| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
NONA |
Tirane |
38,600 |
2026-02-12 |
2026-02-24 |
5710260012026 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1026001 MM pritje-percjellje Reforma Pyjeve. Urdher 21 dt 20.01.2026, memo 284 dt 14.01.2026, memo 726 dt 02.02.2026, fatura 26/2026 dt 21.01.2026, liste pjesmarresish. Programi dt 21-22 janar 2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
16,500 |
2026-02-19 |
2026-02-24 |
8310260012026 |
Sherbimet bankare |
1026001 MM kontribut vjetor 2026. shoq Brezi Gjelber. 160 euro kurs 99.4. urdher 42 dt 10.02.2026, Shkrese dt 28.01.2026, deklerate e perbashket dt 15.05.2013 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
11,569 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
8110260012026 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM dieta jashte vendit. Autorizim nr. 1499/1 prot dt 04.10.2025, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
99,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7210260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
8210260012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Janar 2026, urdher nr 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
484,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7810260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
52,544 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
8010260012026 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM dieta jashte vendit. Permbledhese banka dt 17.02.2026, autorizim nr. 48 prot dt 05.01.2026, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
88,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7410260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
16,500 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7310260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
22,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7610260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
467,500 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7110260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese banka e autorizimesh dt 17.02.2026, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
UNION BANK SHA |
Tirane |
253,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7510260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
77,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7710260012026 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit. Permbledhese autorizimesh dt 17.02.2026 bashkelidhur USH 71, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE |
Tirane |
3,000,000 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
6910260012026 |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna |
1026001 MM tarife permbarimore vend gjykate Apeli 969(30-2024-8775) dt 25.11.2024. fatura 162 dt 03.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
7,231 |
2026-02-17 |
2026-02-19 |
7910260012026 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM dieta jashte vendit. Permbledhese banka dt 17.02.2026, autorizim 1499/1 prot dt 04.10.2025, listepagese dt 17.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ANSIG |
Tirane |
584,738 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6510260012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1026001 MM sigurim automjete. Urdh prokurim 20 dt 20.01.2026, PV llog fond limit 20.01.2026,ftese oferte 343/2 dt 20.01.2026,njoft futiesi dt 21.01.2026,fature 12476 dt 14.02.2026, PV marr dorzim dt 26.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
2,200 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6010260012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1026001 MM kontr teknik mjeti AA473NS. Memo 763 dt 04.02.2026 dhe autorizim 139 dt 08.01.2026 bashkelidh USH 59. Fature 2888/2026 dt 02.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
17,470 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6710260012026 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1026001 MM posta Janar 2026. Fature 867/2026 dt 09.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
2,200 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
5910260012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1026001 MM kontr teknik mjeti AB701JG. Memo 763 dt 04.02.2026. Autorizim 139 dt 08.01.2026. Fature 2887/2026 dt 02.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
3,200 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6110260012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1026001 MM kontr teknik mjeti AA678VF. Memo 763 dt 04.02.2026 dhe autorizim 139 dt 08.01.2026 bashkelidh USH 59. Fature 2890/2026 dt 02.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
2,200 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6210260012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1026001 MM kontr teknik mjeti AA991PK. Memo 763 dt 04.02.2026 dhe autorizim 139 dt 08.01.2026 bashkelidh USH 59. Fature 2892/2026 dt 02.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
2,200 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6310260012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1026001 MM kontr teknik mjeti AA529NS. Memo 763 dt 04.02.2026 dhe autorizim 139 dt 08.01.2026 bashkelidh USH 59. Fature 2893/2026 dt 02.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
57,618 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
5510260012026 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM akomodim hoteli Belgjike. Autorizim 48 dt 05.01.2026, kekrese blerje 65 dt 06.01.2026, origj USH 42. mareveshje nr 48/1 dt 21.01.2026, fature 136/2026 dt 20.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
366,462 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
6410260012026 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
1026001 MM sherbim roje 15-31 Janar 2026. Kontrat ene vazhdim nr 260 dt 14.01.2026. Fature 4 dt 04.02.2026, PV konfirmimi dt 04.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
NONA |
Tirane |
27,200 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
5610260012026 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1026001 MM pritje-percjellje studim fizibiliteti trajt mbetjeve. Urdher 25 dt 26.01.2026, memo 521 dt 23.01.2026, memo 725 dt 02.02.2026, fatura 41/2026 dt 30.01.2026, liste pjesmarresish |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
12,072 |
2026-02-12 |
2026-02-17 |
5810260012026 |
Uje |
1026001 MM uje Janar 2026.Kontrate 159746, fature 38080/2026 dt 04.02.2026. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
12,200 |
2026-02-03 |
2026-02-11 |
4710260012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Dhjetor 2025. Urdher nr 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 03.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
18,000 |
2026-02-06 |
2026-02-11 |
4210260012026 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM bileta udhetimi Tr-Bruksel-Tr. Autorizim 48 dt 05.01.2026, kekree blerej 65 dt 06.01.2026, fature 101 dt 14.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
2,000 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
4810260012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Dhjetor 2025. Urdher nr 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 03.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
HOTI BAILIFF SERVICE |
Tirane |
37,675 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
5110260012026 |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna |
1026001 MM tarife permbarimore Vend gjyq D.Godi. Fatura 3 dt 20.01.2026. Vend gjyk 768 dt 08.02.2011, Urdh Ministri 669 dt 18.12.2025, bordero tatim buirm dt 31.12.2025 bashkelidh USH 838 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
301,792 |
2026-02-04 |
2026-02-09 |
4310260012026 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1026001 MM roje 1-15 Janar 2026. Kontr vazhdim 323 dt 13.01.2026. fature 15 dt 15.01.2026, PV konfirmimi dt 15.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
20,460 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
3910260012026 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1026001 MM sherbim postar Dhjetor 2025. Fature 2572026 dt 08.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
2,000 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
5010260012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Dhjetor 2025. Urdher nr 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 03.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
40,000 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
451026012026 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM tarife AKEP per 2 nr te gjelber. VKM 599 dt 23.07.2010, fatura 447 dt 28.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BLU - IMPERIAL |
Tirane |
79,800 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
5410260012026 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1026001 MM uje. Urdher prokuirm 15 dt 16.01.2026, Fature 1202 dt 16.01.2026, Proc verbal marr dorzim dt 16.01.2026, Flete hyrje 2 dt 16.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
3,096 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
4010260012026 |
Uje |
1026001 MM uje Dhjetor 2025. Kontrate 159746. Fature 18963/2026 dt 03.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
12,762 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
4610260012026 |
Te tjera transferta tek individet |
1026001 MM rimbursim celulari Dhjetor 2025. Urdher nr 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 03.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ALBANA BEQIRI |
Tirane |
40,000 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
4410260012026 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM pagese akt ekspertimi kontabel. Fature 2 dt 06.01.2026, akt ekspertimi dt 20.01.2026, memo 85/1 dt 14.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
1,880 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
4910260012026 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Dhjetor 2025. Urdher nr 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 03.02.2026 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
COFFEE CLUB |
Tirane |
116,500 |
2026-02-03 |
2026-02-09 |
4110260012026 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1026001 MM blerje kafe. Urdher prokurim 14 dt 15.01.2026, Fature 8 dt 15.01.2026, FH 1 dt 15.01.2026, PV marrje dorezim dt 15.01.2026 |