Drejtoria e Perqasjes Juridike Nderkombetare (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
16,500 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
24910160882024 |
Udhetim i brendshem |
1016088 Drejt Perqasje Jurid Nderkomb.shp dieta, urdher nr 67 dt 13.12.2024, listepagese |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
89,740 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
148310140012024 |
Udhetim i brendshem |
Ministria e Drejtesise, Dieta brenda vendit, S.Xhuglini,E.Lena,S.Qoshi,G.Thoma, Autorizim nr 5051 dt 3.10.24,nr 5376 dt 16.10.24,nr.5916 dt13.11.24,nr.3792/1 dt 23.10.24,listepagese banke dt 12.12.2024 |
Paraburgimi Durres (0707) |
KERRI |
Durres |
118,530 |
2024-12-13 |
2024-12-19 |
18210140542024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
1014054 / PARABURGIMI IEVP / TDO 0707/ BLERJE MATERIALE GAZERMIMI LIK FAT 4973 DT 11.12.2024 UP28 |
Sp. Gramsh (0810) |
Sinani Trading |
Gramsh |
4,512 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
39610130692024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1013069 Buke,fat nr.1874 date 13.12.2024,flet hyrje nr.156 date 13.12.2024,kont nr.86/1 date 21.02.2024 |
Bashkia Librazhd (0821) |
SIRE ALB |
Librazhd |
173,611 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
115321280012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
BASHKIA LIBRAZHD,LIK.FAT.NR.32/2024 DATE 02.12.2024,Kontrate Nr.3240 Prot.date 05.07.2024 Mbikqyrje punimesh per objektin rikonstruksion dhe ndertim i palestres shkolla e bashkuar Shefqet Dosku Librazhd. |
Spitali Shkoder (3333) |
ONI(J66902008N) |
Shkoder |
87,474 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
106010130232024 |
Sherbime te tjera |
1013023 Spitali Shkoder Mirmbajtje e siste tehedhjes se te dhenave vazh kon nr 658 dt 07.03.2024,fat nr 95 dt 02.12.2024,situ dt 02.12.2024,pv dt 02.12.2024 |
Keshilli i Larte drejtesise (3535) / Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivleresimit ne sistemin e Drejtesise (3535) |
HOREAL Expo Group |
Tirane |
120,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
50910630012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
1063001,ILD, sherbim larje fasade, kerkese nr 3202/1 dt 10.12.2024, proc verb dt 11.12.2024, fature nr 72 dt 11.12.2024 |
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535) |
LANGUAGE SOLUTIONS |
Tirane |
12,600 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
24610100972024 |
Sherbime te tjera |
1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare pages per perkthimin e dok .urdher 125 dt 14.11.2024 kontr sherb 1602/2 dt 18..1.2024 pv realizimit 19.11.2024 fat 108/2024 dt 20.11.2024 |
Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
14,829 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
102610120012024 |
Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese |
1012001 MEKI,JKN Japoneze2024,urdh797 dt4.10.24,kontr12203/20 kontr12203/21 dt14.10.24,kontr12203/18 dt11.10.24,listepg dt12.12.24,rp narr 12203/26 rp narr 12203/28 dt24.10.24,rp narr 12203/29 dt25.10.24,rp pershkr12203/32 dt1.11.24 |
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Durres |
13,789 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
145210111502024 |
Udhetim jashte shtetit |
11011150 / UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" / PAGUAR SHPENZIME UDHETIMI MATJET E TRANSPORTIT MAKROPLASTIK NE LUMIN ISHEM LIST PAGESE |
Sp. Gramsh (0810) |
Sinani Trading |
Gramsh |
3,168 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
39710130692024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1013069 Buke,fat nr.1879 date 16.12.2024,flet hyrje nr.157 date 16.12.2024,kont nr.86/1 date 21.02.2024 |
Bashkia Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
8,382 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
108121290012024 |
Elektricitet |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik.energji elektrike per muajin Nentor 2024 sipas kontrata E 110909, fat.nr.15133645 dt.2.12.2024 |
Q.Form. Profes. Shkoder (3333) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Shkoder |
34,859 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
16610121342024 |
Elektricitet |
Qendra e formimit profesional publik Shkoder, elektricitet nentor 2024,nr kon A030129, fat nr 15954676 dt. 10.12.2024 |
Drejtoria e pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin (3535) / Departamenti per Kufirin dhe Migracionin (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
3,200 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
27410160992024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1016099 DEP KUF E MIGRAC 2024, kontroll teknik mjeti, ft 16380/2024 dt 06.12.24 |
Aparati i Akademise (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
34,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
78010220012024 |
Shpenzime per honorare |
1022001 Akad Shkencave ,lik honorare,kontrate nr 45/16 dt 06.10.2024,urdher nr 1443/1 dt 16.12.2024,listepagese dt 12.12.2024,tatim burim |
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) |
Rental Travel |
Durres |
97,749 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
104610170312024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1017031/REP USHTARAK DIF FAT 62SHP PRITJE PERCJELLJE |
Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810) |
MIRELA BIÇAKU |
Gramsh |
41,250 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
19010130282024 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1013028 up nr.20 date 14.10.2024,procesverbal,fat nr.25 date 18.11.2024 |
Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
268,550 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
29510112582024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011258 ZVAP Divjake, Sa lik.Transportin e punonjesve te arsimit te mesem sipas listepageses Nentor 2024 |
Dega e Kujdesit Paresor Shkoder (3333) |
MOTO-MANIA |
Shkoder |
1,885,364 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
36310130132024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013013 NJVKSH materjale mjekimi up nr 19 dt 18.09.24,fnjk dt 08.10.24,njof fitu app 11.11.24,kon nr 1451 dt 19.11.24,fat nr 683 dt 10.12.24,fh nr 33.34.35 dt 10.12.24,pv dt 10.12.24 |
Drejtoria e pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin (3535) / Departamenti per Kufirin dhe Migracionin (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
3,200 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
28010160992024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1016099 DEP KUF E MIGRAC 2024, kontroll teknik mjeti, ft 15782/2024 dt 21.11.24 |
Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
1,920 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
20710171262024 |
Sherbime telefonike |
1017126 AKSHE 2024 Tel Nentor 2024 Ft 1293361 dt 5.12.2024 |
Bashkia Shijak (0707) |
BANKA E TIRANES |
Durres |
44,880 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
52421080012024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2108001 / BASHKIJA SHIJAK / TDO 0707/ TERHEQJE ME CEK SIPAS LISTEPAGESES |
Bashkia Krume (1812) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Has |
1,321,262 |
2024-12-10 |
2024-12-19 |
61221170012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1812.2117001.Sa likujdojme pagat e punonjesve te rrjetit rrugor rural sipas listepageses dhe bordors se bankes muaji nentor-2024,nr.fakt i punonjesve 36.Bashkia Has |
Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) |
UNION BANK SHA |
Lushnje |
2,440 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
29310112582024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011258 ZVAP Divjake, Sa lik.transportin e punonjesve te arsimit baze sipas listepageses Nentor 2024 |
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Shkoder (3333) |
LUFAPRINT |
Shkoder |
114,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
18210120062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
1012006 Riparim dhe mirm Panele informuese Ub nr 23 dt 13.12.24,fat nr 331 dt 18.12.24,situ nr 331 dt 18.12.24,pv nr 326/3 dt 18.12.24 |
Keshilli i Larte drejtesise (3535) / Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivleresimit ne sistemin e Drejtesise (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
3,820 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
49810630012024 |
Sherbime telefonike |
1063001,ILD, shpz telefonike nentor 2024, kontrate nr 2016/2 dt 16.09.2020, fature nr 1286427 dt 05.12.2024 |
Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
145,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
24110870272024 |
Udhetim jashte shtetit |
1087027,AKCESK-likbileta avioni , up nr.399 dt 1.11.24 , njo fit dt 4.11.24 ,ft nr.968 dt 4.11.24 |
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Rezervat e Shtetit (3535) |
INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER |
Tirane |
106,080 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
37910171392024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1017139-Em.Civ/Rez.Shtetit 2024 ,Mirmbajtje Financa 5 Kontr ne vazhd 480/3 dt 17.4.2024 Ft 5758 dt 27.11.2024 |
Klubi I Shumesporteve (0707) |
BANKA CREDINS |
Durres |
60,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
20321070092024 |
Te tjera transferta tek individet |
2107009/KLUBI I SHUMESPORTEVE TRAJTIM USHQIMOR VKM789 VKB 163 |
Bashkia Krume (1812) |
KRESHNIK BARDHOSHI |
Has |
1,422,973 |
2024-12-12 |
2024-12-19 |
61621170012024 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
Sa lik fat nr.25/2024 dt.30.11.2024 KONT NR.3772 DT.21.11.2024" Blerje pjese kembimi dhe miremb mak"sit 1dt.30.11.2024,flet-h nr.60 deri 60/8 dt.03.12.2024,AKT MA DOREZ DT.03.12.2024,U-PROK NR.33 DT.04.09.2024,KLASIF PERF APP DT.18.11.2024 |
Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
6,551 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
22410130122024 |
Elektricitet |
1013012 Nj.V.K.SH. Lushnje, Sa likujd.shpenzime energji elektrike muaji Nentor 2024 sipas Kont.nr. 108209, fat.nr.241129053265 dt.29.11.2024 |
Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
AMAR 17 |
Tirane |
428,400 |
2024-12-13 |
2024-12-19 |
90910100012024 |
Sherbime te tjera |
Min.Fin.Sherb larje mak,perde,rrugic MF,Ft.91/2024, dt.25.11.24, Pv dt.30.04.24,dt 31.05.24, dt.28.06.24,dt.31.07.24,dt.30.08.24, dt.30.09.24, dt.31.10.24,kontr nr.4750dt.09.04.24,pv vl 01.03.24,up 17dt 27.02.24 fo 27.02.24 |
Drejtori Rajonale Kujd.Social Tiranë (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
36,984 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
12510131232024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
101313,DR Raj Sher Soc, Likujduar Paga leje vjetore e pa kryer, Plan 1, Fakt 1, Listepagese, urdher nr 1002 dt 11.12.2024 |
Qendra Kombetare Kulturore e Femijeve (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
12,750 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
14010120092024 |
Shpenzime per honorare |
1012009 Q KulFem - honorar mbledhje bordi, urdh nr 251 dt 16.12.2024, VKM nr 656 dt 31.10.2024, listepagese, tatim mabjtur ne burim |
Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) |
XH - N - SH GROUP |
Durres |
358,800 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
52421070082024 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
2107008/QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT/BLERJE EMATERIALE TE BUTA PER QEA UP.NR 23 DT.16.11.2024 FAT.NR.144 DT.04.12.2024 |
Bashkia Krume (1812) |
SADRI SHETA |
Has |
99,750 |
2024-12-06 |
2024-12-19 |
57521170012024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
Sa lik fat nr.21/2024 dt.01.11.2024 per Blerje dyer alumini dhe mentesha dere"f-h nr.55 dt.05.11.2024,akt-marrje ne dorz dt.05.11.2024,PV i prok nr.3799 dt.26.11.2024,pv i prok dt.21.10.2024,f-ofert nr.3337/2.dt.17.10.2024.Bashkia HAS |
Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
3,864 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
22210130122024 |
Uje |
1013012 Nj.V.K.SH. Lushnje, Sa likujd.shpenzime uji Nentor 2024 sipas Kont.nr.350060, fat.nr.2010584506,dt.30.11.2024 |
Spitali Shkoder (3333) |
ALDOSCH - FARMA |
Shkoder |
12,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
105010130232024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013023 Spitali Shkoder B2 Blerje barna Antiefektiveetj marr kuader nr 2326/23dt 12.08.24,auto lidhje kon nr 2326/24 dt12.08.24 kon nr 3160 dt 05.12.24,fat nr 2974 dt 11.12.2024,fh nr 3045 dt 12.12.24,pv dt 12.12.24 |
Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Shkencave Pyjore (3535) |
Vjollca Logu (L71406037B) |
Tirane |
45,100 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
10110111642024 |
Sherbime te tjera |
Fakulteti Shkencave Pyjore - Pagese blerje sherbim koludim fikese zjarri ,Urdh 555 dt 13.12.24,PV blerje komis vl vogel dt 10.12.24,pvmd 531/2 dt 11.12.24,fat 133 dt 11.12.24 |
Agjencia Kombetare e Diaspores (3535) |
BNT ELECTRONIC`S |
Tirane |
1,166,400 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
12710150032024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike |
Agj.Komb.Diaspores Shpenzime per mirmb databaze Kontrate 18/1 dt 11.3.2021 Permb fat Mars-Dhjetor 2022 Permb raport mirembajtje Mars-Dhjetor 2024 Pv dorz 220/2 dt 11.12.2024 Urdher lik 250 dt 12.12.2024 |