Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
19,226 |
2017-11-20 |
2017-11-23 |
42310140012017 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
Min. Drejtesise TVSH Euralius Shpenzime telefoni, Kontrate grant nr.2014/346-900, fature nr serial 00000002079154916, dt 00.09.2017, |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ALB PAPER |
Tirane |
26,000 |
2017-11-20 |
2017-11-23 |
41810140012017 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
Min Drejtesise pagese TVSH per Projektin EURALIUS - Diference e fatures nr 99 dt.31.05.2017. Kontrate grant nr.2014/346-900, fature nr.151 dt. 01.08.2017 NR.31661934 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
PORSCHE ALBANIA SH.P.K |
Tirane |
7,061 |
2017-11-20 |
2017-11-23 |
42410140012017 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
Min. Drejtesise TVSH EURALIUS - pjese kembimi per automjet, Kontrate grant nr.2014/346-900, fature. nr 2017006496/1, date 11.09.2017 nr. serial 121546547 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
450 |
2017-11-20 |
2017-11-23 |
42610140012017 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
Min. Drejtesise TVSH Euralius Uje , Kontrate grant nr.2014/346-900, fature nr.27783, dt 12.09.2017, nr serial 51169783 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KALLFA |
Tirane |
23,881 |
2017-11-20 |
2017-11-23 |
41910140012017 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
Min Drejtesise pagese TVSH EURALIUS -Cartridge 3004 black dhe Cartridge 3004 color . Kontrate grant nr.2014/346-900, fature nr.855 dt. 25.07.2017 NR.46222204 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KADIU |
Tirane |
133,836 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44610140012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Riparim dhe sherbim automjeti TR0165Z , Fature nr.226138025 dt.31.08.2017, serial 226138025, UP nr.1483/1 dt.09.03.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KADIU |
Tirane |
10,296 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44210140012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Riparim dhe sherbim automjeti AA392PI, Fature nr.226138015 dt.29.08.2017, serial 226138015, UP nr.1483/1 dt.09.03.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KADIU |
Tirane |
78,984 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44110140012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Riparim dhe sherbim automjeti TR1561T, Fature nr.12 dt.07.08.2017, serial 30296071, UP nr.1483/1 dt.09.03.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
8,641 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43610140012017 |
Sherbime telefonike |
Min.Drejtesise shpenzime celulari - Teuta Vodo |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
6,400 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43710140012017 |
Sherbime telefonike |
MIn Drejtesise shpenz celulari Etilda Gjonaj nr regj abonenti 2388316251 Fature nr 217044740 dt.01.11.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
2,430 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44910140012017 |
Libra dhe publikime profesionale |
Min Drejtesise Abonime Tetor 2017 G-mapo, Kont. nr 8007/2 dt 05.01.2017, fature nr. 615 dt.10.11.2017 (50284837) |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
136,974 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
42710140012017 |
Sherbime telefonike |
1014001 Ministria e Drejtesise fature Tetor 2017. Fature 724577370 dt.31.10.2017 nr klienti 310001696716 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
EUROSIG SHA |
Tirane |
19,010 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44010140012017 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Sigurim TPL (TR5466L) |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
330,677 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43310140012017 |
Elektricitet |
1014001 Ministria e Drejtesise energji Shtator 2017. Fature 243620340 dt.30.09.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
182,880 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43010140012017 |
Posta dhe sherbimi korrier |
Min Drejtesise sherbim postar Tetor 2017. Kontrate 5232 dt.06.03.2017, fature 5038 dt.26.10.2017 (50283638) |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
3,840 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
42810140012017 |
Sherbime telefonike |
1014001 Ministria e Drejtesise fature Tetor 2017. Fature 724524126 dt.31.10.2017 nr klienti 110000073411 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
IMER YMERI |
Tirane |
15,572 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43910140012017 |
Shpenzime te tjera transporti |
MIn Drejtesise Sherbim larje automjetesh, kontrate sherbimi nr.818/2 dt 03.03.2017 UP. nr.848/1 dt.01.03.2017, proces verbal |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
IMER YMERI |
Tirane |
6,870 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43810140012017 |
Shpenzime te tjera transporti |
MIn Drejtesise Sherbim larje automjetesh, kontrate sherbimi nr.818/2 dt 03.03.2017 UP. nr.848/1 dt.01.03.2017, proces verbal |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KADIU |
Tirane |
64,296 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44510140012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Riparim dhe sherbim automjeti TR1562T , Fature nr.226138032 dt.04.09.2017, serial 226138032, UP nr.1483/1 dt.09.03.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
26,847 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
43110140012017 |
Libra dhe publikime profesionale |
Min Drejtesise abonim shtypi Tetor 2017. Kontrate 8007/2 dt.05.01.2017, fature 611 dt.10.11.2017 ( 50284833) |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
3,912 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
42910140012017 |
Posta dhe sherbimi korrier |
Min Drejtesise Sherbim poste Sekrete Tetor 2017.fature nr. 223/s dt.25.10.2017(50284538) |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KADIU |
Tirane |
71,304 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44410140012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Riparim dhe sherbim automjeti TR3146M - AA543RP, Fature nr.226138031 dt.04.09.2017, serial 226138031, UP nr.1483/1 dt.09.03.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KADIU |
Tirane |
61,680 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
44310140012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Min. Drejtesise Riparim dhe sherbim automjeti TR5466L, Fature nr.226138026 dt.31.08.2017, serial 226138026, UP nr.1483/1 dt.09.03.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
408,900 |
2017-11-13 |
2017-11-14 |
41710140012017 |
Udhetim jashte shtetit |
Ministria e Drejtesise Paradhenie dieta jashte vendit, Urdher nr. 6629/1 dt. 09.11.2017,Urdher nr. 6511/3 dt.03.11.2017,Urdher nr.6042/3 dt.18.10.2017,Urdher nr.4475/11 dt 28.09.2017, kursi i blerjes 1euro=136.3, shuma ne euro 3000 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
32,712 |
2017-11-10 |
2017-11-13 |
4161014001 |
Udhetim jashte shtetit |
Ministria e Drejtesise Paradhenie dieta jashte vendit, Urdher nr. 6629/1 dt. 09.11.2017, bordero dt. 10.11.2017, kursi i blerjes 1euro=136.3, shuma ne euro 240 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
512,488 |
2017-11-10 |
2017-11-13 |
4151014001 |
Udhetim jashte shtetit |
Ministria e Drejtesise Paradhenie dieta jashte vendit, Urdher nr. 6629/1 dt. 09.11.2017, bordero dt. 10.11.2017, kursi i blerjes 1euro=136.3, shuma ne euro 3.760 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
73,071 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
40910140012017 |
Sherbime telefonike |
Min. Drejtesise shpenzim telefoni fat. nr 724412970, dt 30.09.2017, Nr. klient 310001696716, |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
2,256 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
41310140012017 |
Posta dhe sherbimi korrier |
Min. Drejtesise Shpenzim Postar Fatur. nr. 203/5 dt. 25.9.2017 Seria 50284518 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
5,500 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
40810140012017 |
Udhetim i brendshem |
Min. Drejtesise Dieta brenda vendit T. Gogu, Autorizim nr.13/10 dt. 13.10.2017, |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
1,920 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
41010140012017 |
Sherbime telefonike |
Min. Drejtesise shpenzim telefoni fat. nr 724395705, dt 30.09.2017, Nr. klient 110000073411, kontrate dt.04.11.2016 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,500 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
40710140012017 |
Udhetim i brendshem |
Min. Drejtesise Dieta brenda vendit V.Jarani, Autorizim nr.13/10 dt. 13.10.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) |
Tirane |
23,340 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
41210140012017 |
Uje |
Min. Drejtesise Shpenzim Uji Gusht 2017 , Kontrate ne vazhdim nr. 4-D-159080-1, Fature nr. 1708-159080-1-1 dt . 24.08.2017, Seria 4334145 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
7,000 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
40610140012017 |
Udhetim i brendshem |
Min. Drejtesise Dieta brenda vendit Sh.Pasha, Autorizim nr.13/10 dt. 13.10.2017, Autorizim nr, 05/10 dt. 05.10.2017, Autorizim nr 17/10 dt. 17.10.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,220 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
40510140012017 |
Sherbime telefonike |
Min. Drejtesise Shpenzim Telefoni Arben Isaraj, Nr. rregj Abonentit 211344549320, Fature nr. 217023220 dt. 01.10.2017 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
28,332 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
41110140012017 |
Libra dhe publikime profesionale |
Min Drejtesise abonime Shtator 2017. Kontrate sherbimi 8007/2 dt.05.01.2017, fature 562,563 dt.13.10.2017 (50284784,50284785) |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
436,686 |
2017-11-07 |
2017-11-09 |
41410140012017 |
Posta dhe sherbimi korrier |
Min Drejtesise Shpenzim sherbim postar, muaji Gusht, Shtator 2017, Fat nr. 4211 dt. 26.08.2017 seria 50283811, fat.nr 4620 dt 26.09.2017 seria 50294620 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
894,668 |
2017-11-01 |
2017-11-03 |
39910140012017 |
Shtese page per funksionin |
Min Drejtesise pagat Tetor 2017. Bordero dt 01.11.2017, listpagesa e bankes dt.01.11.2017,pun plan135/118 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
3,771,976 |
2017-11-01 |
2017-11-03 |
39710140012017 |
Shtese page per funksionin |
Min Drejtesise pagat Tetor 2017. Bordero dt 01.11.2017, listpagesa e bankes dt.01.11.2017,pun plan135/118 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
2,202,649 |
2017-11-01 |
2017-11-03 |
40110140012017 |
Te tjera transferta tek individet |
Min Drejtesise pagat Tetor 2017. Bordero dt 01.11.2017, listpagesa e bankes dt.01.11.2017,pun plan135/118 |
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
43,740 |
2017-11-01 |
2017-11-03 |
40210140012017 |
Paga me kontrate per kohe te kufizuar |
Min Drejtesise pagat Tetor 2017. Bordero dt 01.11.2017, listpagesa e bankes dt.01.11.2017,pun plan 10/ fakt 8, pumonjes me kontrate , VKM nr 7 dt 16.01.2017 |