane 1,351,200 2025-09-17 2025-09-18 62410900012025 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala 1090001 KPP-lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, urdh i br nr 537 DT 20.08.2025, vendim kpp nr 1035 dt 12.08.2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 28,800,000 2025-01-08 2025-01-14 114110870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- det prapamb Shkrese Thesarit Tirane Nr.Prot. 6398/1/2/3 6902/1 Date 31.12.2024 per Kont e Klas. Nr. Prot 6954 D 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.76/105/119/133/145/171/2024 Qershor-Nentor Rap mujor 57/58/60/66/72/75/11.24
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,750 2024-06-27 2024-07-01 61510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr: 88/2024, dt. 10/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/26, datë 10/06/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2024-05-27 2024-05-31 46510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 2523 Date 23.05.2024 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.44/2024 date 02.04.2024 Rap mujor 34/02.04.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2024-05-27 2024-05-31 47010870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin eAlbania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr: 53/2024, dt. 08/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/24, datë 09/04/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2024-05-27 2024-05-31 47310870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr: 70/2024, dt. 08/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/25, datë 09/05/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2024-05-23 2024-05-30 45410870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 2500/2 Date 22.05.2024 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.30/2024 date 01.03.2024 Rap mujor 24/01.03.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2024-05-23 2024-05-30 45510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 2500/1 Date 22.05.2024 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.9/2024 date 01.02.2024 Rap mujor 14/01.02.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2024-05-23 2024-05-30 45610870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 2500 Date 22.05.2024 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.1/2024 date 03.01.2024 Rap mujor 01/03.01.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2024-04-04 2024-04-17 24810870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin eAlbania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr: 41/2024, dt. 08/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/23, datë 11/03/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2024-02-22 2024-03-04 9110870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr 6/2024, dt. 08/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/21, datë 09/01/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 772,758 2024-02-26 2024-02-29 12110870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr 14/2024, dt. 08/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/22, datë 09/02/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2024-02-07 2024-02-13 3310870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 7424/1 Date 27.12.2023 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.191/2023 date 01.12.2023 Rap mujor 170/01.12.2023