Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
67,941 |
2024-06-10 |
2024-06-11 |
9010161352024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1016135 AAPSK, shpenzime OBP, VKM 245 dt 17.04.2024, ft 104/2024 dt 06.06.2024 |
Maternitet Nr.2T. (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
106,234 |
2024-06-07 |
2024-06-10 |
250210130882024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
1013088 Mater K.Gliozheni pagese tarife per prokurim vkm nr 245 dt 17.04.2024 ft nr 121 dt 05.06.2024 |
Agjensia Kombetare e Bregdetit (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
161,562 |
2024-06-07 |
2024-06-10 |
7310260902024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1026090 Agjens.Komb.Bregdetit 2024 - pag. per kryerjen e procedures prok. vendim nr 245 dt 17.04.24,fat nr 107 dt 03.06.24 |
Shtepia e te Moshuarve Shkoder (3333) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Shkoder |
315,906 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
6910131442024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013144 Shtepia e te mushuarve Shkoder ub nr 176 dt05.06.2024,fat nr 122 dt 05.06.24,vkm nr 245 dt 17.04.24 |
Agjencia e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (AMQHD) (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
397,753 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
13010870192024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1087019,ADB- tarife per OBP urdher nr 79 dt 31.05.2024 ft nr 100 dt 29.05.2024 vkm nr 531 dt 17.04.2024 |
Spitali Korce (1515) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Korçe |
224,148 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
34310130192024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1013019 DR.SPITALORE KORCE SHPENZIME PER KRYERJE PROCEDURE TENDERIMI,FAT NR 115/2024 DT 04.06.2024,VENDIM NR 245 DT 17.04.2024 |
Spitali Korce (1515) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Korçe |
406,705 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
34210130192024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1013019 DR.SPITALORE KORCE SHPENZIME PER KRYERJE PROCEDURE TENDERIMI,FAT NR 93/2024 DT 27.05.2024,VENDIM NR 245 DT 17.04.2024 |
Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
70,627 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
9910160572024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1016057 QKP Azilk 2024, lik tarife nga OBP per prok publik, urdher 152 dt 8.5.24, vkm 245 dt 17.4.24, shk MB 4488/1 dt 29.4.24, fat 120/2024 dt 5.6.24 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
662,983 |
2024-06-03 |
2024-06-06 |
109110130492024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013049,QSUT, kryerja e proc se prokurimit te Blerjeve shtypshkrime, shkr nr 461/15 dt 29/05/2024 ft nr 98/2024 date 29/05/2024 |
Sp. Pogradec (1529) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Pogradec |
80,064 |
2024-06-05 |
2024-06-06 |
29510130822024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013082 Spitali Pogradec likujdon pregatitje dhe zhvillim te proc te prokurimit blerje e ushqimeve mish, FATURA nr. 112/2024 DT 04.06.2024, vkm 245 dt 17.04.2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
3,683,602 |
2024-05-31 |
2024-06-05 |
106610130492024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013049,QSUT, sherbim mirembajtje ndertimore per QSUNT , dorezim ft nr prot 12/40 dt 30.05.2024, ft nr 29/05/2024 dt 29.05.2024 percjellje e plotesimit te dok nr prot 12/39 date 24/05/2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
1,831,593 |
2024-05-24 |
2024-06-05 |
99110130492024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1013049,QSUT, kryerje proced prokurimi rip dhe mirembajtje ftohje ngrohjeve te kaldajave , kerk lik nr 13/17 date 24.05.2024, ft nr 85/2024 dt 24.05.2024 kthim pergjigje shkr nr prot 13/16 date 21.05.2024 |
Sanatoriumi Tirane (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
68,672 |
2024-06-04 |
2024-06-05 |
70610130512024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi 602- kryerje procedure prokurimi vkm nr 245 dt 17.042024 ub nr 204 dt 29.05.2024 FT nr 99 dt 29.05.2024, |
Sanatoriumi Tirane (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
419,689 |
2024-06-04 |
2024-06-05 |
69910130512024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi 602- kryerje procedure prokurimi vkm nr 245 dt 17.042024 ub nr 201 dt 28.05.2024 FT nr 96 dt 28.05.2024, |
Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
142,680 |
2024-05-31 |
2024-06-04 |
29910160792024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1016079-Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit shp pagese tarife (per OBP), shkresa 1424 dt 21.5.2024, vkm 245 dt 17.4.24, fat 88/2024 dt 27.5.2024 |
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Rezervat e Shtetit (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
34,694 |
2024-05-28 |
2024-06-04 |
16010171392024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1017139-Em.Civ/Rez.Shtetit 2024 Shpenzime per proceduren e prok "Blerje kancelari" Ft 89 dt 27.5.2024 |
Aparati Ministrise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural (3535)/ish Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
74,999 |
2024-05-31 |
2024-06-03 |
27010050012024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
MBZHR,602,Paguar shpenzim "Pagese tarife per OBP-sha" Vend nr 245 d 17.4.24, Mem nr 2910 dt 2.5.24 Shk 2910/1 dt 2.5.24,Mem nr 2910/2 dt 2.5.24 Urdh nr 315 dt 2.5.24,Shk nr 3504 dt 21.5.24,PV 21.5.24 Fature nr 90 d 27.5.24 |
Sp. Berati (0202) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Berat |
3,300,988 |
2024-05-30 |
2024-06-03 |
30110130642024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1013064 spitali rajonal berat tarif tenderimi sipas fatures nr,101/2024, dt.29.05.2024, vkm nr.245, dt.17.04.2024,kerkesa nr.1521, dt.03.04.2024 |
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
360,979 |
2024-05-29 |
2024-06-03 |
19210051172024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
602 AZHBR Shpenzime per kryerje procedure prok me obj riparim dhe miremb auomjete, ftsh nr 83/2024 21.05.24, urdher 197 dt 27.05.24, vkm 245 17.04.24 |
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Rezervat e Shtetit (3535) |
Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
Tirane |
37,475 |
2024-05-30 |
2024-05-31 |
16110171392024 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1017139-Em.Civ/Rez.Shtetit 2024 Shpenzime per proceduren e prok "Dizifektim magazinash" Ft 102 dt 29.5.2024 |