Transaksion Thesari 2019-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
(Mbi 1,503,598 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 2,917,451,463,961.00 1,503,598 No Limit => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Sherbimi per ceshtjet e biresimeve (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 1,260 2024-07-12 2024-07-16 12110140492024 Uje 1014049 Komit Shqip.Biresim 2024, lik uje, ft nr 122952/2024 dt 5.7.2024
Avokati i popullit (3535) BANKA CREDINS Tirane 345,087 2024-07-15 2024-07-16 22010660012024 Udhetim jashte shtetit 1066001,Av Popullit-dieta jasht vendit auroriz 240/2 dt 12.7.2024 urdh 44/1,63,102 dt 16,25.01.04,07.2024 eur 102.97
Prokuroria e rrethit Fier (0909) Urana Fejzulla Fier 27,000 2024-07-15 2024-07-16 16710280082024 Shpenzime per honorare 1028008 Prokuroria e Shk. Pare e Rrethit Fier, Pages Avokati  fatura nr.10/2024 dt.03.07.2024
Qendra e Arsimit Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 35,700 2024-07-15 2024-07-16 18221290122024 Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit 2129012 Qendra e Arsimit Lu, Sa lik. Qera ambjenti per kopesht femijesh dhe shkolle 9-vjecare muaji Qershor 2024,Urdher lik.nr.299,dt,10.7.2024,kont.nr.02,06,dt.03.01.2024, listepagesa Qershor  2024
Universiteti Politeknik (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 64,250 2024-07-15 2024-07-16 125110110402024 Shpenzime per honorare 1011040 UPT REKT - pag bordi administr qershor 2024, VKM 656 dt 31.10.2018, urdh MAS nr 412 dt 22.10.2021, vend BA nr 33 dt 4.11.2021 listepagese dt 5.7.2024,  mbajtur TB
Bashkia Tirana (3535) BANKA CREDINS Tirane 9,818 2024-07-09 2024-07-16 279121010012024 Kompensime speciale te tjera 2101001 Bashkia Tirane Limit telefoni UK 4319 dt 27.01.21 VKM 673dt02.09.20 LP dt 03.07.2024
Spitali Fier (0909) K A D R A Fier 35,040 2024-07-15 2024-07-16 57010130172024 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Spitali Fier 1013017 blerje buke up.27.09.2022 fto.19.12.2023 kontr fat.231/2024 fh pvmd
Qendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Lushnje 2,973 2024-07-15 2024-07-16 17021290112024 Elektricitet 2129011 Qend.Kultures dhe Klb.Sh.Sport.Lu,Sa lik.shpz energji elektrike e obj.palestra e shkolles Foto Puka, muaji Qershor 2024, Kont.nr. E 105389, fat.nr.240630004995 dt.29.6.2024
Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535) / Qendra e Shërbimeve Arsimore(3535) BANKA E TIRANES Tirane 4,000 2024-07-15 2024-07-16 19310110552024 Te tjera transferta tek individet 1011055 QSHA 2024, rimb shpenz telefon, VKM nr.673 dt. 2.10.2020,  urdh nr 2898 dt 9.7.2024, listpag dt 9.7.2024
Instituti shendetit publik Tirane (3535) BNT ELECTRONIC`S Tirane 225,288 2024-07-15 2024-07-16 29410130482024 Sherbime te tjera 1013048 ISHP 2024 mirmb pajisjesh MK nr 166/12  dt 24.04.2023 kont nr 455/3 dt 22.04.2024   ft nr 734 dt 16.05.2024 P.V mar dorz dt 16.05.2024
Spitali Fier (0909) INCOMED Fier 476,700 2024-07-15 2024-07-16 56510130172024 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fto.10.05.2024 kontr fat.3774/2024 fh pvmd
Bashkia Koplik (3323) Drejtoria Vendore e ASHK-së Shkodër M.Madhe 2,000 2024-07-15 2024-07-16 27021300012024 Sherbime te tjera Bashkia M.Madhe lik.tarife kalim pronesie dt.12.07.2024
Spitali Distrofik (3535) NELSA Tirane 8,922 2024-07-15 2024-07-16 11810130542024 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013054,QKTRF- Fruta dhe Perime, Vazhd Kont nr 61/9 dt 10.05.2023, FT nr534 dt 8.7.2024 fh 8.7.2024
Sanatoriumi Tirane (3535) I L M A Tirane 371,712 2024-07-12 2024-07-16 84610130512024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi - Blerje Barna, Autorizm MSHMS nr.217/8 dt.28.07.2022,  Kontr nr 217/1517dt 07.05.2024 ft nr 95408/2024 dt 28.06.2024  FH nr 542 dt 28.06.2024
Drejtori Rajonale Kujd.Social Fier (0909) IN PRINT Fier 66,000 2024-07-12 2024-07-16 7410131282024 Sherbime te printimit dhe publikimit 1013128 Drejtoria Rajonale e SHSSH Fier, Sherbim Printimi dhe fotokopje kontrata nr.15212 dt.25.02.2024 fatura elek nr.27.06.2024
Bashkia Koplik (3323) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL M.Madhe 68,979 2024-07-15 2024-07-16 27121300012024 Elektricitet Bashkia M.Madhe lik.fature energji muaji Qershor 2024 E 72742 E72747 E72749 E72753 E72750 E72755 E72765 E72766 E72867 E72927 E72931 E72932 E75018 E75634 E75754 E81871 E81952 E82925 E84512.13 E84519 E84544 E84832 E81872 E71575 E72759 E84505
Reparti i NSH Tirane (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 158,328 2024-07-15 2024-07-16 12310160122024 Uje 1016012 FNSH,  pagese uje qershor 2024, kontrata nr. 530022-1, fat nr.112315/2024 dt 5.7.24
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Spiro Samarxhi Tirane 6,136 2024-07-08 2024-07-16 82110140012024 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Shkurt 2024, Ligj nr.82 dt.24.6.2021, Udhezim nr.8 dt.19.7.2022, Urdher nr.253 dt.3.4.2023, Kontrat nr.S-19/1 dt07.12.23, Urdher nr.320 dt.11.6.2024, Fatur nr.4/2024 dt.25.6.2024
Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Fier 50,281 2024-07-15 2024-07-16 18510100492024 Elektricitet 1010049 Drejtoria Rajonale e Tatim Taksa Fier, Energjia DRT Fier qershor/2024 fatura nr.8000046/2024 dt.04.07.2024
Sp. Malesi e Madhe (3323) BANKA KOMBETARE TREGTARE M.Madhe 12,200 2024-07-15 2024-07-16 6410131012024 Shpenzime te tjera transporti Spitali M.Madhe -lik.Shpenzime transporti-liste-pagesa NZ.Sonila Bardhi
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ELECTRICAL POWER ENGINEERING Tirane 21,606,258 2024-07-11 2024-07-16 14121011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024-mat per miremb e rrjetit te ndricimit publik up 2609/4 dt 19.9.2023 nj fit 22.11.2023 kont 2033/2 dt 5.6.2024 ft 69 dt 26.6.2024 fh 4 dt 26.6.2024
Aparati i Ministrise për Evropën dhe Punët e Jashtme (3535)/ish Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 1,009,571 2024-07-15 2024-07-16 741015002024 Rimbursim I TVSH-se nga llogaria e Tatimeve te vitit ne vazhdim,Te Dala 1015001-Ministria e Jashtme -Rimbursim TVSH Shkres shkrese 5234/1 dt 22.4.2024 Lisp
Prefektura e qarkut Fier (0909) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Fier 1,310 2024-07-15 2024-07-16 12110160642024 Elektricitet Prefekti i Qarkut Fier 1016064 energji Qershor 2024 klient 3111742 fat.8901911
Bashkia Koplik (3323) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL M.Madhe 274,022 2024-07-15 2024-07-16 27221300012024 Elektricitet Bashkia M.Madhe lik.fature energji muaji Qershor 2024 E -77666,E- 84503,E- 84509,E -84517.E -84532,E -84537,E- 84542,E-93970,E-93971,E-93972,E-93973, E-93974,E-71092,E-84538,E-082930
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) BANKA CREDINS Tirane 104,340 2024-07-15 2024-07-16 14421011552024 Te tjera transferta tek individet 2101155-DPRN 2024-lik shperblik dalje pension dhe trajtim mjekesor urdher  2698/1 dty 10.
Universiteti Politeknik (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 138,144 2024-07-15 2024-07-16 125610110402024 Shpenzime per honorare 1011040 UPT REKT - pag senat akademik, VKM 656 dt 31.10.2018, listepagese dt 5.7.2024,  mbajtur TB
Prefektura e qarkut Fier (0909) Illyrian Guard Fier 214,077 2024-07-15 2024-07-16 12410160642024 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Prefekti i Qarkut Fier 1016064 sherb te sig dhe ruajtje kontr fat.1934/2024
Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Mallakaster (0924) BANKA CREDINS Mallakaster 3,000 2024-07-15 2024-07-16 18121310122024 Udhetim i brendshem NSHP Mallakaster 2131012,Dieta Korrik 24,urdher sherbime,bordero,listepages banke
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) BANKA CREDINS Tirane 104,340 2024-07-15 2024-07-16 14421011552024 Te tjera transferta tek individet 07.2024 listepg
Qendra pritese e Viktimave Linze (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 2,000 2024-07-15 2024-07-16 9510131402024 Sherbime telefonike 1013140 Q Vik Linze,Tel qershor 2024 Ft 3548646 dt 2.7.2024
Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Fier 419 2024-07-15 2024-07-16 18610100492024 Elektricitet 1010049 Drejtoria Rajonale e Tatim Taksa Fier, Energjia Agj. Mallakaster Fier qershor/2024 fatura nr.9086117/2024 dt.08.07.2024
Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Mallakaster (0924) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mallakaster 66,383 2024-07-12 2024-07-16 18421310122024 Elektricitet NShP Mallakaster 2131012,Energji Qershor 24+kamatvones Shkurt 24,fatur nr 466991511 dt 23.06.24
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535) Illyrian Guard Tirane 490,175 2024-07-15 2024-07-16 9410870142024 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087014,ASPA-sherbim roje qershor 24 , kont vazh nr.1232 dt 29.12.23 , ft nr.1730 dt 30.6.24
Bashkia Tirana (3535) InRE Tirane 52,000 2024-07-10 2024-07-16 282621010012024 Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve 2101001 Bashkia Tirane Pagese ambj qera Qershor 2024 Kontr vzhd 8180/8 23.4.2018 Fature 375/2024 3.6.2024 Proc verbal 1.7.2024
Reparti i NSH Fier (0909) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Fier 390,500 2024-07-15 2024-07-16 18010160192024 Udhetim i brendshem Njesia e Sigurise Publike Fier 1016019 dieta Qershor 2024  urdh. listepagesa
Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Mallakaster (0924) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mallakaster 340 2024-07-15 2024-07-16 19121310122024 Elektricitet NShP Mallakaster 2131012,Energji Janar 24 ,fatur nr 445378728 dt 31.01.23
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Rezervat e Shtetit (3535) INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER Tirane 53,040 2024-07-15 2024-07-16 21010171392024 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1017139-Em.Civ/Rez.Shtetit 2024 Financa 5 Kontrate na vazhdim 480/3 dt 17.4.2024 Ft 3559 dt 28.6.2024
Bashkia Tirana (3535) SINDER  AB Tirane 322,911 2024-07-12 2024-07-16 288721010012024 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala 2101001 Bashkia Tirane Likujdim Garancie Rikonstruksion pjesor i zyrave Bashkise Tirane rruga Abdi Toptani Kont Nr 3308/3 Dt 15.03.2017 Situacioni Perfundimtar nr.24.07.2017 Kolaud Dt 20.08.2017 PrcVrb Marr Dorez perfundimtar Dt 16.09.2019
Prokuroria e rrethit Fier (0909) Urana Fejzulla Fier 21,000 2024-07-15 2024-07-16 16310280082024 Shpenzime per honorare 1028008 Prokuroria e Shk. Pare e Rrethit Fier, Pages Avokati  fatura nr.09/2024 dt.03.07.2024
Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Mallakaster (0924) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mallakaster 340 2024-07-15 2024-07-16 19721310122024 Elektricitet NShP Mallakaster 2131012,Energji Korrik 23 ,fatur nr 453098527 dt 24.07.23
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424