Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) All All 10,040,981,128.00 1,684 All 2023-01-01 => 2023-12-31 =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 430,079 2023-02-20 2023-02-27 7410870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 595/2022, dt. 01/11/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/13, datë 01/11/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 441,033 2023-02-21 2023-02-27 9110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Sistemi i integruar per Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr: 694/2022, dt. 12/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/13, datë 12/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 430,079 2023-02-20 2023-02-27 7210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 21/2023, dt. 31/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/16, datë 01/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 430,079 2023-02-20 2023-02-27 6910870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Ref Kont.Nr. prot. 1528 date 10.03.2022, Ngritja e sistemit te menaxhmit te kotratave per APP dhe AK-te, fature nr 162/2021 date 01.11.2021
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 772,769 2023-02-21 2023-02-27 9010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e Sistemit te Interpelancave ne Kryeministri, Kontrata Nr. 3367, dt 14/05/2021, Fatura nr: 2254/2022, dt. 14/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3367/16, datë 14/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 430,079 2023-02-20 2023-02-27 7310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 74/2023, dt. 01/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/16, datë 01/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 1,868,124 2023-02-20 2023-02-27 8110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e infrastrukturës hardware për aplikimet heterogjene të sistemeve qeveritare, Kontrata Nr. 7847, dt 15/11/2021, Fatura nr: 2268/2022, dt. 15/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7847/14, datë 15/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IKUBINFO Tirane 1,900,206 2023-02-20 2023-02-27 8810870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e sistemit te integruar ADB, Kontrata Nr. 2885, dt 26/04/2021, Fatura nr: 718/2022, dt. 27/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2885/16, datë 27/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 430,079 2023-02-20 2023-02-27 7110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 317/2022, dt. 01/11/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/13, datë 01/11/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 1,389,000 2023-02-20 2023-02-24 6810870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtja e sistemit multifunksional te lejeve te ndertimit AZHT-AKPT, Kontrata Nr. 7154, dt 31/12/2020, Fatura nr: 596/2022, dt. 01/11/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7154/16, datë 01/11/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 149,449 2023-02-20 2023-02-24 5910870062023 Elektricitet Akshi - pagese energji , kod klienti tr 1b110007651671 kontr nr b651671 ft nr 445301948 dt 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 3,912 2023-02-20 2023-02-24 6610870062023 Uje Akshi - pagese uje kod klienti 401055-1 fature nr 2301401055-1-1 dt 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 25,128 2023-02-20 2023-02-24 6710870062023 Uje Akshi - pagese uje kod klienti 159469-1 fature nr 2301159469 dt 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 317,900 2023-02-20 2023-02-24 8310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit informatik te raporteve mjekesore MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr: 18256/2022, dt. 28/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/12, datë 28/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 340 2023-02-20 2023-02-24 5810870062023 Elektricitet Akshi - pagese energji , kod klienti tr1b080021110043 kontr b110043 ft nr 445300471 dt ft 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 708,240 2023-02-20 2023-02-24 8510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të kartelës dixhitale për të dënuarit dhe personelin, Kontrata Nr. 4692, dt 05/07/2021, Fatura nr: 2192/2022, dt. 05/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4692/16, datë 06/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 95,860 2023-02-20 2023-02-24 6010870062023 Elektricitet Akshi - pagese energji , kod klienti tr1b120003250208 kontr nr b250208 ft nr 445137652 dt 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 35,162 2023-02-20 2023-02-24 6210870062023 Elektricitet Akshi - pagese energji , kod klienti tr1c020021245905 kontr nr b245905 nr ft 445117964 dt 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 4,696,607 2023-02-20 2023-02-24 6110870062023 Elektricitet Akshi - pagese energji , kod klienti tr1b120007260165 kontr nr 445132005 ft nr 445132005 dt 31.01.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-02-20 2023-02-24 5210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 3/2023, dt. 05/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/7, datë 05/01/2023