Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,028,060 |
2020-03-04 |
2020-03-10 |
7910030012020 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje - percjellje.Fature nr.16,seri: 69534639,dt.31.01.2020. Urdherpagese dt.31.01.2020, Program dt.1-31.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
23,302 |
2020-03-04 |
2020-03-10 |
8210030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime rimbursim telefon & pasaport diplomatike. Bordero Mars 2020.Shkrese nr.446 dt.22.01.2020.Fature permbledhese nr.0303 dt.04.03.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
35,575 |
2020-03-05 |
2020-03-10 |
8410030012020 |
Udhetim i brendshem |
602 KM shpenzime komision & rimbursim tel. & dieta brenda vendit. Bordero mars 2020.Shkrese nr.975 dt.11.02.2020.Fat.permbl.nr.0211 dt.18.02.2020. Program dt.29.01.2020,Autorizim dt.29.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
56,710 |
2020-03-04 |
2020-03-10 |
8310030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime rimbursim tel,KKT,Dif.page.Bordero Mars 2020.Fat.permbl.nr.0304 dt.04.03.2020.Shkrese nr.535/3 dt.02.03.2020.Kontrate nr.1022 dt.12.2.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
669,861 |
2020-03-04 |
2020-03-10 |
8110030012020 |
Udhetim jashte shtetit |
602 KM shpenzime udhetimi me jashte. Fature permbl.nr.0302 dt.04.03.2020.Prog.nr.1255 dt.21.02.20,Autoriz.nr.1255/1 dt.21.02.20.Urdh.pag.dt.21.02.20.Prog.nr.1025 dt.13.02.20,Autor.nr.1025/1 dt.13.02.20,Urdh.pag.dt.13.02.20.Prog.nr.1278 dt.2 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,443,952 |
2020-03-04 |
2020-03-10 |
8010030012020 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje - percjellje.Fature permbl.nr.0301.dt.04.03.2020.Urdh.pag.dt.23.12.19,prog.dt.23.12.19.Urdh.pag.dt.26.12.19,prog.dt.26.12.19.Urdh.pag.dt.31.01.20,prog.dt.31.01.20.Urdh.pag.dt.10.02.20,prog.dt.10.02.20.Urdh.pag.dt.11. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
1,905,560 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6110030012020 |
Udhetim jashte shtetit |
602 KM shpenzime udhetimi me jashte. Fature permbl.nr.0209 dt.18.2.2020.Program nr.509.dt.24.1.20, Autor.nr.509/1.dt.24.1.20,Urdh.pag.dt.24.1.20. Program.nr.559 dt.27.1.20,Autor.nr.559/1 dt.27.1.20,Urdh.pag.dt.27.1.20 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
4,800 |
2020-02-24 |
2020-02-28 |
6910030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel. Linja LD, janar 2020.Fature nr.91013209, seri:227230768 dt.31.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
1,108,606 |
2020-02-14 |
2020-02-28 |
5410030012020 |
Udhetim jashte shtetit |
602 shpenzime udhetimi me jashte.Fature permbl. nr.0206 dt.14.02.2020.Prog.nr.70 dt.8.1.20,Autor.70/1 dt.8.1.20,Urdh.pag.dt.8.1.20.Prog.361dt.21.1.20,Autor.361/1dt.21.1.20,Urdh.pag.dt.21.1.20.Prog.295dt.17.1.20,Autor.295/1dt.17.1.20.Urdh. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,150 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6010030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.cel. Nr.abonentit.212585822505. fature seri: 327503083 dt.02.02.2020.Janar 2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,481,916 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6310030012020 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje-percjellje. Fature permbl.nr.0210 dt.18.02.2020. Urdh.pag.dt.30.01.2020,program dt.30.01.2020.Urdh.pag.dt.23.01.2020,program dt.23.01.2020.Urdh.pag.dt.20.01.2020,program dt.20.01.2020.Urdh.pag.dt.25.01.2020,Program d |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
4,800 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
5710030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.cel. Nr.abonentit.1017267, fature seri: 327492768 dt.01.02.2020.Janar 2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
U.N.D.P. |
Tirane |
35,973,000 |
2020-02-24 |
2020-02-28 |
7010030012020 |
Transferime korrente - Kombet e Bashkuara |
605 KM Kontributi i qeverise Shqiptare per PNUD. Marreveshja baze 17.06.1991.Program bashkepunimi OKB 2017-2020, dt.24.10.2016. VKM nr.725 dt.20.10.2016.Fatura dt.21.01.2020,Annex 1. Memo dt.05.02.2020.Urdh.pag.dt.05.02.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
1,571,252 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7510030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve shkurt 2020. Bordero shkurt 2020. Nr.punonjesve plan.156, nr.punonjesve fakt.17 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
3,129,866 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7410030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve shkurt 2020. Bordero shkurt 2020. Nr.punonjesve plan.156, nr.punonjesve fakt.33 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
EUROPA TRAVEL &TOURS |
Tirane |
189,288 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6210030012020 |
Udhetim jashte shtetit |
602 KM shpenzime udhetimi me jashte. Fature permbl.nr.0208 dt.18.02.2020.Program nr.857dt.8.02.2019,Autor.nr.857/1 dt.8.02.2019,Urdh.pag.dt.8.02.2019. Program nr.2398 dt.2.05.2019,Autor.nr.2398/1 dt.2.05.2019,Urdh.pag.dt.2.05.2019 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
4,000 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
5810030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.cel. Nr.abonentit.2385581101, fature seri :327505337 dt.01.02.2020.Janar 2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
106,095 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7710030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve shkurt 2020. Bordero shkurt 2020. Nr.punonjesve plan.156, nr.punonjesve fakt.1 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
11,025 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6510030012020 |
Shpenzime per honorare |
602 KM shpenzime komision shkurt 2020 & dieta brenda vendit.Bordero shkurt 2020.Shkrese nr.975 dt.11.02.2020. Program dt.29.01.2020,Autorizim dt.29.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
3,379,413 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7310030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve shkurt 2020. Bordero shkurt 2020. Nr.punonjesve plan.156, nr.punonjesve fakt.48 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
196,828 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6810030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.aparati janar 2020. Kodi 546022. Fature seri: 279635902 dt.01.02.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
5,525 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6610030012020 |
Shpenzime per honorare |
602 KM shpenzime komision shkurt 2020.Bordero shkurt 2020.Shkrese nr.975 dt.11.02.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
7,800 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7810030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.cel. Nr.ab.2689687210.Fature seri: 327499506 dt.01.02.2020.Janar 2020 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
4,936,695 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7210030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesish shkurt 2020. Bordero shkurt 2020. Nr.punonjesve plan.156, nr.punonjesve fakt.60 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Tirane |
88,457 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7610030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve shkurt 2020. Bordero shkurt 2020. Nr.punonjesve plan.156, nr.punonjesve fakt.1 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
768,200 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
7110030012020 |
Uje |
602 KM shpenzime uji. Ukt Janar 2020. Fature permbl.nr.0212 dt.26.02.2020. Kodi klientit : 188777-1,159467-2,159467-1,159466-1. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,000 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
6710030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime rimbursim tel.Bordero shkurt 2020.Fature nr.625 seri:322372010 dt.30.01.2020.Kupon nr.13 dt.30.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
5,050 |
2020-02-18 |
2020-02-28 |
5910030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.cel. Nr.abonentit.2249690791, fature seri: 327502384 dt.02.02.2020.Janar 2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
300 |
2020-02-14 |
2020-02-18 |
5310030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.fix. vila Durres Janar 2020.Fature nr.6 seri : 68388254 dt.11.02.2020.Vkm.nr.258 dt.03.06.1999. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
1,906,776 |
2020-02-14 |
2020-02-18 |
5210030012020 |
Elektricitet |
1003001 602 KM shpenzime energji elektrike.Janar 2020.Fat.permbl.nr. 0207 dt.14.2.2020.Kontrate B110040,Kontrate B110039,Kontrate B207590,Kontrate B207591,Kontrate B110037,Kontrate B105874 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
279,623 |
2020-02-05 |
2020-02-12 |
4210030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve me kontrate janar 2020 dhe leje mbas shkeputjes nga puna.Shkr.nr.396 dt.21.01.2020.Bordero shkurt 2020.Vkm.nr.47 dt.22.01.2020 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
EBG |
Tirane |
837,000 |
2020-02-04 |
2020-02-12 |
3810030012020 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje - percjellje.Fature permbledhese nr.0202 dt.04.02.2020.Urdherpagese dt.19.12.2019,program dt.19.12.2019. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
268,634 |
2020-02-05 |
2020-02-12 |
4310030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve me kontrate janar 2020 dhe leje mbas shkeputjes nga puna.Shkr.nr.498 dt.24.01.2020.Bordero shkurt 2020.Vkm.nr.47 dt.22.01.2020 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
EUROPA TRAVEL &TOURS |
Tirane |
86,223 |
2020-02-04 |
2020-02-12 |
3710030012020 |
Udhetim jashte shtetit |
602 KM shpenzime udhetimi me jashte. Fature nr.7, seri: 71042769, dt.16.01.2020. Prog.71 dt.9.01.2020.Autor.71/1 dt.9.01.2020.Urdh.pag.dt.9.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
213,992 |
2020-02-05 |
2020-02-12 |
4410030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve me kontrate janar 2020.Bordero shkurt 2020.Vkm.nr.47 dt.22.01.2020 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
285,075 |
2020-02-11 |
2020-02-12 |
4610030012020 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje - percjellje. Fature nr.15 seri: 69534638 dt.31.01.2020.Urdherpagese dt.31.01.2020,Program dt 1-31.01.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
315,292 |
2020-02-05 |
2020-02-12 |
4110030012020 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesve me kontrate janar 2020 dhe leje mbas shkeputjes nga puna.Shkr.nr.395 dt.21.01.2020.Bordero shkurt 2020.Vkm.nr.47 dt.22.01.2020 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
12,438 |
2020-02-11 |
2020-02-12 |
4810030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.cel. Kodi ab.54433422 janar 2020.Fature seri: 279635375 dt.01.02.2020. |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. |
Tirane |
43,499 |
2020-02-04 |
2020-02-12 |
3610030012020 |
Paga baze |
600 KM derdhur pension vullnetar.Fature permbledhese nr.0201 dt.04.02.2020. Kont.nr.1013003 dat.18.2.2018,Kont.nr.1014793 dat.10.10.2018,Kont.nr.1013404 dat.25.4.2018,Kont.nr.1014004 dat.19.7.2018. Janar 2020 |
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
90,768 |
2020-02-11 |
2020-02-12 |
5110030012020 |
Sherbime telefonike |
602 KM shpenzime tel.fix. Janar 2020. Fature seri: 728864761dt.31.01.2020. Nr.kl.310001719675. |