Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
7,200 |
2018-12-14 |
2018-12-19 |
60010160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzim per blerje buqete,shkrese nr 9774 dt 27.11.2018, fature 84 dt 27.11.2018 seri 62362084 FH nr 65 dt 27.11.2018 prverbal dt 27.11.2018 shkrese 9774/1 dt 12.12.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
23,800 |
2018-12-05 |
2018-12-12 |
56910160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi, program 8351/1 dt 15.10.2018 kontr 8351/3 dt 16.10.2018 prverbal perkthimi dt 19.10.2018, shkrese 8351/5 dt 21.11.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
89,250 |
2018-11-13 |
2018-11-16 |
52310160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi, urdher 5154/1 dt 20.06.2018 kontr 5154/2dt20.06.2018 prverbal perkthimi dt 13.07.2018, urdher 7646/2 dt 25.09.2018 kontr 7646/3 dt 25.09.2018 prverbal perkthimi dt 26.09.2018 shkrese 7645/5 dt 05.11.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DIGIT-ALB SHA |
Tirane |
18,990 |
2018-09-26 |
2018-10-01 |
43910160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzim per sherbim riabonimi televiziv, kerkese nr 7371 dt 18.09.2018, autorizim nr 7371/1 dt 18.09.2018 fature 1600005326 dt 18.09.2018 shkrese nr 7371/2 dt 24.09.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
16,800 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41610160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzim per blerje kurore, memo 6482 dt 30.07.2018 prverbal dt 31.07.2018 prverbal emergjence nr 6482/1 dt 31.07.2018 fature 36 dt 31.07.2018 seri 62362036 shkrese 6482/2 dt 28.08.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
35,700 |
2018-09-18 |
2018-09-26 |
41410160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi, progr 5612/1 dt 02.07.2018 kontr 5612/3dt02.07.2018 prverbal perkthimi dt 03.07.2018, progr 6238/1dt20.07.2018 kontr 6238/3 dt 25.07.2018 prverbal perkthimi dt 27.07.2018 shkrese 6238/5dt27.07.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
371,875 |
2018-08-10 |
2018-08-14 |
37610160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi, urdh 5067/1dt13.06.2018, nr4087/1dt14.05.2018, nr3373/1dt18.04.2018 nr 5067/6 dt 13.06.2018, nr3595/1 dt25.04.2018, kontr 5067/10, 5067/11 dt 13.06.2018, nr 4087/7dt21.05.2018, nr3373/3dt18.04.2018 nr5067/11dt13.06.18 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
38,525 |
2018-08-03 |
2018-08-08 |
36010160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi, memo 5110 dt 13.06.2018 program 5110/3 dt 14.06.2018 kontrate 5110/5 dt 14.06.2018 prverbal perkthimi dt 15.06.2018 shkrese 5110/7 dt 12.07.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
34,800 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
33010160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzime per blerje kurore, memo 5613 dt 02.07.2018, pr verbal dt 02.07.2018, prverbal emergjence 5613/1 dt 02.07.2018 fature 27 dt 02.07.2018 seri 62362027 shkrese 5613/2 dt 09.07.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
5,000 |
2018-07-09 |
2018-07-16 |
30410160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, regjistrim ne domain, shkrese nr 605/1 dt 25.06.2018, fature nr 222581976 dt 19.06.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
77,350 |
2018-06-13 |
2018-06-19 |
24910160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB,sherbim perkthimi, memo nr 3172dt16.04.2018 urdher 3172/1 dt 18.04.2018 kontr 3172/2 dt18.04.2018, prverbal perkthimi dt 28.04.2018,shkrese 3172/4 dt 22.05.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
276,675 |
2018-05-09 |
2018-05-15 |
17210160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB,sherbim perkthimi, program 517/1dt09.02.2018 kontr 517/4 dt09.02.2018, program 899/1dt31.01.2018 kontr899/4dt31.01.2018, urdh 1086/1dt13.02.2018 kontr 1087/3dt15.02.2018, urdh 2086/1dt07.03.2018 kontr2087/3dt07.03.2018 prverbal perkthimi |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
20,825 |
2018-05-09 |
2018-05-15 |
17310160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB,sherbim perkthimi, program 517/1dt09.02.2018 urdher 517/1 dt 09.02.2018 kontr 517/4 dt09.02.2018, prverbal perkthimi shkrese 517/10 dt 26.03.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
88,000 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
5710160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenz blerje medalje mirenjohjeje, progr 316/1dt12.01.2018, urdh 316/2dt12.01.2018, prverbal dt12.01.2018 prverbal emergjence nr 316/3dt12.01.2018 fat 1dt12.01.2018 seri 44256044 FH 3 dt 12.01.2018 shkrese 916/4 dt 19.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
5,000 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
5510160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, regjistrim ne domain, shkrese nr 1269 dt 13.02.2018, fature nr 222581328 dt 02.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
23,800 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
5310160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shsherbim perkthimi progr 97/1dt08.01.2018, urdh 97/2 dt 08.01.2018, kontrate 97/3dt08.01.2018, prverbal perkthimi, shkrese 97/7 dt 08.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALFRED MARKU |
Tirane |
180,000 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
5210160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenz per zhvill aktiviteti, memo nr 12 dt 10.01.2018, progr 12/1dt12.01.2018, urdh 12/2 dt 12.01.2018, fat 26 dt 13.01.2018 seri 55887426, shkrese 12/9 dt 29.01.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
92,225 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
5410160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi progr 97/1dt08.01.2018, urdh 97/2 dt 08.01.2018, kontrate 97/4dt08.01.2018, prverbal perkthimi, shkrese 97/6 dt 08.02.2018, progr8998/1dt04.12.2017,kontr8992dt04.12.2017,prverbal perkthimi,shkrese8992/1dt19.02.2018 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
71,400 |
2018-01-30 |
2018-01-31 |
5341110160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB,PT shpenz sherb perkthimi program 9269/1 dt 11.12.2017 urdher 9269/2dt 11.12.2017 kontr 9269/12 dt 12.12.2017, nr 9269/13 dt 12.12.2017 prverbal perkthimi shkrese 9719/10, nr 9719/11 dt 29.12.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
14,875 |
2017-12-26 |
2017-12-29 |
49110160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenz sherb perkthimi program7602/1dt18.10.2017 urdher 7602/2 dt 18.10.2017 kontr nr 7602/3dt18.10.2017prverbal perkthimi shkrese nr 7602/5 dt 21.12.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
14,875 |
2017-12-26 |
2017-12-29 |
49010160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenz sherb perkthimi program7602/1dt18.10.2017 urdher 7602/2 dt 18.10.2017 kontr nr 7602/4dt18.10.2017prverbal perkthimi shkrese nr 7602/6 dt 21.12.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
13,260 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
44410160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, sherbim perkthimi dok tenderi, urdher nr 33/1 dt 22.09.2017 kontr nr 33/3 dt 25.09.2017 prverbal dt 25.09.2017 shkrese nr 33/9 dt 04.12.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
37,570 |
2017-08-10 |
2017-09-15 |
27010160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001 MPB, sherbim perkthimi, urdher nr 22/1 dt 23.05.2017, kontrate nr 818/1 dt 27.06.2017, procesverbal dt 28.06.2017, shkrese nr 818/2 dt 20.07.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
14,000 |
2017-08-22 |
2017-08-24 |
29510160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, shpenzime per blerje kurore, memo nr 5537 dt 10.07.2017, prverbal dt 10.07.2017, prverbal emergjence nr 5537/1 dt 10.07.2017, fature nr 85 dt 10.07.2017, seri 11386635, shkrese nr 5537/2 dt 28.07.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
37,570 |
2017-08-10 |
2017-08-15 |
27010160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001 MPB, sherbim perkthimi, urdher nr 22/1 dt 23.05.2017, kontrate nr 818/1 dt 27.06.2017, procesverbal dt 28.06.2017, shkrese nr 818/2 dt 20.07.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RRELI |
Tirane |
65,660 |
2017-08-03 |
2017-08-09 |
25810160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB,blerje fotografi me pamje te ndryshme, kerkese nr 5727 dt 17.07.2017, UP nr 5727/2 dt 18.07.2017, procesverbal form 5 dt 18.07.2017, fature nr 128 dt 21.07.2017 seri 50593354, FH nr 38 dt 21.07.2017, prverbal dt 21.07.2017, shkrese |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AQUILA & VICTORY INVEST |
Tirane |
27,318,750 |
2017-08-04 |
2017-08-09 |
25710160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB,sherb. fik. zjarr.marrv nr4232/1dt10.07.'17,nr4232/3,4232/5dt11.07.17,nr 4232/7,4232/9dt12.07.'17,4232/13dt15.07.'17,4232/15dt16.07.'17,4232/17dt 17.07, 4232/19dt18.07.'17,fat nr44dt10.07.17,46,47 dt.11.07,48,49 dt12.7.17f 123dt17.7.17s |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BUKURIJE DAJA |
Tirane |
14,000 |
2017-07-10 |
2017-07-12 |
23710160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, shpenzim per blerje kurore, kerkese nr 5058 dt 19.06.2017, prverbal dt 19.06.2017, prverbal emergjence nr 5058/1 dt 19.06.2017, fature nr 85 dt 19.06.2017, seri 13790035, shkrese nr 5058/2 dt 03.07.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
14,000 |
2017-06-08 |
2017-06-12 |
19410160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB,blerje kurore, memo nr 3902 dt 12.05.2017,procesverbal dt 12.05.2017, prverbal emergjence nr 3902/1 dt 12.05.2017, fature nr 45 dt 12.05.2017 seri 11386545, shkrese nr 3902/2 dt 19.05.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DHIMITER VASI (K81310021J) |
Tirane |
3,500 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
15210160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB,blerje liber pershtypjesh, program nr 2643/1 dt 03.04.2017, UP nr 2643/5 dt 03.04.2017, prverbal form 5 dt 03.04.2017, fature nr 63 dt 04.04.2017 seri 45589043, FH nr 09 dt 04.04.2017, prverbal dt 04.04.2017,shkrese nr2643/6 dt 18 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
18,000 |
2017-03-17 |
2017-03-21 |
7810160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, shpenzime per blerje kurore, memo nr 919 dt 03.02.2017, procesverbal dt 03.02.2017, procersverbal emergjence nr 919/1 dt 03.02.2017, fature nr 8 dt 03.02.2017 seri 11386508, shkrese nr 919/2 dt 15.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
14,000 |
2017-02-13 |
2017-02-15 |
4210160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001 MPB, shpenzim per blerje kurore, memo nr 315 dt 17.01.2017, pr verbal dt 17.01.2017, prverbal emergjence nr 315/1 dt 17.01.2017, fature nr 1 dt 17.01.2017, seri 11386501, shkrese nr 892 dt 02.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DIGIT-ALB SHA |
Tirane |
54,480 |
2016-12-29 |
2017-01-16 |
52910160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, sherbim riabonim televiziv, memo nr 8580 dt 13.12.2016, shkrese nr 8580/2 dt 21.12.2016, UP nr 8580/3 dt 21.12.2016, procesverbal nr 8580/4 dt 21.12.2016, fature nr 1500002422, nr 1500002423 dt 21.12.2016, prverbal dt 21.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT |
Tirane |
1,413,000 |
2016-12-29 |
2017-01-13 |
53110160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, sherbim dekori i ambienteve te jashtme, shkrese nr 6701/1 dt 23.11.2016, autorizim nr 6701/4 dt 02.12.2016, kontrate nr 6701/5 dt 02.12.2016, fature nr 49 dt 05.12.2016 seri 38472628, procesverbal dt 05.12.2016, shkrese nr 6701/6 dt 28 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
14,000 |
2016-12-27 |
2016-12-28 |
52510160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, shpenzim per blerje kurore, memo nr 8396 dt 06.12.2016, prverbal dt 06.12.2016, procesverbal emergjence nr 8396/1 dt 06.12.2016, fature nr 193 dt 06.12.2016 seri 11386593, shkrese nr 8396/2 dt 20.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AQUILA & VICTORY INVEST |
Tirane |
41,862,532 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
48610160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, pagese per sherbimin e fikjes se zjarreve per periudhen gusht-shtator 2016, VKM nr 825 dt 23.11.2016,memo nr 6647/2 dt21.10.2016, marreveshje nr 5554/1,5554/2,5554/3,5554/4,5554/5,5554/6,5554/7,5554/8, 5554/9,fat nr 15-32 dt 07.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
2,667 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
48510160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, pagese numeracioni, shkrese nr 8550/1 dt 13.12.2016, fature nr 162154233 dt 12.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
10,000 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
47910160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, pagese per autorizim te pergjithshem nga AKEP, shkrese nr 8550 dt 12.12.2016, fature nr 162154229 dt 09.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DRITAN MERO |
Tirane |
120,000 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46210160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Min.Pun.Brend, shpenzim per blerje letra te personalizuara per zhvillim aktiviteti, memo nr 3043/2 dt 27.10.2016, procesverbal dt 28.10.2016, procesverbal emergj nr 3043/3 dt 28.10.2016 fature nr 216/2 dt 28.10.2016 seri 29207752, FH nr 46 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DRITAN MERO |
Tirane |
102,900 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46310160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Min.Pun.Brend, shpenzim per printim fletepalosje per zhvillim aktiviteti, program nr 7655/1 dt 08.11.2016, procesverbal dt 08.11.2016, procesverbal emergj nr 7655/3 dt 08.11.2016 fature nr 229 dt 08.11.2016 seri 29207732, FH nr 54 dt 08.11 |